» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Отражение НДС по документам поступления при снятии и постановке на НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ремарк |
Добавлено: | #1  Ср Июн 05, 2024 15:42:50 |
Заголовок сообщения: | Отражение НДС по документам поступления при снятии и постановке на НДС |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=684961#684961 Доброго времени суток уважаемые коллеги. Возникла такая ситуация. Предприятие встает на учет по НДС с 15 числа. Товар поступает от поставщика 10 числа с накладной,а ЭСФ выставляется от 15 числа.ЭСФ с ндс. Получается приходовать 10 числа нужно уже выделяя НДС,раз ндс по ЭСФ мы уже принмаем как плательщики НДС? Или как? И получается так же нужно поступать и в обратной ситуации. Предприятие снимается учета по НДС с 16 числа.Товар приходит 12 числа. А ЭСФ выставляется 16 чила,когда предприяте уже не плательщик НДС. Получается приходовать товар 12 уже нужно без отражения НДС по полной сумме ЭСФ? Это верно? |
Автор: | NatalyaV | ||||
Добавлено: | #2  Чт Июн 06, 2024 00:26:05 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Считаю, что все-таки принимаете без НДС. Но у вас есть право по остаткам ТМЗ составить регистр и взять в зачет НДС. Хотя может другие мнения будут.
Да, уже без НДС. |
Автор: | Ремарк |
Добавлено: | #3  Чт Июн 06, 2024 11:15:06 |
Заголовок сообщения: | |
В общем смотреть по ЭСФ. Если есть право отнести в зачет НДС то приходовать с отражением НДС,если уже такое правло утрачено то приходовать без отражения НДС. Потому что и в 1С будет конфликт оборотки и декларации по НДС. |