» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Аренда от нерезидента.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Лебедева Татьяна
Добавлено: #1  Чт Фев 06, 2020 16:57:46
Заголовок сообщения: Аренда от нерезидента.

Подскажите, пожалуйста, Юр. лицо берет в аренду транспортное средство у физ.лица-нерезидента, выплата дохода нерезиденту производится раз в квартал, в конце третьего месяца, в какой форме отражаем доходы облагаемые ИПН и в 300.00 форме в зачетной стороне указывает оборот облагаемый НДС?


Автор: Лебедева Татьяна
Добавлено: #2  Пн Фев 10, 2020 12:39:27
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста !


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #3  Пн Фев 10, 2020 12:53:08
Заголовок сообщения:

Лебедева Татьяна говорит:
в какой форме отражаем доходы облагаемые ИПН

Если вы на упрощенке, то в форме 910.
Если на ОУР, то в форме 200.
Лебедева Татьяна говорит:
в 300.00 форме в зачетной стороне указывает оборот облагаемый НДС?

А ваш нерезидент разве плательщик НДС в РК и выписывает вам ЭСФ?



Автор: Лебедева Татьяна
Добавлено: #4  Пн Фев 10, 2020 12:54:17
Заголовок сообщения:

Ирина Локтионова говорит:
А ваш нерезидент разве плательщик НДС в РК и выписывает вам ЭСФ?

нет, физическое лицо.
Наше ТОО уже оплатило НДС за нерезидента.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #5  Пн Фев 10, 2020 12:54:32
Заголовок сообщения:

А, не поняла, вы платите НДС за нерезидента?

Добавлено спустя 24 секунды:

Уже ответили )



Автор: Лебедева Татьяна
Добавлено: #6  Пн Фев 10, 2020 12:55:11
Заголовок сообщения:

Ирина Локтионова говорит:
А, не поняла, вы платите НДС за нерезидента?

Да, мы платим



Автор: esiphi
Добавлено: #7  Пн Фев 10, 2020 12:58:01
Заголовок сообщения:

Лебедева Татьяна говорит:
Юр. лицо берет в аренду транспортное средство у физ.лица-нерезидента

Предлагаю:
ссылка удалена
С ув.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #8  Пн Фев 10, 2020 12:58:04
Заголовок сообщения:

Тогда заполняете приложение 300.05 и
Правила составления формы 300 говорит:
7) в строке 300.00.014 А указывается сумма облагаемого оборота по работам, услугам, приобретенным от нерезидента, местом реализации которых в соответствии со статьями 378 и 441 Налогового кодекса признается Республика Казахстан. В данную строку переносится сумма, отраженная в итоговой графе F в строке 00000001 строки 300.05.001;
8) в строке 300.00.014 В указывается сумма начисленного НДС по оборотам, отраженным в строке 300.00.014 А. В строку 300.00.014 В переносится сумма, отраженная в строке 300.05.007;



Автор: Лебедева Татьяна
Добавлено: #9  Пн Фев 10, 2020 15:05:25
Заголовок сообщения:

Спасибо!


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ