» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Учет по недостачам и претензиям

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: afnm
Добавлено: #1  Чт Ноя 25, 2004 21:45:21
Заголовок сообщения:

Вы недостачу признали, но на каком этапе она у вас в таком случае возникла? Отгрузили товар со своих складов (это в качестве предположения)и отправили покупателю. Излишков, я так поняла, на складах нет. в этом случае, руководитель обязан назначить комиссию для рассмотрения этого печального факта, которая попытается выявить виновных. Если повезет-будете взимать ущерб с них, если нет- за счет чистого дохода. Но в любом случае, когда будете списывать недостачу по акту- придется платить НДС.
301-333 возмещение ущербаза счет виновных лиц
301-633 НДС
821-222 списание себестоимости



Автор: Serik.
Добавлено: #2  Вт Ноя 23, 2004 18:46:10
Заголовок сообщения: Учет по недостачам и претензиям

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=268805#268805

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Мы являемся экспортерами.работаем на условиях FAS - порт.Согласно договора покупатель имеет право перевзвесить нашу поставку непосредственно в порту по прибытии.Согласно зиключения фирмы которая занимается взвешиванием грузов в порту, они выставили претензию по недостаче грузов. Наши юристы эту претензию признали. Как это теперь отразить в бухучете. По ГТД наш груз ушел в полном объеме. необходимо ли перевыставлять счета Покупателю?. Паспорт сделки по отгрузке и приходу денег в конце года теперь может не сойтись, как это всё сделать правильно подскажите пожалуйста.И как снять сумму недостачи?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ