» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Налоговое заявление на проведение зачета и возврата налогов, форма 332.01 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | бух1 |
Добавлено: | #1  Ср Апр 13, 2022 09:35:39 |
Заголовок сообщения: | Налоговое заявление на проведение зачета и возврата налогов, форма 332.01 |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=682174#682174 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=682300#682300 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=682519#682519 Здравствуйте уважаемые форумчане! Не отправляется Налоговое заявление на проведение возврата налогов, форма 332.01 Сразу после отправки в КН показывает ошибку ( Указано неизвестное значение в теге bankBin) хотя бин банка взят из справочника по ссылке КН .звонил в нлоговый комитет ,ничего ответят не могут. |
Автор: | бух1 |
Добавлено: | #2  Ср Апр 13, 2022 09:48:04 |
Заголовок сообщения: | |
Забыл написать что проверка заполнения показывает что ошибок нет |
Автор: | Пангея |
Добавлено: | #3  Ср Апр 13, 2022 12:45:10 |
Заголовок сообщения: | |
У меня так было, ввела другой банк и ушло. |
Автор: | Банер | ||
Добавлено: | #4  Чт Апр 14, 2022 09:08:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | ivan_krg |
Добавлено: | #5  Вт Сен 12, 2023 22:12:28 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день всем! В форме 332.00 при заполнении через кабинет не дает отправить без заполнения раздела 1 (Излишне (ошибочно) уплаченные суммы налога) приложения к строке 7. А как быть, если заполнить надо только раздел 2 (Превышение НДС)... И не считает общую сумму в строке Всего пока не забьешь в раздел 1 хотя бы какое-то число. |
Автор: | NatalyaV | ||||
Добавлено: | #6  Ср Сен 13, 2023 08:34:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Здравствуйте, пока такого опыта нет, но хоть что-то напишу, чтобы тема не оставалась не отвеченной :), может потом кто и подтянется в тему из тех кто этот раздел заполняет.
Попробуйте сегодня еще раз заполнить, вчера кабинет с перебоями говорят работал, можно еще на бумажном носителе сдать, там наверное и подскажут сразу, правильно ли заполняете. Если получите правильный ответ, то потом поделитесь тут. |
Автор: | Ведмедев | ||
Добавлено: | #7  Ср Сен 13, 2023 09:53:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ещё необходимо уточнить, у вас условия возврата НДС выполнены или вы просто увидели переплату по НДС и решили вернуть? Это как грится что бы два раза не вставать. |
Автор: | ivan_krg | ||
Добавлено: | #8  Ср Сен 13, 2023 10:10:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
За 2-ой квартал обороты только экспорт (ставка 0%), покупка товара в РК с НДС. Поэтому и надо вернуть. |
Автор: | ivan_krg | ||
Добавлено: | #9  Ср Сен 13, 2023 10:11:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так и не дает заполнить без вышеупомянутой строки... придется на бумаге сдавать |
Автор: | Ведмедев | ||
Добавлено: | #10  Ср Сен 13, 2023 10:20:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Условия возврата НДСа читали? |
Автор: | Ирыч | ||
Добавлено: | #11  Ср Сен 13, 2023 10:55:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте. 1. В Раздел Налоговое заявление по стр.4 С "превышения налога на добавленную стоимость" ставите галочку. По стр.5 В "Возврат" ставите галочку. 2. В Раздел Информация о возврате по стр.7 указываете ваши банковские реквизиты, по стр.8 А вносите входящий номер декларации, в которой указали требование о возврате превышения налога на добавленную стоимость, по стр.8 В дату приема данной декларации, указываете налоговый период за который предъявлена к возврату сумма превышения налога за добавленную стоимость. 3. На второй странице указываете ФИО директора, код органа государственных доходов. 4. Заполняете приложение 4 к заявлению, указываете Код бюджетной классификации 105101, указываете сумму налога к возврату по акту налоговой проверки. На второй странице указываете БИН органа государственных доходов, выбрав его из справочника. 5. Заполняете приложение 7 к заявлению, в разделе 1 "Уплаченная (взысканная) сумма" указываете Код бюджетной классификации 105101, указываете сумму налога к возврату по акту налоговой проверки. Отправляете. :) |
Автор: | ivan_krg | ||
Добавлено: | #12  Ср Сен 13, 2023 13:02:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот теперь кажется проясняется. То есть заявление подается после проведения налоговой проверки? Получается отобразили в декларации ф. 300 за 2-ой квартал требование о возврате, сумму и период (2 кв.). Теперь ждем от налоговой уведомления о назначении проверки? Затем после проверки подаем заявление? Так? |
Автор: | ivan_krg | ||||
Добавлено: | #13  Ср Сен 13, 2023 13:02:51 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Статья 429 и 431? Что еще может быть? |
Автор: | ivan_krg | ||
Добавлено: | #14  Ср Сен 13, 2023 13:07:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Самому нужно идти в ДГД (в нашем НУ сказали, что этим занимается областной департамент) или они электронно в кабинет пришлют уведомление о проверке (и в какие сроки должны прислать)? |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #15  Ср Сен 13, 2023 14:32:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В целях настоящего пункта к постоянной реализации товаров, работ, услуг, облагаемых по нулевой ставке, относится реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, облагаемых по нулевой ставке, осуществляемых в течение трех последовательных налоговых периодов, не реже одного раза в каждом квартале. При этом постоянной реализацией признается такая реализация в каждом из указанных налоговых периодов. |
Автор: | ivan_krg | ||
Добавлено: | #16  Ср Сен 13, 2023 19:26:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Пункт 2 не соблюдается, применяем п. 3 (ту часть, что касается приобретенных товаров, которые затем экспортировали). p.s.: был в областном ДГД, там готовят предписание на налоговую проверку, все остальные движения с заявлением после налоговой проверки... |
Автор: | Ирыч | ||
Добавлено: | #17  Вт Сен 19, 2023 17:32:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В ф.300.00 отражаете требование о возврате НДС, затем ждете предписание с налоговой о назначении тематической налоговой проверки, проверяющему специалисту предоставляете все копии документов по покупке и продаже (контракты, договора и приложения к ним, декларации на товары, накладные от поставщиков товаров и услуг, чеки, платежные поручения по оплате поставщикам товаров и услуг, ЭСФ полученные и отправленные), составляете реестры ЭСФ полученных и выданных, материальную ведомость, ОСВ по товарам. После получения акта налоговой проверки ждете когда налоговый специалист скажет подавать заявление на возврат НДС. Обязательно до подачи требования о возврате НДС, проверьте соблюдаются ли условия по постоянной реализации на экспорт (3 квартала подряд) и доля оборота по нулевой ставке в общем обороте не менее 70%. |