» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ТОО выставило ЭСФ 10 октября, а акт вып работ от 30 сентября. В реестр 300.07 Декларации 300.00 вклю

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: mitsu
Добавлено: #1  Пн Окт 30, 2017 17:16:41
Заголовок сообщения: ТОО выставило ЭСФ 10 октября, а акт вып работ от 30 сентября. В реестр 300.07 Декларации 300.00 вклю

Добрый день.

ТОО выставило покупателю счет-фактуру 10 октября, а акт вып работ от 30 сентября.
Сейчас нужно сдавать Декларацию по НДС за 3 квартал.
Вопрос.
В реестр 300.07 Декларации 300.00 за 3 квартал, нужно ли включать этот счет-фактуру (который от 10 октября в 3 квартал) или он пойдет в 4 квартал?

спасибо!



Автор: Elis
Добавлено: #2  Пн Окт 30, 2017 17:22:21
Заголовок сообщения:

Поставщик отражает Счета-фактуры в 300.07 и начисляет НДС по дате оборота. Т.е. в сентябре и 3 квартале.
Покупатель отражает Счета-фактуры в 300.08 и берет в зачет НДС по дате выписки СФ. Т.е. в октябре и 4 квартале.

Основание сей несправедливой нормы - Налоговый Кодекс.



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Вт Окт 31, 2017 07:04:53
Заголовок сообщения:

mitsu говорит:
нужно ли включать этот счет-фактуру (который от 10 октября в 3 квартал) или он пойдет в 4 квартал?

Посмотрите здесь:
http://www.balans.kz/topic54469.html?print=yes
С ув.



Автор: mitsu
Добавлено: #4  Ср Ноя 01, 2017 12:58:37
Заголовок сообщения:

esiphi, спасибо за ссылку.
но очень много информации. :%):
путаница.
в общем остановилась на том что Elis, ответил на мой запрос.
Elis говорит:


Поставщик отражает Счета-фактуры в 300.07 и начисляет НДС по дате оборота. Т.е. в сентябре и 3 квартале.
Покупатель отражает Счета-фактуры в 300.08 и берет в зачет НДС по дате выписки СФ. Т.е. в октябре и 4 квартале.


Так верно?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ