» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ТОО Упрощёнка (попытка обобщить и разобраться) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Технический | ||||
Добавлено: | #1  Пт Апр 04, 2008 09:08:21 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
1. Упрощ 4% с общего дохода, ТОО 30% с прибыли. Дальше в кодекс или вопрос конкретизируйте. 2.
Ни одного. Тема исчерпала. Закрыта. Создавайте новую по остальным вопросам упрощенки. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Пт Апр 04, 2008 08:55:12 |
Заголовок сообщения: | |
сколько минимум человек я,директор могу держать по упращенки?заранее спасибо |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Пн Мар 31, 2008 15:31:06 |
Заголовок сообщения: | |
Ребята подскажите пожалуйста в чём отличие в режимах упращенка - общий в ТОО |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Пн Мар 31, 2008 14:43:20 |
Заголовок сообщения: | |
Соц налог =((оборот за месяц*3%)/2)-соцотчисления в сумме. Например:((500 000*3%)/2-540-315=6 645 тенге Соцотчисления за ИП=МинЗарПл*3%, например 10515*3%=315 тнг за работника=(З/плата -ОбПенсВз)*3%, например (20 000-2000)*3%=540 тенге Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: там где смайлики, должны стоять 3%, мордочки как то сами встали по себе |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Пн Мар 31, 2008 14:21:31 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста как расчитывать при минимальной з/плате 10515 соц отчисления и соц налог у ИП упрощенка? |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #6  Пт Фев 01, 2008 16:42:03 |
Заголовок сообщения: | |
3% удерживается с налогооблагаемого дохода, т.е. с суммы без НДС. Авансовый платеж говорит сам за себя -аванс. Доходом от реализации является стоимость реализованных товаров и услуг. т.е. только после выполения услуг или реализации товара, а не когда поступили платежи. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #7  Чт Янв 31, 2008 18:04:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
1. Бухгалтерский учет вы все равно должны вести, даже если работаете по упрощенке. Это нужно и для стат.отчетности, и для НДС (если вы плательщики), да и вообще нигде не говорится, что ТОО на упрощенке освобождаются от ведения бух.учета (спросите у своего налогового инспектора). Более того, Рахметов в последних интервью все время говорит, что хочет отменить упрощенку. 2.Форму 100 сдавать не надо. 3. Облагаемый оборот не зависит от того, когда вы получили деньги. Оборот возникает, когда вы отгрузили товар или выполнили услуги, т.е. датой, которая стоит в накладной (счете-фактуре) или в акте выполненных услуг. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #8  Чт Янв 31, 2008 17:55:46 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Совершенно верно, по итогам года учредитель ТОО (он же единственный участник) должен принять решение о выплате дивидендов. Соответственно уплачивается с этой суммы 5 % ИПН и сдается Форма 201.02 по итогам квартала, в котором были выплачены дивиденды. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #9  Чт Янв 31, 2008 17:22:32 |
Заголовок сообщения: | |
Если открыть филиал в другом городе, тогда выходить с упрощенки |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #10  Чт Янв 31, 2008 16:50:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если вы являетесь плательщиком НДС (соответственно стоите на учете по НДС, имеете свидетельство плательщика НДС), то налог 3% считается от оборота без НДС, а НДС уплачватся отдельно. При этом вы можете уменьшать НДС на суммы НДС по приобретенным товарам, услугам и т.д. Если же вы не являетесь плательщиком НДС, то 3% считаете от общей суммы оборота вместе с НДС, а НДС не платите. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #11  Вс Янв 27, 2008 11:56:14 |
Заголовок сообщения: | |
может |
Автор: | Ольга Петрова |
Добавлено: | #12  Вс Янв 27, 2008 11:31:43 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите кто знает, может ли ТОО по упрощенке, основная деятельность которой образовательные услуги, заниматься еще какой-либо деятельностью. Например продажа и обслуживание компьютеров? |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #13  Сб Янв 26, 2008 06:29:43 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вычитается.
1. Значит без расходов, сплошные доходы. 2. Только стат. 3. Авансовый платеж за услуги не является оборотом по реализации, поэтому облагаемые оборот по реализации определяется, исходя из даты Акта выполненных работ (СФ) и даты постановки на учет по НДС. |
Автор: | Дида |
Добавлено: | #14  Пт Янв 25, 2008 20:57:29 |
Заголовок сообщения: | |
Если ТОО с упрощенным режимом. 1. Каким образом сдавать статотчетность по форме 2 МП, если ТОО не ведет учет расходов (один директор он же учредитель). 2. Есть ли годовые отчеты у ТОО, кроме декларации на имущество. 3. Авансовый платеж за услуги был произведен до поставки ТОО на учет по НДС, а окончательный расчет после поставки на НДС. Какой же облогаемый оборот. Заранее спасибо |
Автор: | Дида |
Добавлено: | #15  Пт Янв 25, 2008 20:43:15 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые бухгалтера! Подскажите НДС у ТОО с упрощенным режимом При определении дохода вычитывается ли с него сумма исчисленного НДС подлежащего к уплате. Или 3% с дохода оплачивается отдельно, а НДС отдельно. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #16  Пт Янв 25, 2008 18:44:50 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите кто знает, может ли ТОО по упрощенке, основная деятельность которой образовательные услуги, заниматься еще какой-либо деятельностью. Например продажа и обслуживание компьютеров? |
Автор: | Weit | ||
Добавлено: | #17  Чт Янв 24, 2008 14:09:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
cт. 376, 377, 377-1 |
Автор: | olimpia |
Добавлено: | #18  Чт Янв 24, 2008 12:34:58 |
Заголовок сообщения: | |
где в налог. кодексе можно прочесть о ТОО по упрощенке... укажите пожалуйста № статьи Зарание благодарна :) |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #19  Пн Янв 21, 2008 02:52:02 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Соц. налог с дохода при упрощ. режиме. В обновление 1С и 8 и 7 (декабрь 2007) предусмотрено ведение налогообложения по упрощенке. 910 заполняется автоматически и зарплата насчитывается без соцналога. Обновите и думать не нужно будет.
В 2007 году было правильно |
Автор: | Neco |
Добавлено: | #20  Пн Янв 21, 2008 01:31:27 |
Заголовок сообщения: | |
Большое спасибо за участие в теме. Насколько я понимаю, наибольшие проблемы у меня по зарплате. А именно по соц налогу. Насколько я сейчас начал понимать, соц. налог для обычных ТОО вычитается из зарплаты работников (правильна ли для них разноска в 3% (соц. отч.) + 17% (соц. налог), которую я привёл? Такие расчёты мне делает 1Ска), а для ИП и ТОО по упрощёнке (т.е. тех кто заполняет 910-ю форму) соц налог расчитывается из доходов? Возьму на себя смелость ответить на вопросы по "одинокому директору" - обязательно ли его держать и обязательно ли ему платить. Поскольку кто-то должен подписываться в документах (а документы даже у ничего-не-делающей фирмы имеются), директора "нанимать" в обязаловку. И этого директора обязательно надо застраховать и платить ему хотя бы МинЗП - иначе будут проблемы с некими органами, отстаивающими выполнение КЗоТа. Кроме того, таким "ленивым" фирмам обязательно (что меня лично удивляет) ведение бухгалтерии. Всегда думал, что бухгалтерия - личное дело каждого, однако меня огорчили. Да и в общем-то без неё никуда. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #21  Чт Янв 17, 2008 23:57:30 |
Заголовок сообщения: | упрощенка в ТОО |
А если директор в ТОО по упрощенке является учредителем и его доходами является прибыль предприятия, обязательно ли отражать его в ТОО как наемного работника и, соответственно, начислять зарплату и оплачивать налоги с зарплаты? |
Автор: | Юнона |
Добавлено: | #22  Чт Янв 17, 2008 22:54:06 |
Заголовок сообщения: | |
Вопросы по ТОО (открытие, начало деятельности, реорганизация, ликвидация) http://balans.kz/viewtopic.php?t=986 |
Автор: | чайничек |
Добавлено: | #23  Чт Янв 17, 2008 22:46:14 |
Заголовок сообщения: | |
какие формы надо сдавать в налоговую для ТОО , если пока никаких "движений" нет. т. е. по нулям.при том что кроме меня(я -директор) никого в штате нет. %) |
Автор: | Александро | ||
Добавлено: | #24  Чт Янв 17, 2008 22:32:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а что других более гуманных способов нет? |
Автор: | Weit | ||
Добавлено: | #25  Чт Янв 17, 2008 22:13:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы правы |
Автор: | Александро | ||
Добавлено: | #26  Чт Янв 17, 2008 21:46:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Меня тоже интересует данный вопрос, кто с этим сталкивался прошу помощи остально что выше сказано в данной теме все очень понятно.... |
Автор: | Эхмея |
Добавлено: | #27  Вт Янв 15, 2008 00:48:42 |
Заголовок сообщения: | |
Если я не ошибаюсь Учередители ТОО по упрощенке (даже, если он в одном лице) не могут как ИП-ки пользоваться полученной прибылью, они должны заплатиь сначала 5% ИПН с дивидентов и только тогда получать ден.средства. Соответственно, возникает необходимость сдавать форму 201.02. Подскажите, я права? |
Автор: | Weit | ||||
Добавлено: | #28  Вт Янв 15, 2008 00:36:37 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Я вам написала в другой теме- про заполнение бух. баланса. Я имела в виду приложение № 38 к 100 форме. Вот там вы за 2 первых кв., которые вы проработали по общеустановленному, отразите и уставной капитал и взнос на расчетный счет. Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
При среднем или крупном фонде зарплаты удобней конечно помесячно. Но большинство упрощенцев показывают минимальную зарплату, в этом случае плачу 1 раз в квартал, но не после отчетого квартала, а для страховки по окончании первого месяца квартала. Или сразу за пол-года вперед. Остальные налоги тоже авансом закидываю в начале года, из расчета на год. |
Автор: | Elis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавлено: | #29  Пн Янв 14, 2008 22:51:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИП теоретически вообще статотчетность не сдают. Практически у них все-таки что-то когда-то требуют. Анкеты всякие заставляют заполнять...
Плательщики НДС да, сдают. Но не факт, что раз в квартал. Может быть и месяц, если "среднемесячная сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал, составляет более 1000 МРП".
Это поле - Соцотчисления для самого индивидуального предпринимателя. Считается как 3% от МинЗП. Если у вас ТОО, то поля 910.00.013-016 не заполняются.
Да. Причем начиная с 2008 года отрицательный соцналог не начисляется. Т.е. в этом случае превышения суммы соцотчислений над суммой соцналога - начисленный соцналог = 0
Не путайте ИПН, исчисленный в Ф910.00 с дохода Индивидуального предпринимателя (он же - КПН для ТОО по упрощенки) и ИПН, удержанный с заработной платы работников, отражаемый в Ф201.00. Это абсолютно разные налоги! В вашем случае (ТОО с одним директором на упрощенке) вы должны удержать ИПН с зарплаты работника (ЗП - 10% ОПВ - МинЗП)*10% и отразить его в Ф201.00. Если вашему директору начисляется минимальная зарплата, то тогда этот ИПН равен нулю. В случае увеличения зарплаты ИПН будет обязательно. А в форме Ф910.00 вы должны исчислить КПН как (3% от дохода)/2. Причем этот налог исчисляется независимо от вышеописанного ИПН наемных работников!
Соцналог = ( Доход * 3 % ) делить пополам, минус сумма соцотчислений по всем работникам предприятия.
Но я все-таки рекомендую платить помесячно.
Пожалуйста. |
Автор: | Самурай |
Добавлено: | #30  Пн Янв 14, 2008 22:43:04 |
Заголовок сообщения: | |
согласен с Cleaner! во первых, то что написано в НК не значит что там все понятно!!! во вторых, есть много спорных моментов, например, если единственный работник и есть учредитель, то он кто? наемный работник или инд. предприниматель? хотя думаю, надо заполнять графу 910.12. ИПН вы платите с начисленной зп. лучше не ставьте мин. зп, т.к. у НК будут лишние подазрения. КПН платите 1/2 часть от 3% дохода, без вычета расходов! По СБУ, я так понимаю, упрощенка для ТОО, идентична как упрощенка у ИП, т.е. расходы не обязательно учитывать, только доходы в книге доходов. А какой вы начисляете соц. налог директору???? можно узнать? у меня такой же вопрос, внесение уставного капитала отражается в итоговой 100 форме?? прошу всех кто работает по упрощенке в ТОО, ответить, а не высказываться)) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #31  Пн Янв 14, 2008 19:03:10 |
Заголовок сообщения: | |
1а. То, что КПН рассчитывается от дохода не дает вам право не вести учет расходов (см. НСФО). 3. КПН расчитывается как 1.5%*(кредит по 701 счёту). 3а. из этого следует, что уставной капитал КПН'ом не облагается. это вы о чем? и при чем здесь уставный капитал? 4а. откуда заполняется поле 910.00.014? директор считается наёмным работником (должен идти в 012 или в 014)? Ну на самой же форме написано: строка 910.00.014 Сумма социальных отчислений за индивидуального предпринимателя. Если у вас ТОО, то какой может быть предприниматель. Естественно директор - это наемный работник. А какой это соц.налог вы ежемесячно начисляете директору? Вы точно по упрощенке работаете? Тогда купите себе налоговый кодекс и откройте раздел 11 статья 317 пункт 5 (2007год), или пункт 4 (2008г.) и почитайте. 5. Расчёты с сотрудниками (у меня один я - директор с МЗП): Единственное, что вы написали здесь правильно это первый пункт, и то с учетом, что ваш работник получает минимальную зарплату. Все остальное такой бред, что даже не буду расшифровывать. А насчет сроков сдачи отчетности, то есть одна маленькая книжечка, называется "Налоговый кодекс", купите, прочтите, не пожалеете. Ну на крайний случай посмотрите на ваши уведомления по 201 форме, там в разноске написано и код налога и дата уплаты и сумма из вашего отчета. |
Автор: | Nika |
Добавлено: | #32  Пн Янв 14, 2008 16:51:12 |
Заголовок сообщения: | |
КПН и ИПН для упрощёнки - одно и то же. КПН для ТОО на упрощенке, а ИПН не облагаемый у источника выплаты для ИП на упрощенке. В 201 форме отражается ИПН облагаемый у источника, то есть доход сотрудников в виде заработной платы и прочие выплаты. |
Автор: | Neco |
Добавлено: | #33  Пн Янв 14, 2008 16:28:16 |
Заголовок сообщения: | ТОО Упрощёнка (попытка обобщить и разобраться) |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=70827#70827 Здравствуйте. Хочу попробовать обобщить, что знаю (или подозреваю, что знаю) по ведению дел ТОО работающего по упрощённой декларации с постановкой на НДС. Если можете, ответьте, пожалуйста, на вопросы или потдвердите/опровергните догадки. Скажу сразу, что поиском пользоваться пытаюсь, но не нахожу конкретных ответов (либо посты в силу их давности не вызывают доверия). Итак, правильно ли я понимаю, что: 1. Отличие упрощёнки в том, что: 1а. КПН считается от дохода не учитывая расходов. 1б. отличается периодичность сдачи налоговой отчётности (см. ниже). 2. КПН и ИПН для упрощёнки - одно и то же. 3. КПН расчитывается как 1.5%*(кредит по 701 счёту). 3а. из этого следует, что уставной капитал КПН'ом не облагается. 4. Сдача отчётности. Раз в квартал следует сдавать: в стат управление - стат. карту. в налоговую. - форму 300 (НДС). - форму 307 (реестр счетов фактур) - для отражения НДС в зачёт. - форму 201 (расчёт по ИПН). - форму 910 (упрощёная декларация). Вопросы по этой форме: 4а. откуда заполняется поле 910.00.014? директор считается наёмным работником (должен идти в 012 или в 014)? 4б. всего налог 3% от дохода. из них половина - КПН. Из остального вычитаем все соцотчисления (из формы 201) и если что-то осталось, то вписываем в 910.00.011 и это и есть соц налог. Теперь этот полученный соц налог имеет какое-то отношение к соцналогу, который я ежемесяно начисляю директору? А платить его туда же - в ГЦВП? больше ничего никуда сдавать не надо? 5. Расчёты с сотрудниками (у меня один я - директор с МЗП): 1. Оклад - 10% (пенс. отч.) = ЧЗП (чистая ЗП). Пенсионка платится в ГЦВП. 2. МЗП ИПН'ом не облагается, а вообще заплатил бы (ЧЗП-МЗП)*3% в налоговую. 3. 20% от ЧЗП это соц налог и соц отчисления. 17% - соцналог. 3% - соцотчисления. Соцналог - в налоговую. Соцотчисления - в ГЦВП. все налоги от расчётов с сотрудниками платятся ежемесяно, ежеквартально или кто как? Это всё по состоянию на 2007 год. Будут ли изменения в 2008? Знающие - проверьте, пожалуйста. Позже хочу добавить сюда бух проводки и более подробное описание заполнения форм налоговой отчётности, чтобы всё было в одном месте. Может быть и получится создать топик "ТОО для чайников". Спасибо. |