» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Товарищество встает на учет по НДС. По незакрытым договорам ГЗ после постановки включать НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Shurik |
Добавлено: | #1  Пн Ноя 13, 2017 23:54:18 |
Заголовок сообщения: | Товарищество встает на учет по НДС. По незакрытым договорам ГЗ после постановки включать НДС? |
После постановки на учет по НДС, на какую сумму выставлять Акт ВР ( с НДС, без НДС) по незакрытым договорам о государственных закупках заключенными до момента постановки на учет по НДС Поставщика? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Вт Ноя 14, 2017 07:47:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: "Прямой ссылки ни зконе «О государственных закупках», ни в Налоговом кодексе о том, что при становлении поставщика плательщиком НДС заказчик должен вносить изменения в действующий договор в части увеличения суммы договора – нет. Обратите внимание на ст.45 п.2,ст,43 п.21,ст.45 п.3-Закона о Гос закупках. Поэтому считаю,что начисленный НДС(Акт выписывается с НДС)Заказчик Вам не возместит. С ув. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #3  Вт Ноя 14, 2017 11:18:52 |
Заголовок сообщения: | |
Shurik, конечно выставлять уже с НДС. Не забудьте, что по остаткам ТМЗ на дату постановки, можно принять НДС в зачет. Но только по тем ТМЗ, которые были приобретены с НДС (приложить копии счет-фактур к инвентаризационной описи остатков товаров на дату постановки). Тогда к оплате НДС будет меньше. |
Автор: | Shurik |
Добавлено: | #4  Вт Ноя 14, 2017 12:09:13 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо! А как быть с актами оказанных услуг, которые выставлены на портале, но на момент постановки на НДС Поставщика не согласованны Заказчиком? Т.е ЭСФ будут выставятся Поставщиком после постановки????? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #5  Вт Ноя 14, 2017 12:30:22 |
Заголовок сообщения: | |
Заказчиком АВР принят на дату, когда уже встали на учет - значит ЭСФ с учетом НДС будете оформлять. |