» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | в какой период нужно отразить начисление по гпх? форма 200 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Пушкарёва Наталья |
Добавлено: | #1  Пн Ноя 16, 2020 13:32:23 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #2  Пн Ноя 16, 2020 12:27:41 |
Заголовок сообщения: | |
Пушкарёва Наталья, если акт был подписан в июне, то и начисления должны быть в июне. В форме 200 начисленный доход и начисленный ИПН отражаете в июне, а ИПН, ОПВ и ВОСМС к уплате отражаете в том месяце, в котором был выплачен доход. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Пн Ноя 16, 2020 11:13:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Скорее всего, Вы перечислили налоги и др.соц.платежи в июле м-це., по акту выполненных работ за июнь месяц. В этом случаи, в налоговой отчетности данные по договору ГПХ, должны отразится за 2 квартал. С ув. |
Автор: | Пушкарёва Наталья |
Добавлено: | #4  Пн Ноя 16, 2020 10:03:47 |
Заголовок сообщения: | в какой период нужно отразить начисление по гпх? форма 200 |
здравствуйте, в июле месяца были начислены налоги за услуги по гпх , по акту за июнь месяц. в какой отчет теперь садить эти налоги, 2 или 3 кв ? |