» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ИП на УРН превысил оборот в Декабре 2021г. Заявление по постановке на учет по НДС когда подавать? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #1  Сб Янв 15, 2022 00:02:11 |
Заголовок сообщения: | ИП на УРН превысил оборот в Декабре 2021г. Заявление по постановке на учет по НДС когда подавать? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=673727#673727 Здравствуйте, уважаемые профи! ИП на упрощенке. Превышение оборота 30 000 МРП произошел 27 декабря 2021 года. Нужно ли вставать на учет по НДС ? Получается до 10 января 2022 года надо было подать заявление ? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #2  Сб Янв 15, 2022 00:07:50 |
Заголовок сообщения: | |
Да, нужно. Срок подачи заявления 10 рабочих дней с начала января. |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #3  Сб Янв 15, 2022 01:24:39 |
Заголовок сообщения: | |
Ирина Локтионова, последний день подачи 19 января 2022 года. И получается что ЭСФ с НДС выписывать, начиная с 20 января 2022 года? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #4  Сб Янв 15, 2022 11:47:28 |
Заголовок сообщения: | |
Не с 20 января, а со дня подачи заявления для постановки на учет по НДС. - п.6 ст.82 НК. |
Автор: | Моника | ||
Добавлено: | #5  Вс Янв 16, 2022 01:04:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
мы подадим заявление 17 января и сейчас обработка заявления занимает 1 день. значит уже с 18 января выписываем ЭСФ с НДС ? Добавлено через 49 минут 42 секунды: И еще вопрос. 27 декабря 2021 года произошло превышение оборота по постановке на учет по НДС. 28 декабря 2021 года мы выписали СНТ и ЭСФ без НДС. 4 января 2022 года мы выписали СНТ и ЭСФ без НДС. Заявление о постановке на учет по НДС подадим 17 января. Нужно ли было выписывать документы с НДС 28 декабря 2021 года и 4 января 2022 года ? Я уже запуталась. Извините. никак не пойму. |
Автор: | Кан Таня |
Добавлено: | #6  Вс Янв 16, 2022 02:48:44 |
Заголовок сообщения: | |
Вы станете плательщиком НДС со дня подачи налогового заявления для постановки на учет. Вот с той даты, которой подадите заявление и начнете выписывать документы с НДС. Статья 82 НК РК, пункт 6. |
Автор: | Моника | ||
Добавлено: | #7  Вс Янв 16, 2022 15:50:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте.
немного не логично. 27 декабря 2021 года мы уже превысили 30 000 мрп, а после этой даты выписали ЭСФ еще на 5 млн. без НДС. Или на эти 5 млн будет штраф 15 % ? Они же не могут после превышения вот так вот просто и без НДС пройти по отчету? поэтому я и запуталась. выписывать исправленные с НДС или оставить как есть те ЭСФ, которые выписаны до подачи заявления? |
Автор: | Ирина Локтионова | ||||||||
Добавлено: | #8  Вс Янв 16, 2022 16:26:34 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Логично-нелогично, таков закон.
Не будет никакого штрафа, т.к. вы еще не встали на рег. учет как плательщик НДС, т.е. пока являетесь неплательщиком НДС.
Могут.
Оставить, как есть. |