Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какую сумму нужно взять для расчета а...
    При переходе с упрощенки на ОУР каку...
    Какую сумму НДС брать в зачет?
    Расходы амортизации куда отнести в какую строку 100 формы раздел вычеты
    Международная перевозка. Какую сумму брать для начисления КПН 5%?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какую сумму брать амортизации при расчете КПН на вычеты?     
    Renata.H
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Мар 26, 2018 19:11:10   

    Добрый день, подскажите пжл, ОС были приобретенны в мае 2017 года амортизация 40 % итого по счету 2420 сумма амортизации ежем с мая по 18333,33 7 месяцев 128333,33, а вот когда формирую 100 форму и смотрю отчет движение стоимости ФА по НУ то он там ставит сумму амортизации за весь год 40 % 220000 тенге, вопрос почему программа по НУ не считает с мая ведь ОС пришло с мая? а считает за весь год ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4624 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Мар 26, 2018 19:31:34   

    Потому что
    Статья 120 НК говорит:
    2. Если иное не установлено настоящей статьей, амортизационные отчисления по каждой подгруппе, группе определяются путем применения указанных в налоговой учетной политике норм амортизации, которые не должны превышать предельные нормы, установленные настоящим пунктом, к стоимостному балансу подгруппы, группы на конец налогового периода

    А по бух. учету зря вы берете норму 40%. За 3 года все спишете, а дальше что будете делать? Советую по БУ применять реальный срок службы, и исходя из него определить норму амортизации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Renata.H
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Мар 27, 2018 10:05:38   

    Ирина Локтионова, koshechka_07 спасибочки, а ремонт основных средств не капитальный мы берем полностью на вычеты или как тоже согласно амортизации 25%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4624 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Мар 27, 2018 11:39:37   

    Статья 122 НК говорит:
    2. Последующие расходы, за исключением указанных в пунктах 3 и 6 настоящей статьи, а также последующих расходов, увеличивающих в соответствии с пунктом 4 статьи 87 настоящего Кодекса первоначальную стоимость активов, не подлежащих амортизации, подлежат отнесению на вычеты в том налоговом периоде, в котором они фактически произведены.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Renata.H
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Мар 31, 2018 10:39:41   

    Ирина Локтионова, а если мы стояли с января по октябрь на упрощенки и потом с ноября перешли на общеустановленный режим, то в 100 форме я какую амортизацию буду применять? я получается то что начислено по налоговому учету буду делить на 12 и брать за два месяца? верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4624 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Мар 31, 2018 11:45:24   

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=63606

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Renata.H
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Апр 20, 2018 15:45:37   

    Ирина Локтионова,
    Аргоный сварочный аппарат остаточная ст-ть на время перехода с режима составила по счету 2400- составила (ее беру верно?)29 618,28-10% =2 961,83 итого остаточная на конец 2017 года по налоговому учету 26 656,45 правильно так? И еще вопрос с 2013 года мы стояли на УПР то амортизацию в 1С при закрытие не делаем рассчитать, или же все таки рассчитываем?

    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:

    Ирина Локтионова, и Ирина такой вопрос, может знаете вы? когда в 1С потом формирую "Отчет по движению стоимости ФА(НУ) за 2017 г.", там как поступил он на начало года так и идет и что теперь мне постоянно это вручную расчитывать, у меня куча ОС, подскажите пжл студент! Shout

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4624 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Апр 20, 2018 21:17:48 Сказали Спасибо❤   

    Renata.H говорит:
    Аргоный сварочный аппарат остаточная ст-ть на время перехода с режима составила по счету 2400- составила (ее беру верно?)29 618,28-10% =2 961,83 итого остаточная на конец 2017 года по налоговому учету 26 656,45 правильно так?

    Да.
    Renata.H говорит:
    с 2013 года мы стояли на УПР то амортизацию в 1С при закрытие не делаем рассчитать, или же все таки рассчитываем?

    Независимо от режима налогообложения, бухгалтерский учет вы должны вести, как положено, без перерывов.
    Renata.H говорит:
    когда в 1С потом формирую "Отчет по движению стоимости ФА(НУ) за 2017 г.", там как поступил он на начало года так и идет

    Когда 31 декабря 2017 г. проводили операцию "Закрытие месяца", ставили галочку "Амортизация фиксированных активов (НУ)"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Renata.H
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Апр 23, 2018 11:33:43   

    Ирина Локтионова, Спасибо Вам большое, вы лучший спасатель Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz