» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ТОО -НЕ плательщик НДС, ОУР планирует закупить товар из РФ. Сдавать 320.00 и 328.00, как быть с НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #1  Вт Апр 19, 2016 12:10:40 |
Заголовок сообщения: | |
Документ- Заявление-Цена и валюта-Открыть-Проводки-НДС включать в стоимость. |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #2  Вт Апр 19, 2016 12:03:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Может нужно сюда её перенести? http://balans.kz/viewtopic.php?p=618195#618195 |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #3  Вт Апр 19, 2016 11:55:19 |
Заголовок сообщения: | |
Даночка, перенесла. |
Автор: | Даночка | ||
Добавлено: | #4  Вт Апр 19, 2016 11:48:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Elis, в 1с 8,2 это на вкладке счет учета надо установить 1310? Можно подробнее процедуру отражения 328 и 320 в 1с 8,2. Выделите,пожалуйста нас в отдельную тему. С ув. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #5  Вт Апр 19, 2016 11:45:40 |
Заголовок сообщения: | |
Тема выделена. |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #6  Пн Апр 18, 2016 23:19:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
mitsu, все-равно сдавать 320.00 и 328.00 и заплатить НДС Форма 320.00 нужна для начисления уплаченного вами НДС Уплаченный НДС должен же отразиться на вашем лицевом счете, а раз будет отражена оплата, то и начисление по этому лицевому счету необходимо. Вот формой 320.00 и разносится начисление НДСа на импорт. Форма 328.00 нужна будет вашему поставщику в России. Ведь если он экспортирует товар, то для подтверждения ставки НДС 0% перед своей налоговой поставщику нужны его экземпляры вашей 328.00.
Вот тут неточность. Уплаченный НДС на импорт вы не имеете право сразу брать на вычеты. Вы должны включить его в себестоимость импортированного товара. И только после продажи этого отвара данная сумма НДС уйдет на вычеты в виде списанной стоимости товара. Добавлено спустя 53 секунды: А вот вопрос лучше было задать в отдельной ветке. Или найти тему, которая про импорт из России неплательщиком НДС, |
Автор: | mitsu |
Добавлено: | #7  Пн Апр 18, 2016 21:07:51 |
Заголовок сообщения: | ТОО -НЕ плательщик НДС, ОУР планирует закупить товар из РФ. Сдавать 320.00 и 328.00, как быть с НДС? |
ТОО -НЕ плательщик НДС, ОУР планирует закупить товар от ООО из России. Вопрос - все равно нужно сдавать 320.00 и 328.00, или достаточно заплатить НДС и взять его на вычеты по КПН? |