» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Сдаем ли форму 300 ИП на упрощенке?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: dauletdrive
Добавлено: #1  Пн Авг 08, 2022 17:42:29
Заголовок сообщения: Сдаем ли форму 300 ИП на упрощенке?

Здравствуйте. У нас ИП на упрощенке, но к нам приходит товары из России на которую мы платим НДС. Считаемся ли мы как плательщики НДС и должны ли мы сдавать форму 300?


Автор: Ведмедев
Добавлено: #2  Пн Авг 08, 2022 18:29:57
Заголовок сообщения:

dauletdrive говорит:
но к нам приходит товары из России на которую мы платим НДС

а ещё сдаете ФНО 328.
dauletdrive говорит:
Считаемся ли мы как плательщики НДС

читаем внимательно НК РК
ст.367 НК РК говорит:
1. Плательщиками налога на добавленную стоимость являются:
1) лица, по которым произведена постановка на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость в Республике Казахстан:
индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой;
юридические лица-резиденты, за исключением государственных учреждений и государственных учебных заведений среднего образования;
нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через структурные подразделения;
2) лица, импортирующие товары на территорию Республики Казахстан в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан;
3) иностранные компании, предусмотренные разделом 25 настоящего Кодекса.

и делаем вывод что плательщики НДС бывают трех видов:
Первый это те кто встали на учет по НДС
Второй это те кто импортирует товар на территорию РК
Третий иностранные компании.
Задаем себе вопрос кто мы? И деем ответ, мы точно не вставали на учет по НДС и точно не иностранная компания, следовательно мы являемся плательщиками НДС согласно варианта №2 т.к. импортируем товар с территории России.
dauletdrive говорит:
и должны ли мы сдавать форму 300?

читаем ст.424 НК РК
Цитата:
1. Плательщик налога на добавленную стоимость, указанный в подпункте 1) пункта 1 статьи 367 настоящего Кодекса, обязан представить декларацию по налогу на добавленную стоимость в налоговый орган по месту нахождения за каждый налоговый период не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, если иное не установлено настоящей статьей.

и понимаем, что т.к. ранее мы выяснили что являемся плательщиками НДС согласно подпункта 2) пункта 1 статьи 367 НК РК, то обязанности по представлению декларации по налого на добвленную стоимость у нас не возникает.



Автор: dauletdrive
Добавлено: #3  Вт Авг 09, 2022 11:06:43
Заголовок сообщения:

Как я понял, нам только форму 328 сдавать и все?


Автор: Ведмедев
Добавлено: #4  Вт Авг 09, 2022 11:08:17
Заголовок сообщения:

dauletdrive говорит:
Как я понял, нам только форму 328 сдавать и все?

Да.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ