» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

в какой период нужно отразить начисление по гпх? форма 200

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Пушкарёва Наталья
Добавлено: #1  Пн Ноя 16, 2020 10:03:47
Заголовок сообщения: в какой период нужно отразить начисление по гпх? форма 200

здравствуйте, в июле месяца были начислены налоги за услуги по гпх , по акту за июнь месяц. в какой отчет теперь садить эти налоги, 2 или 3 кв ?


Автор: esiphi
Добавлено: #2  Пн Ноя 16, 2020 11:13:04
Заголовок сообщения:

Пушкарёва Наталья говорит:
в июле месяца были начислены налоги за услуги по гпх , по акту за июнь месяц

Скорее всего, Вы перечислили налоги и др.соц.платежи в июле м-це., по акту выполненных работ за июнь месяц.
В этом случаи, в налоговой отчетности данные по договору ГПХ, должны отразится за 2 квартал.
С ув.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #3  Пн Ноя 16, 2020 12:27:41
Заголовок сообщения:

Пушкарёва Наталья, если акт был подписан в июне, то и начисления должны быть в июне.
В форме 200 начисленный доход и начисленный ИПН отражаете в июне, а ИПН, ОПВ и ВОСМС к уплате отражаете в том месяце, в котором был выплачен доход.



Автор: Пушкарёва Наталья
Добавлено: #4  Пн Ноя 16, 2020 13:32:23
Заголовок сообщения:

спасибо


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ