» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Цена реализации ниже таможенной тоимости, указанной в ДТ |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Счастливая |
Добавлено: | #1  Ср Окт 23, 2024 22:10:31 |
Заголовок сообщения: | Цена реализации ниже таможенной тоимости, указанной в ДТ |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=685976#685976 http://balans.kz/viewtopic.php?p=685956#685956 ИП импортирует товар. Закупает его по дешевке. В инвойсе указана стоимость, в ДТ при растаможке товара, таможенная стоимость, стоит в два раза выше указанной в инвойсе. Далее, этот товар ИП продает, себестоимость товара формируется исходя из цены по инвойсу плюс таможенные платежи плюс небольшая наценка. По итогу полугодия сдана декларация, где указан, естественно, оборот по реализации и с него оплачены налоги. После чего ИП вызвали в налоговую на "Разговор", в котором требуют сдать доп декларацию и доначислить налоги, исходя из таможенной стоимости товара. Насколько правомерны требования налоговика? Могут ли реально заставить платить налог с таможенной стоимости? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #2  Ср Окт 23, 2024 23:17:33 |
Заголовок сообщения: | |
К сожалению, требования налоговиков могут быть обоснованными, в форме 910.00 даже есть специальная строка 910.00.002 в том числе доход от корректировки в соответствии с Законом о трансфертном ценообразовании. Подробнее здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=45687 http://balans.kz/viewtopic.php?p=500742#500742 |
Автор: | Счастливая |
Добавлено: | #3  Ср Окт 23, 2024 23:25:14 |
Заголовок сообщения: | |
Но разве Закон о трансферном ценообразовании не относится только к международным операциям? Товар был реализован в РК физическим лицам-резидентам. |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #4  Ср Окт 23, 2024 23:27:02 |
Заголовок сообщения: | |
Счастливая, вы внмательно прочитали тему по первой ссылке и еще пройдите по ссылкам из той темы. Там этот вопрос обсуждался. |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #5  Ср Окт 23, 2024 23:28:06 |
Заголовок сообщения: | |
Простите, я дала 2 ссылки на одну и ту же тему. Сейчас скину вторую. |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #6  Ср Окт 23, 2024 23:29:13 |
Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?t=40942 |
Автор: | Счастливая |
Добавлено: | #7  Ср Окт 30, 2024 08:33:44 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда, если оплачивать налог, то наверное надо отправить Дополнительную и поставить суммы в строку «Корректировка в соответствии с Законом о трансфертном ценообразовании»? Эта строка учитывается ли при определении оборота по реализации в целях постановки на учёт по НДС?😳 Если читать статьи 82 и 369 НК РК, то я понимаю так, что не нужно, туда включаются именно реальный оборот по реализации? |
Автор: | Ирина Локтионова | ||||
Добавлено: | #8  Ср Окт 30, 2024 11:21:05 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да.
Да, тоже считаю, что корректировка не является оборотом по реализации в целях НДС. Если бы вы были плательщиками НДС, то выписали бы ЭСФ только на ту сумму, которая указана в накладной и которую оплатил покупатель, иначе пойдет расхождение по расчетам с покупателем. |