» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС при реализации грузового авто, приобретенного по импорту. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Наталья Дерунова |
Добавлено: | #1  Сб Фев 02, 2008 02:27:43 |
Заголовок сообщения: | |
Ну, конечно приобретается, в целях предпринимательской деятельности. И все таки, как быть с НДС, ведь тот кто продает должен счет выставить, правильно? кредит выплачивался за три машины, например, а продаем одну. по обязательству одна сумма НДС, а если выставить счет на оставшуюся сумму она будет другая, возможно даже больше, ведь % банка тоже входит в стоимость, я че то сомневаюсь, в том как правильно все это оформить, кто конкретно сталкивался с такой ситуацией? |
Автор: | Weit | ||
Добавлено: | #2  Сб Фев 02, 2008 01:53:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Может, если машина приобретается для использования в предпринимательской деятельности |
Автор: | Наталья Дерунова |
Добавлено: | #3  Сб Фев 02, 2008 01:40:28 |
Заголовок сообщения: | |
просто перестраховываюсь, с такими ситуациями не сталкивалась, вот и прошу совета, дабы не наделать ошибок. значит другой ИП еще и НДС в зачет взять может, да? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Сб Фев 02, 2008 01:34:12 |
Заголовок сообщения: | |
ваще не понятно, в чём вопрос, если завезли по зачёту, то при реализации, не смотря что дешевле продаёте - НДС платите то, что по зачёту провели |
Автор: | Наталья Дерунова |
Добавлено: | #5  Сб Фев 02, 2008 01:26:36 |
Заголовок сообщения: | НДС при реализации грузового авто, приобретенного по импорту. |
Прошу помощи! как правильно поступить и с наименьшими потерями если, например, ИП Иванов приобрел в кредит грузовые автомобили, их пригнали из китая, НДС методом зачета (ип плательщик НДС) отразили. Такая же ситуация и у ИП Петров. Спустя некоторое время, ИП петров хочет у ИП Иванова приобрести грузовую машину, но с условием, полного гашения кредита, и все, т е без доплат. Вопрос, возникнет ли обязательство у ИП Иванова перед НК по определению и оплате НДС, это же реализация основного средства, и своего рода доход ИП Иванов, с другой стороны при импорте, оформлялось обязательство по зачету НДС, и интересный пункт там есть, что данные машины только для личного пользования, не для продажи, иначе оплатить надо НДС в бюджет ххх сумму. Как правильно поступить? спасибо всем за ответы!!!!! Наталья, постарайтесь называть тему в соответствии с вопросом. |