» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Реализация билетов на ЭКСПО сотрудникам - учет

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Trish
Добавлено: #1  Чт Июн 01, 2017 14:52:26
Заголовок сообщения: Реализация билетов на ЭКСПО сотрудникам - учет

Добрый день!
Организация (ТОО, ОУР, НДС) приобрела билеты на ЭКСПО для своих сотрудников.
Стоимость билета удерживается с заработной платы каждого сотрудника.
Как правильно это все отразить в учете?
Что думаю я:
1.Для ТОО это будет реализация, а т.к. ТОО стоит на учете по НДС, то обязано начислить НДС.
Однако для сотрудника цена билета не должна отличаться от официальной цены билета в кассах ЭКСПО (4000 тенге), поэтому проводим реализацию пофамильно со следующей проводкой:
Дт 1254 (ФИО) Кт 6010 на сумму 4000
дт 7212 Кт 3130 на сумму НДС 480

2. Удерживаем сумму билета из зп
Дт 3350 Кт 1254 4000

3. Начисленный НДС - это уже проблема ТОО, поэтому 7212

Правильно ли я думаю?



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Пт Июн 02, 2017 06:45:39
Заголовок сообщения:

Trish говорит:
Правильно ли я думаю?

Предлагаю в Вашей ситуации:
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 3350-Кт 3310(Документ-Разовые удержание).
С ув.



Автор: Trish
Добавлено: #3  Пт Июн 02, 2017 09:20:53
Заголовок сообщения:

esiphi, немного не поняла. Вернее ничего не поняла. :)
Мне организатор дал накладную и билеты, которую я провела как
Дт 1350 Кт 3310
Теперь мне надо продать их своим работникам по той же цене.
Что делать с НДС?
Думала, думала
Trish говорит:
Дт 1254 (ФИО) Кт 6010 на сумму 4000
дт 7212 Кт 3130 на сумму НДС 480

Нет, все таки НДС внутри
Дт 1254 Кт 6010 3571,43
Дт 1254 Кт 3130 428,57

Неужели никто не приобрел для своих работников билеты на славное ЭКСПО? :D
Как проводите?



Автор: esiphi
Добавлено: #4  Пт Июн 02, 2017 09:55:56
Заголовок сообщения:

Trish говорит:
Вернее ничего не поняла

Ваше ТОО приобрело для своих работников билеты по их просьбам .Работники возвращают потраченные средства ТОО ,путем удержания стоимости билета из их зарплаты и с их согласии.
(надеюсь что заявления имеются).
Не вижу оборота по реализации и соответственно расчетов по НДС.
Поэтому
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 3350-Кт 3310(Документ-Разовые удержание).
С ув.



Автор: Trish
Добавлено: #5  Пт Июн 02, 2017 10:14:08
Заголовок сообщения:

esiphi, ну, да, по их просьбам...
Купили билетов 30 штук, а согласных работников 10. Остальное расходы компании.
Более того при получении СФ от организатора, там часть с НДС, часть без НДС.
Планировала НДС взять в зачет, а потом скорректировать в части не проданных и списанных билетов.

esiphi говорит:
Не вижу оборота по реализации и соответственно расчетов по НДС.

Почему?

Есть еще мнения?
Призадумалась.



Автор: Trish
Добавлено: #6  Пт Июн 02, 2017 16:46:01
Заголовок сообщения:

esiphi,
esiphi говорит:
Не вижу оборота по реализации и соответственно расчетов по НДС

Почему не видите?
Билеты - это же обычный товар. Купил-продал. Правда по той же цене, но кого это волнует. Все для фронта, все для победы.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #7  Пт Июн 02, 2017 17:05:21
Заголовок сообщения:

Trish, согласна с вами, в том числе НДС
Trish говорит:
Дт 1254 Кт 6010 3571,43
Дт 1254 Кт 3130 428,57

Статья 231 НК говорит:
1. Оборот по реализации товаров означает:

1) передачу прав собственности на товар, в том числе:

продажу товара;

продажу предприятия в целом как имущественного комплекса;

отгрузку товара, в том числе в обмен на другие товары, работы, услуги;

безвозмездную передачу товара;

передачу товара работодателем работнику в счет заработной платы;



Автор: Trish
Добавлено: #8  Пт Июн 02, 2017 17:12:49
Заголовок сообщения:

Ирина Локтионова, спасибо Вам огромное!
Ну, и чтобы 2 раза не вставать и не создавать темы про ЭКСПО и так глаза мозолит.
СФ каждому работнику выписывать? Это же вроде как не наличный расчет с физ.лицами.
Как считает?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #9  Пт Июн 02, 2017 17:17:58
Заголовок сообщения:

Но и не безналичный же - сотрудники вам в банк ничего не перечисляли. Я бы не выписывала. Санкций за это нет.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ