» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Учет по недостачам и претензиям |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | afnm |
Добавлено: | #1  Чт Ноя 25, 2004 21:45:21 |
Заголовок сообщения: | |
Вы недостачу признали, но на каком этапе она у вас в таком случае возникла? Отгрузили товар со своих складов (это в качестве предположения)и отправили покупателю. Излишков, я так поняла, на складах нет. в этом случае, руководитель обязан назначить комиссию для рассмотрения этого печального факта, которая попытается выявить виновных. Если повезет-будете взимать ущерб с них, если нет- за счет чистого дохода. Но в любом случае, когда будете списывать недостачу по акту- придется платить НДС. 301-333 возмещение ущербаза счет виновных лиц 301-633 НДС 821-222 списание себестоимости |
Автор: | Serik. |
Добавлено: | #2  Вт Ноя 23, 2004 18:46:10 |
Заголовок сообщения: | Учет по недостачам и претензиям |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=268805#268805 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Мы являемся экспортерами.работаем на условиях FAS - порт.Согласно договора покупатель имеет право перевзвесить нашу поставку непосредственно в порту по прибытии.Согласно зиключения фирмы которая занимается взвешиванием грузов в порту, они выставили претензию по недостаче грузов. Наши юристы эту претензию признали. Как это теперь отразить в бухучете. По ГТД наш груз ушел в полном объеме. необходимо ли перевыставлять счета Покупателю?. Паспорт сделки по отгрузке и приходу денег в конце года теперь может не сойтись, как это всё сделать правильно подскажите пожалуйста.И как снять сумму недостачи? |