» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В новой 300 форме превышение НДС, которое фактически есть на лицевом, мы теперь нигде не отражаем? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Марина2011 |
Добавлено: | #1  Пн Май 07, 2018 16:44:17 |
Заголовок сообщения: | В новой 300 форме превышение НДС, которое фактически есть на лицевом, мы теперь нигде не отражаем? |
Добрый день. Подскажите, в новой 300.00 форме превышение НДС, которое фактически есть на лицевом в налоговой мы теперь нигде не отражаем? |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #2  Сб Май 12, 2018 02:11:50 |
Заголовок сообщения: | |
Я тоже не нашла |
Автор: | Margo1 |
Добавлено: | #3  Сб Май 12, 2018 12:55:59 |
Заголовок сообщения: | |
В 2017г. в ф.300.00 превышение НДС с нарастающим итогом указывали только производители сельскохозяйственной продукции. |
Автор: | akulanight |
Добавлено: | #4  Вс Май 13, 2018 02:16:03 |
Заголовок сообщения: | |
а в 2018? строка 300.00.27 (II) сумма превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога сложившееся по декларации нарастающим итогом на конец отчетного налогового периода в 300.00.27 (I) указано, что для сельхозников, а во II - не указано. :unknown: |
Автор: | akulanight |
Добавлено: | #5  Пн Май 14, 2018 12:37:01 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые профи, подскажите, пожалуйста, надо ли теперь, с 2018г. указывать сумму превышения НДС с нарастающим итогом... :sorry: 300.00.27 (II), если мы не сельхозники. |
Автор: | vbnz | ||||
Добавлено: | #6  Пн Май 14, 2018 13:55:59 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Девяткина Марина, четверг, 5 апреля 2018 года № 491234 Автору блога: Тенгебаев А.М. Категории: финансы Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года №166 утверждена ФНО 300.00 и правила по ее заполнению (приложение 22, 23). В соответствии с Правилами в строке 300.00.027 В указывается сумма превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога. Строка состоит из двух строк 300.00.027IВ и 300.00.027IIВ. В строке 300.00.027IВ указывается сумма превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога сложившегося на начало налогового периода нарастающим итогом. В строке 300.00.027IIВ указывается сумма превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога сложившееся по декларации нарастающим итогом на конец отчетного налогового периода. При это в Правилах указанно, что строку 300.00.027IВ заполняют только налогоплательщики, предусмотренные статьей 411 НК. Означает ли это, что строку 300.00.027IIВ должны заполнять все остальные налогоплательщики? Если, да, то поясните как заполнить данную строку, так как в правилах не указан порядок ее расчета. Тенгебаев А.М. четверг, 19 апреля 2018 В соответствии с Правилами составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на добавленную стоимость (форма) 300.00)» (далее – ФНО 300.00), утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года №166, в строке 300.00.027 II формы 300.00 указывается сумма превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, сложившееся по декларации нарастающим итогом на конец отчетного налогового периода с учетом исчисленной суммы НДС за налоговый период, т.е. переходящее превышение НДС на последующий отчетный налоговый период, при этом, расчет по данной строке не предусмотрен. Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: три раза прочитала, не поняла( Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: задают вопрос один, а ответ как по мне не тот.
что сие означает? |
Автор: | АННА | ||
Добавлено: | #7  Пн Май 14, 2018 16:06:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если на строку в СОНО нажать правой кнопкой, есть функция "Рассчитать" (в КН кнопка в конце строки) - вероятно это имеется ввиду, т.е. заполнять вручную. |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #8  Пн Май 14, 2018 16:27:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
это понятно. Вопрос был не об этом. |
Автор: | akulanight |
Добавлено: | #9  Пн Май 14, 2018 23:39:54 |
Заголовок сообщения: | |
не стала заполнять эту графу... надеюсь, что это просто неточность формулировки |
Автор: | AlSer |
Добавлено: | #10  Пн Май 21, 2018 13:24:37 |
Заголовок сообщения: | |
Я тоже не стал заполнять строку 300.00.027II. Вообще, не понятно: если это сумма превышения НДС на конец отчетного периода, тогда зачем строка 30.00.030II? |