» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Аванс.отчет, фис.чек и НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Asema |
Добавлено: | #1  Ср Апр 02, 2008 12:09:02 |
Заголовок сообщения: | Аванс.отчет, фис.чек и НДС |
К отчету сотрудника прилагается фис.чек (без счет-фактуры) с НДС за проживание. Раньше я в 1Ске сажала НДС через услуги сторонних организации и оформляла счет-фактуру. Но здесь как то прочитала тему, что так нельзя, т.к. нарушается правила заполнения реестра счетов-фактур 307, надо сажать через авансовые отчеты НДС по фис.чекам. как правильнее это сделать? подскажите пожалуйста :Rose: тему не нашла уже час прошел :( |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #2  Ср Апр 02, 2008 12:48:45 |
Заголовок сообщения: | |
Раньше по-моему Вы делали правильно, если нет счет-фактуры, то и не надо ее вносить в реестр счетов-фактур 307 |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #3  Ср Апр 02, 2008 13:19:20 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
По моему это абсолютно понятная вещь.. Как можно что-то делать с тем чего НЕТ?
Можно так сделать... Напрямую на расходы.. Дт7211 - Кт1251 Но тогда как быть с поставщиком?... Он ведь никуда здесь не приклеен. А его РНН нужен будет в Годовом отчете.. Форме 100.00.. Правильнее так как вы и делали раньше.. Через "Услуги стор.орг-ий"... Дт7211 - Кт3310 И уже потом авнанс.отчет - Дт3310 -Кт1251 А СФ... А счет-фактуру просто НЕ забивайте... |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #4  Чт Апр 03, 2008 09:33:24 |
Заголовок сообщения: | |
Я тоже так делаю через "Услуги стронних организаций", но не указываю СФ. НДС идет в зачет, но в реглам.отчетах в 1с имеено в реестре вы эту сумму не увидите, поэтому я забивала ее сама в "НДС НП" и вместо № СФ указывала № фиск.чека.Необходимо ведь, чтобы сумма в реестрах совпадала с суммой, идущей в зачет в бух.учете.Раньше эти темы освещались на страницах ББ, но точно не помню где.Но может у кого-то другое мнение. |
Автор: | Asya | ||
Добавлено: | #5  Чт Апр 03, 2008 09:47:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
зачем двойная работа, если оформите счет-фактуру , то она сядет в НДС НП автоматом. Здесь уже возникает другой вопрос, можно ли в реестр заносить с номером фис.чека, это не нарушает никакие правила заполнения? |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #6  Чт Апр 03, 2008 10:02:39 |
Заголовок сообщения: | |
Разве можно оформлять счет-фактуру, если ее на самом деле нет?Реестр счетов-фактур, если судить по названию служит только для отражения именно счетов-фактур. Но фиск. чеки, если в них указаны все реквизиты, т.е. РНН св-во о постановке по НДС служат основанием для зачета. Если их не заносить в реестр,то вы не сможете ее взять в зачет. Вообще на страницах ББ я находила разные ответы, то реестр только для счетов-фактур, то и фиск.чеки можно указывать, но это было в 2006г.Может сейчас что-то поменялось, но мне кажетсячто это не нарушает никакие правила.С ув. |