Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2024г.
до 17 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2024г.
до 17 февраля: 701.01, по состоянию на 01.01.2025г., изменения на 01.02.2025г.
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2024г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2023 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00))
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли относить затраты производств...
    Как в торговле 1С 8.2 распределить на товар доп. затраты.
    Строительство базы. Как распределить затраты по обектам?
    Выпуск готовой продукции
    1С8: Выпуск готовой продукции (2010г.)
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как распределить затраты на выпуск продукции так, чтобы ежемесячно не собиралась сумма на сч 1341?     
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Янв 29, 2019 12:37:48   

    Всем здравствуйте! Помогите разобраться со списанием суммы со счета 1341. Ситуация: На предприятии в предыдущих периодах были списаны ТМЗ на выпуск продукции (на сч 8110) без выпуска продукции. Выпуск продукции произошел в текущее время. Вся сумма списания ТМЗ отнеслась на Незавершенное производство. В настоящее время на сч 1341 "НЗП" собралась некоторая сумма, которая переходит из месяца в месяц. В текущем году будет произведена реализация продукции. Как осуществить операцию с выпуском продукции со списанием суммы со счета 1341? Сделали "Отчет производства за смену" с указанием необходимой номенклатуры (сч 1320), поставили всю сумму со счета 1341, провели реализацию. Но остаток на сч 1341 не изменился. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Янв 29, 2019 13:02:51   

    Всем здравствуйте! Наше предприятие занимается производством. Ежедневно списывается ТМЗ на сч 8110 (документ Требование-накладная), затем оформляется документ Отчет производства за смену, с указанием необходимой номенклатурой готовой продукции и цены плановой. Затем идет реализация этой продукции. В конце месяца на сч 8110 добавляется другие производственные затраты (з/п, коммуналка, и т.д.). При закрытии месяца разница между выпуском и затратами относится на сч 1341, которая переходит из месяца в месяц с увеличением.
    Скажите, пожалуйста, 1) должна ли ежедневная сумма списания по требованиям-накладным равняться сумме отчета производства за смену? Так как в настоящий момент эта разница относится на сч 1341.
    2) Как отнести остальные затраты по счету 8110 таким образом, чтобы не образовывался остаток на сч 1341?
    Всем заранее спасибо за помощь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Янв 29, 2019 14:02:44 Сказали Спасибо❤   

    Dina_05 говорит:
    эта разница относится на сч 1341.

    Предлагаю:
    http://www.balans.kz/topic56310.html?print=yes
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Янв 29, 2019 14:17:20   

    Спасибо, я уже изучала эту тему. Но так и не поняла. Там рекомендуют вручную ч/х бух.справку отнести Дт 1320-Кт 1341. Как это сделать, на 1320 без выбора какой-либо номенклатуры готовой продукции? Ведь 1320 будет просить выбрать номенклатуру. Извините, но тяжело доходит ((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Янв 30, 2019 06:36:27 Сказали Спасибо❤   

    Dina_05 говорит:
    на 1320 без выбора какой-либо номенклатуры готовой продукции?

    Предлагаю;
    Выбрать в с/стоимости готовой продукции основной постоянный показатель(з/плата,амортизация и т.д.),а затем распределить пропорционально [quote="Dina_05"]остаток на сч 1341 [/quote.по номенклатуре.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dina_05
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Янв 30, 2019 09:32:38   

    esiphi, спасибо! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz