» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС при реализации грузового авто, приобретенного по импорту.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Наталья Дерунова
Добавлено: #1  Сб Фев 02, 2008 02:27:43
Заголовок сообщения:

Ну, конечно приобретается, в целях предпринимательской деятельности. И все таки, как быть с НДС, ведь тот кто продает должен счет выставить, правильно? кредит выплачивался за три машины, например, а продаем одну. по обязательству одна сумма НДС, а если выставить счет на оставшуюся сумму она будет другая, возможно даже больше, ведь % банка тоже входит в стоимость, я че то сомневаюсь, в том как правильно все это оформить, кто конкретно сталкивался с такой ситуацией?


Автор: Weit
Добавлено: #2  Сб Фев 02, 2008 01:53:59
Заголовок сообщения:

наталья дерунова говорит:
другой ИП еще и НДС в зачет взять может, да?

Может, если машина приобретается для использования в предпринимательской деятельности



Автор: Наталья Дерунова
Добавлено: #3  Сб Фев 02, 2008 01:40:28
Заголовок сообщения:

просто перестраховываюсь, с такими ситуациями не сталкивалась, вот и прошу совета, дабы не наделать ошибок. значит другой ИП еще и НДС в зачет взять может, да?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Сб Фев 02, 2008 01:34:12
Заголовок сообщения:

ваще не понятно, в чём вопрос, если завезли по зачёту, то при реализации, не смотря что дешевле продаёте - НДС платите то, что по зачёту провели


Автор: Наталья Дерунова
Добавлено: #5  Сб Фев 02, 2008 01:26:36
Заголовок сообщения: НДС при реализации грузового авто, приобретенного по импорту.

Прошу помощи! как правильно поступить и с наименьшими потерями если, например, ИП Иванов приобрел в кредит грузовые автомобили, их пригнали из китая, НДС методом зачета (ип плательщик НДС) отразили. Такая же ситуация и у ИП Петров. Спустя некоторое время, ИП петров хочет у ИП Иванова приобрести грузовую машину, но с условием, полного гашения кредита, и все, т е без доплат. Вопрос, возникнет ли обязательство у ИП Иванова перед НК по определению и оплате НДС, это же реализация основного средства, и своего рода доход ИП Иванов, с другой стороны при импорте, оформлялось обязательство по зачету НДС, и интересный пункт там есть, что данные машины только для личного пользования, не для продажи, иначе оплатить надо НДС в бюджет ххх сумму. Как правильно поступить? спасибо всем за ответы!!!!!

Наталья, постарайтесь называть тему в соответствии с вопросом.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ