» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Товарищество встает на учет по НДС. По незакрытым договорам ГЗ после постановки включать НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Shurik
Добавлено: #1  Пн Ноя 13, 2017 23:54:18
Заголовок сообщения: Товарищество встает на учет по НДС. По незакрытым договорам ГЗ после постановки включать НДС?

После постановки на учет по НДС, на какую сумму выставлять Акт ВР ( с НДС, без НДС) по незакрытым договорам о государственных закупках заключенными до момента постановки на учет по НДС Поставщика?


Автор: esiphi
Добавлено: #2  Вт Ноя 14, 2017 07:47:16
Заголовок сообщения:

Shurik говорит:
После постановки на учет по НДС, на какую сумму выставлять Акт ВР

Предлагаю:
"Прямой ссылки ни зконе «О государственных закупках», ни в Налоговом кодексе о том, что при становлении поставщика плательщиком НДС заказчик должен вносить изменения в действующий договор в части увеличения суммы договора – нет.
Обратите внимание на ст.45 п.2,ст,43 п.21,ст.45 п.3-Закона о Гос закупках.
Поэтому считаю,что начисленный НДС(Акт выписывается с НДС)Заказчик Вам не возместит.
С ув.



Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Вт Ноя 14, 2017 11:18:52
Заголовок сообщения:

Shurik, конечно выставлять уже с НДС.
Не забудьте, что по остаткам ТМЗ на дату постановки, можно принять НДС в зачет. Но только по тем ТМЗ, которые были приобретены с НДС (приложить копии счет-фактур к инвентаризационной описи остатков товаров на дату постановки).
Тогда к оплате НДС будет меньше.



Автор: Shurik
Добавлено: #4  Вт Ноя 14, 2017 12:09:13
Заголовок сообщения:

Спасибо!
А как быть с актами оказанных услуг, которые выставлены на портале, но на момент постановки на НДС Поставщика не согласованны Заказчиком? Т.е ЭСФ будут выставятся Поставщиком после постановки?????



Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Вт Ноя 14, 2017 12:30:22
Заголовок сообщения:

Заказчиком АВР принят на дату, когда уже встали на учет - значит ЭСФ с учетом НДС будете оформлять.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ