» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить в бух учете невозвращенный аванс за невыполненные работы |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ксюшка222 |
Добавлено: | #1  Вт Мар 11, 2008 21:35:51 |
Заголовок сообщения: | Как отразить в бух учете невозвращенный аванс за невыполненные работы |
Добрый вечер! 3 года назад выплачен аванс субчику за смр 6000,0. Работы не выполнены денег нет. В суд подали ответ нет ни имущества ничего. В 2007 надо списать. Под сомнительные обязательства не попадает, нет признания о банкротстве. В ББ читала что выданные авансы напрямую относятся на доход, убыток. Проводка 5410 1613 такое возможно? В балансе сумму видно, а в 2ф. доходах и расходах куда её деть? Надеюсь объяснилась внятно. :cry: |
Автор: | Cleaner | ||||||||
Добавлено: | #2  Ср Мар 12, 2008 00:38:29 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Пусть не складно, зато по смыслу...
От суда надо бы более подробный ответ...
ИМХО - нонсенс...
А чем Вас не устраивает проводка 7440 - 1610? Потому как Ваша в ф. 2 никак не попадет... |
Автор: | Ксюшка222 |
Добавлено: | #3  Ср Мар 12, 2008 17:04:59 |
Заголовок сообщения: | |
А чем Вас не устраивает проводка 7440 - 1610? Потому как Ваша в ф. 2 никак не попадет...[/quote] А что это за проводка, при чем тут резервы? А потом куда её с 7440 на результат в этом же году? В балансе у меня одна сумма убытка а во 2 форме эту сумму где поставить в прочие расходы что ли? :Rose: |
Автор: | Ксюшка222 |
Добавлено: | #4  Ср Мар 12, 2008 19:02:28 |
Заголовок сообщения: | Резервы на безнадежные долги |
Как списать сумму аванса выплаченого 2,5 года назад субподрядчику на убытки если известно что он не вернет деньги. меня интересуют проводки. 7440 1613 6000,0 5410 7440 6000,0 можно в одном году сделать эти проводки. %) |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #5  Чт Мар 13, 2008 00:28:43 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Это не только резервы, но и расходы по списанию безнадежных требований.
Именно на результат... Закрытием периода (месяца)
А Вы для начала первые 2 операции сделайте, а 2-я форма сама поймет, куда чего ставить... |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #6  Сб Сен 06, 2008 10:34:55 |
Заголовок сообщения: | |
В ноябре 2005 произвели отгрузку товаров покупателям. Задолженность не погашена до сих пор, и учитывая что руководитель этой строительной фирмы не скоро появится - нам не оплатят. Готовлюсь списывать сомнительные требования. Ознакомилась со ст. 96: сомнительными признаются требования... не удовлетворенные в течение 3-х лет с момента возникновения требования. т.е. 14 ноября у нас минует 3 года. По КПН уже можно списывать. Смотрим ст.219.: ...имеет право уменьшить сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет... 1) по истечении 3-х лет после завершения налогового периода, в котором был учтен НДС, связанный с возникновением сомнительного требования. Налоговый период по НДС (ст.246) месяц либо квартал. Подняла декларации, мы отчтиывались поквартально - в 4кв.2005, т.е. налоговый период закончился 31.12.2005 и отсчет 3-х лет (для НДС) начнется с этой даты? Получается что по КПН можно списать в 2008 году, а по НДС в 1кв2009? |
Автор: | Ксюшка222 | ||
Добавлено: | #7  Вт Сен 16, 2008 11:22:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Когда списываете по КПН тогда же и корректировку НДС делаете. |
Автор: | NataV | ||
Добавлено: | #8  Вт Сен 23, 2008 18:04:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я понимаю это, но как быть с тем, что по КПН уже по срокам можно списывать, а по НДС еще нет... |