Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Прежний бухгалтер списывал товары на счет 8110. Как исправить?
|
|
#1 Пт Апр 27, 2018 11:11:26
|
|
|
Здравствуйте!Подскажите мне пожалуйста: бухгалтер ,в целях сокрытия прибыли частично списывал тмз (Автошины) на счет 8110, фно 220.00 за 2013 год не сдана, теперь куда мне относить сумму со счета 8110 ? И как правильно оформить в бухгалтерии это списание (акт и т п) т к документы по этим списаниям отсутсвуют
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Апр 27, 2018 11:30:15
|
|
|
автошины списываются по пробегу - поэтому частями идет списание
нужно оформить справкой-расчетом списать сумму износа автошин согласно пробегу
и возможно счет списания выбрать 7210
Добавлено спустя 44 секунды:
Айнука говорит: |
фно 220.00 за 2013 год не сдана |
это причем тут?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Апр 27, 2018 11:38:17
|
|
|
Мы занимаемся реализацией автошин (ИП на ОУР) и вместо реализации товара бух делал списание , 220 при том что выставили уведомление по ней, нужно ее сдать , куда деть сумму с 8110 я не могу понять
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Апр 27, 2018 11:46:20
|
|
|
Ирина Дикая говорит: |
220 при том что выставили уведомление по ней, |
увед пришел, о том, что вы не указали в 220 реализацию?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Апр 27, 2018 11:56:16
|
|
|
Ирина Дикая говорит: |
куда деть сумму с 8110 я не могу понять |
Ну вот например как меня учили в ПТУ ещё, счет учета затрат на производство должен закрываться либо на ГП либо на незавершенку. Как у вас учёт в этом плане поставлен я честно говоря не знаю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Апр 27, 2018 12:02:08
|
|
|
Alina Radina говорит: |
увед пришел, о том, что вы не указали в 220 реализацию? |
да, 220 сдали нулевку, хотя остальные отчеты с цифрами
Добавлено спустя 41 секунду:
Ведмедев говорит: |
либо на незавершенку |
да на незавершенное производство все уходит при закрытии месяца
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
ну ведь дело в том что это не производство , мы занимаемся только торговлей, и я так думаю что она хотела отнести какую то часть товара на списание как порчу но счет выбрала неверный, 7210 больше бы подошел, и раз порча должны были составить акт о порче и списании
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Апр 27, 2018 13:38:26
|
|
|
Здравствуйте!Подскажите мне пожалуйста: бухгалтер ,в целях сокрытия прибыли частично списывал тмз (Автошины) на счет 8110, фно 220.00 за 2013 год не сдана, теперь куда мне относить сумму со счета 8110 ? И как правильно оформить в бухгалтерии это списание (акт и т п) т к документы по этим списаниям отсутсвуют
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|