» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как проверить правильно считает курсовую разницу в 1С 7.7? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Dora |
Добавлено: | #1  Ср Янв 13, 2016 09:05:20 |
Заголовок сообщения: | Как проверить правильно считает курсовую разницу в 1С 7.7? |
Как проверить правильно считает курсовую разницу в 1С 7.7? У нас была поступление д-г в $ на валютный счет 201 716,80 $ по курсу 310,37 на сумму 62606843.22. Затем мы конвертировали частями в разные дни 178500$ сумма в тенге 60 158 370,00 и остаток на конец 23 216,80 $ - 7 881 407,10 тенге. Курсовая разница положительная 5 432 933,88 тенге. Арифметически получается правильно (62606843.22+5 432 933,88)-60 158 370,00=7 881 407,10, но хочется убедится что все посчитано правильно. Правильно ли программа сделала переоценку? |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #2  Ср Янв 13, 2016 10:37:11 |
Заголовок сообщения: | |
Dora, ручками... больше никак. Берете ваше движение валюты по датам и курсы валют на эти же даты и считаете. |
Автор: | Dora |
Добавлено: | #3  Ср Янв 13, 2016 11:22:42 |
Заголовок сообщения: | |
Понятно что ручками. Я проверила все движение правильно, но мне не понятно принцип как считает 1С? |
Автор: | Мелена | ||
Добавлено: | #4  Ср Янв 13, 2016 11:55:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Dora, а вам это зачем? если 1с все правильно посчитала, то не заморачивайтесь... Посмотрите начисление КР в разрезе операций, т.е. обычно КР считается или регламентно (при закрытии периода) или же в момент операций по счетам, требующих переоценки, допустим р/с. Купили $ 100 по курсу 310,37 = 31037 тнг Продали - $ 50 по курсу 320 = 16000 тнг, переоценка и начисление КР = 100*(320-310,37)=963 тг = КР+, с-до $ 50 = 16000 тнг Ну и переоценка валюты на конец отчетного периода 31.12.2015 - курс 339,47, = $50*(339,47-320)=973,50 тнг, с-до $ 50 = 16973,50 тнг. Итого КР= 963+973,5=1936,50 (31037+963-16000+973,50=16973,50) Ну вот как то так... Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
правка: по счету Р/С (валютный) КР должны считаться и по операциям и при закрытии периода. |
Автор: | TalginS |
Добавлено: | #5  Пн Фев 08, 2016 22:13:06 |
Заголовок сообщения: | |
Мелена, в 1С 7.7 делал переоценку валюты только в день операции (оплата поставщику или оплата), сейчас одолевают сомнения, что надо было еще делать переоценку валюты в день закрытия периода ( в конце месяца, квартала, года). Подскажите при закрытие периода надо делать переоценку валюты, если в этот день не было никаких операций, а кредит задолженность имеется? Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: *(оплата поставщику или приобретение)[/b] |
Автор: | Мелена | ||
Добавлено: | #6  Вт Фев 09, 2016 09:01:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
TalginS,
надо, 31.12 - точно, ну а если делаете промежуточную фин.отчетность, то и на дату составления этой ФО, для того чтобы видеть более-менее реальную картину - но это не обязательно. |