» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Реализация билетов на ЭКСПО сотрудникам - учет |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Trish |
Добавлено: | #1  Чт Июн 01, 2017 14:52:26 |
Заголовок сообщения: | Реализация билетов на ЭКСПО сотрудникам - учет |
Добрый день! Организация (ТОО, ОУР, НДС) приобрела билеты на ЭКСПО для своих сотрудников. Стоимость билета удерживается с заработной платы каждого сотрудника. Как правильно это все отразить в учете? Что думаю я: 1.Для ТОО это будет реализация, а т.к. ТОО стоит на учете по НДС, то обязано начислить НДС. Однако для сотрудника цена билета не должна отличаться от официальной цены билета в кассах ЭКСПО (4000 тенге), поэтому проводим реализацию пофамильно со следующей проводкой: Дт 1254 (ФИО) Кт 6010 на сумму 4000 дт 7212 Кт 3130 на сумму НДС 480 2. Удерживаем сумму билета из зп Дт 3350 Кт 1254 4000 3. Начисленный НДС - это уже проблема ТОО, поэтому 7212 Правильно ли я думаю? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Пт Июн 02, 2017 06:45:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю в Вашей ситуации: 1.Дт 3310-Кт 1030. 2.Дт 3350-Кт 3310(Документ-Разовые удержание). С ув. |
Автор: | Trish | ||
Добавлено: | #3  Пт Июн 02, 2017 09:20:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
esiphi, немного не поняла. Вернее ничего не поняла. :) Мне организатор дал накладную и билеты, которую я провела как Дт 1350 Кт 3310 Теперь мне надо продать их своим работникам по той же цене. Что делать с НДС? Думала, думала
Нет, все таки НДС внутри Дт 1254 Кт 6010 3571,43 Дт 1254 Кт 3130 428,57 Неужели никто не приобрел для своих работников билеты на славное ЭКСПО? :D Как проводите? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Пт Июн 02, 2017 09:55:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ваше ТОО приобрело для своих работников билеты по их просьбам .Работники возвращают потраченные средства ТОО ,путем удержания стоимости билета из их зарплаты и с их согласии. (надеюсь что заявления имеются). Не вижу оборота по реализации и соответственно расчетов по НДС. Поэтому 1.Дт 3310-Кт 1030. 2.Дт 3350-Кт 3310(Документ-Разовые удержание). С ув. |
Автор: | Trish | ||
Добавлено: | #5  Пт Июн 02, 2017 10:14:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
esiphi, ну, да, по их просьбам... Купили билетов 30 штук, а согласных работников 10. Остальное расходы компании. Более того при получении СФ от организатора, там часть с НДС, часть без НДС. Планировала НДС взять в зачет, а потом скорректировать в части не проданных и списанных билетов.
Почему? Есть еще мнения? Призадумалась. |
Автор: | Trish | ||
Добавлено: | #6  Пт Июн 02, 2017 16:46:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
esiphi,
Почему не видите? Билеты - это же обычный товар. Купил-продал. Правда по той же цене, но кого это волнует. Все для фронта, все для победы. |
Автор: | Ирина Локтионова | ||||
Добавлено: | #7  Пт Июн 02, 2017 17:05:21 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Trish, согласна с вами, в том числе НДС
|
Автор: | Trish |
Добавлено: | #8  Пт Июн 02, 2017 17:12:49 |
Заголовок сообщения: | |
Ирина Локтионова, спасибо Вам огромное! Ну, и чтобы 2 раза не вставать и не создавать темы про ЭКСПО и так глаза мозолит. СФ каждому работнику выписывать? Это же вроде как не наличный расчет с физ.лицами. Как считает? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #9  Пт Июн 02, 2017 17:17:58 |
Заголовок сообщения: | |
Но и не безналичный же - сотрудники вам в банк ничего не перечисляли. Я бы не выписывала. Санкций за это нет. |