» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Цена реализации ниже таможенной тоимости, указанной в ДТ

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Счастливая
Добавлено: #1  Ср Окт 23, 2024 22:10:31
Заголовок сообщения: Цена реализации ниже таможенной тоимости, указанной в ДТ

База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=685976#685976
http://balans.kz/viewtopic.php?p=685956#685956

ИП импортирует товар. Закупает его по дешевке. В инвойсе указана стоимость, в ДТ при растаможке товара, таможенная стоимость, стоит в два раза выше указанной в инвойсе.
Далее, этот товар ИП продает, себестоимость товара формируется исходя из цены по инвойсу плюс таможенные платежи плюс небольшая наценка.
По итогу полугодия сдана декларация, где указан, естественно, оборот по реализации и с него оплачены налоги.
После чего ИП вызвали в налоговую на "Разговор", в котором требуют сдать доп декларацию и доначислить налоги, исходя из таможенной стоимости товара.
Насколько правомерны требования налоговика? Могут ли реально заставить платить налог с таможенной стоимости?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #2  Ср Окт 23, 2024 23:17:33
Заголовок сообщения:

К сожалению, требования налоговиков могут быть обоснованными, в форме 910.00 даже есть специальная строка
910.00.002 в том числе доход от корректировки в соответствии с Законом о трансфертном ценообразовании.

Подробнее здесь:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=45687
http://balans.kz/viewtopic.php?p=500742#500742



Автор: Счастливая
Добавлено: #3  Ср Окт 23, 2024 23:25:14
Заголовок сообщения:

Но разве Закон о трансферном ценообразовании не относится только к международным операциям? Товар был реализован в РК физическим лицам-резидентам.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #4  Ср Окт 23, 2024 23:27:02
Заголовок сообщения:

Счастливая, вы внмательно прочитали тему по первой ссылке и еще пройдите по ссылкам из той темы. Там этот вопрос обсуждался.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #5  Ср Окт 23, 2024 23:28:06
Заголовок сообщения:

Простите, я дала 2 ссылки на одну и ту же тему. Сейчас скину вторую.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #6  Ср Окт 23, 2024 23:29:13
Заголовок сообщения:

http://balans.kz/viewtopic.php?t=40942


Автор: Счастливая
Добавлено: #7  Ср Окт 30, 2024 08:33:44
Заголовок сообщения:

Тогда, если оплачивать налог, то наверное надо отправить Дополнительную и поставить суммы в строку «Корректировка в соответствии с Законом о трансфертном ценообразовании»?
Эта строка учитывается ли при определении оборота по реализации в целях постановки на учёт по НДС?😳
Если читать статьи 82 и 369 НК РК, то я понимаю так, что не нужно, туда включаются именно реальный оборот по реализации?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #8  Ср Окт 30, 2024 11:21:05
Заголовок сообщения:

Счастливая говорит:
Тогда, если оплачивать налог, то наверное надо отправить Дополнительную и поставить суммы в строку «Корректировка в соответствии с Законом о трансфертном ценообразовании»?

Да.
Счастливая говорит:
Если читать статьи 82 и 369 НК РК, то я понимаю так, что не нужно, туда включаются именно реальный оборот по реализации?

Да, тоже считаю, что корректировка не является оборотом по реализации в целях НДС.
Если бы вы были плательщиками НДС, то выписали бы ЭСФ только на ту сумму, которая указана в накладной и которую оплатил покупатель, иначе пойдет расхождение по расчетам с покупателем.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ