» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как отразить в бух учете невозвращенный аванс за невыполненные работы

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ксюшка222
Добавлено: #1  Вт Мар 11, 2008 21:35:51
Заголовок сообщения: Как отразить в бух учете невозвращенный аванс за невыполненные работы

Добрый вечер! 3 года назад выплачен аванс субчику за смр 6000,0. Работы не выполнены денег нет. В суд подали ответ нет ни имущества ничего. В 2007 надо списать. Под сомнительные обязательства не попадает, нет признания о банкротстве. В ББ читала что выданные авансы напрямую относятся на доход, убыток.
Проводка 5410 1613 такое возможно? В балансе сумму видно, а в 2ф. доходах и расходах куда её деть? Надеюсь объяснилась внятно. :cry:



Автор: Cleaner
Добавлено: #2  Ср Мар 12, 2008 00:38:29
Заголовок сообщения:

Ксюшка222 говорит:
Надеюсь объяснилась внятно

Пусть не складно, зато по смыслу...
Ксюшка222 говорит:
В суд подали ответ нет ни имущества ничего

От суда надо бы более подробный ответ...
Ксюшка222 говорит:
Проводка 5410 1613 такое возможно?

ИМХО - нонсенс...
Ксюшка222 говорит:
В балансе сумму видно, а в 2ф. доходах и расходах куда её деть?

А чем Вас не устраивает проводка 7440 - 1610? Потому как Ваша в ф. 2 никак не попадет...



Автор: Ксюшка222
Добавлено: #3  Ср Мар 12, 2008 17:04:59
Заголовок сообщения:

А чем Вас не устраивает проводка 7440 - 1610? Потому как Ваша в ф. 2 никак не попадет...[/quote]
А что это за проводка, при чем тут резервы? А потом куда её с 7440 на результат в этом же году?
В балансе у меня одна сумма убытка а во 2 форме эту сумму где поставить в прочие расходы что ли? :Rose:



Автор: Ксюшка222
Добавлено: #4  Ср Мар 12, 2008 19:02:28
Заголовок сообщения: Резервы на безнадежные долги

Как списать сумму аванса выплаченого 2,5 года назад субподрядчику на убытки если известно что он не вернет деньги.
меня интересуют проводки.
7440 1613 6000,0
5410 7440 6000,0 можно в одном году сделать эти проводки. %)



Автор: Cleaner
Добавлено: #5  Чт Мар 13, 2008 00:28:43
Заголовок сообщения:

Ксюшка222 говорит:
при чем тут резервы?

Это не только резервы, но и расходы по списанию безнадежных требований.
Ксюшка222 говорит:
куда её с 7440

Именно на результат... Закрытием периода (месяца)
Ксюшка222 говорит:
во 2 форме эту сумму где поставить

А Вы для начала первые 2 операции сделайте, а 2-я форма сама поймет, куда чего ставить...



Автор: NataV
Добавлено: #6  Сб Сен 06, 2008 10:34:55
Заголовок сообщения:

В ноябре 2005 произвели отгрузку товаров покупателям. Задолженность не погашена до сих пор, и учитывая что руководитель этой строительной фирмы не скоро появится - нам не оплатят.
Готовлюсь списывать сомнительные требования.
Ознакомилась со ст. 96:
сомнительными признаются требования... не удовлетворенные в течение 3-х лет с момента возникновения требования.
т.е. 14 ноября у нас минует 3 года. По КПН уже можно списывать.
Смотрим ст.219.: ...имеет право уменьшить сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет... 1) по истечении 3-х лет после завершения налогового периода, в котором был учтен НДС, связанный с возникновением сомнительного требования.
Налоговый период по НДС (ст.246) месяц либо квартал. Подняла декларации, мы отчтиывались поквартально - в 4кв.2005, т.е. налоговый период закончился 31.12.2005 и отсчет 3-х лет (для НДС) начнется с этой даты?
Получается что по КПН можно списать в 2008 году, а по НДС в 1кв2009?



Автор: Ксюшка222
Добавлено: #7  Вт Сен 16, 2008 11:22:15
Заголовок сообщения:

NataV говорит:
В ноябре 2005 произвели отгрузку товаров покупателям. Задолженность не погашена до сих пор, и учитывая что руководитель этой строительной фирмы не скоро появится - нам не оплатят.
Готовлюсь списывать сомнительные требования.
Ознакомилась со ст. 96:
сомнительными признаются требования... не удовлетворенные в течение 3-х лет с момента возникновения требования.
т.е. 14 ноября у нас минует 3 года. По КПН уже можно списывать.
Смотрим ст.219.: ...имеет право уменьшить сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет... 1) по истечении 3-х лет после завершения налогового периода, в котором был учтен НДС, связанный с возникновением сомнительного требования.
Налоговый период по НДС (ст.246) месяц либо квартал. Подняла декларации, мы отчтиывались поквартально - в 4кв.2005, т.е. налоговый период закончился 31.12.2005 и отсчет 3-х лет (для НДС) начнется с этой даты?
Получается что по КПН можно списать в 2008 году, а по НДС в 1кв2009?

Когда списываете по КПН тогда же и корректировку НДС делаете.



Автор: NataV
Добавлено: #8  Вт Сен 23, 2008 18:04:11
Заголовок сообщения:

Ксюшка222 говорит:

Когда списываете по КПН тогда же и корректировку НДС делаете.

Я понимаю это, но как быть с тем, что по КПН уже по срокам можно списывать, а по НДС еще нет...



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ