» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Растаможка

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Мара
Добавлено: #1  Вс Июл 13, 2008 10:01:07
Заголовок сообщения:

gulmira28
всё туда - всё связанное с покупкой, доставкой, мбыть даже какого-то монтажа - всё в себестоимость....



Автор: gulmira28
Добавлено: #2  Вс Июл 13, 2008 02:10:57
Заголовок сообщения:

S76

а как на счет, расходов по доставке груза, эти расходы относятся на себестоимость импортного товара?

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

железнодорожная перевозка



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #3  Сб Июл 05, 2008 23:53:49
Заголовок сообщения:

gulmira28 говорит:
Вопрос:
брокерские услуги, комиссия банка за оплату таможенных платежей, прочие расходы, связанные с растаможкой товара, относятся на себестоимость импортного товара?

gulmira28, неужели так трудно поднять страницу вверх и прочитать Сообщение: #28?



Автор: gulmira28
Добавлено: #4  Сб Июл 05, 2008 20:35:50
Заголовок сообщения:

Вопрос:
брокерские услуги, комиссия банка за оплату таможенных платежей, прочие расходы, связанные с растаможкой товара, относятся на себестоимость импортного товара?

Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:

НДС уплаченный при растоможке, где это будет отражаться ФНО 300.00?,
какое приложение заполнить, если можно по точнее
Спасибо



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Ср Июл 02, 2008 12:56:11
Заголовок сообщения:

спасибо, большое за отклик. Всё остальное понятно, входит, но у меня были сомнения, конкретно, по поводу распечатки.


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #6  Ср Июл 02, 2008 12:29:14
Заголовок сообщения:

Конечно входит, распечатка ГТД -это брокерские услуги, которые относятся на себестоимость импортного товара. Также туда входит комиссия банка за оплату таможенных платежей, радиационный контроль, изготовление сертификата СТ-1, услуги СВХ и прочие расходы, связанные с растаможкой товара.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Ср Июл 02, 2008 11:49:21
Заголовок сообщения:

Распечатка гтд на принтере


Автор: Мара
Добавлено: #8  Ср Июл 02, 2008 11:46:00
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
интересно, кто-нибудь обращал на это внимание...???

да про что вы спрашиваете а? :o



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Ср Июл 02, 2008 11:43:18
Заголовок сообщения:

интересно, кто-нибудь обращал на это внимание...???


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #10  Ср Июл 02, 2008 11:38:47
Заголовок сообщения:

печать ГТД, печать ДТС- оформляет тоо Эксим Транс, у нас, например...


Автор: Мара
Добавлено: #11  Ср Июл 02, 2008 10:22:18
Заголовок сообщения:

н :( аверное речь о тех 50 евро (может путаю валюту), что стоит изготовл. ГТД. :(


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #12  Ср Июл 02, 2008 10:04:00
Заголовок сообщения:

Не понятен вопрос. Какая распечатка?


Автор: _anel_
Добавлено: #13  Ср Июл 02, 2008 09:29:10
Заголовок сообщения:

Народ! распечатка гтд входит в с/сть импорта или нет? у кого какие соображения? поделитесь...


Автор: gulmira28
Добавлено: #14  Ср Июл 02, 2008 01:04:59
Заголовок сообщения:

Спасибо, всем

как бы я без вас, всем успехов Желаю!



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #15  Вт Июл 01, 2008 23:23:53
Заголовок сообщения:

ИНИС - это программа налоговиков. А таможня использует нечто иное...
Хотя и те и другие (у себя) один и тот же налог учитывают на по одному и тому же коду, ИНИС не выдаст инфы просто потому, что ни уплаты заплаченных на таможне налогов, ни их начислений тама нету...

Бесит, что наша таможня строит из себя КНБ... На хромой козе не подъедешь..
Акт сверки не возьмешь.. Будут футболть со словами "Вы сами составьте, а мы посмотрим"...
Почему нельзя как в налоговой, просто прийти и взять этот акт сверки? Что за тайны? :%):



Автор: Наталья Дерунова
Добавлено: #16  Вт Июл 01, 2008 23:07:01
Заголовок сообщения:

ну вот.....а я то думала....... :oops:


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #17  Вт Июл 01, 2008 16:04:09
Заголовок сообщения:

Совершенно верно. по КБК 105102 ИНИС выдает следующее сообщение: Для указанного налога лицевой счет не может быть открыт.


Автор: NataV
Добавлено: #18  Вт Июл 01, 2008 11:50:25
Заголовок сообщения:

Astra говорит:
S76 говорит:
НДС, оплаченный на таможне, в лицевой не разносится!!!

?????????

КБК 105102, ищите, обязательно садится.


По таможенным платежам в налоговой информации нет, и в ИНИСе тоже. Для операциий с суммами по нплоговым платежам (возврат, перекидка) налоговики требуют акт сверки с таможней.



Автор: Astra
Добавлено: #19  Вт Июл 01, 2008 11:32:01
Заголовок сообщения:

S76 говорит:
НДС, оплаченный на таможне, в лицевой не разносится!!!

?????????

КБК 105102, ищите, обязательно садится.



Автор: NataV
Добавлено: #20  Вт Июл 01, 2008 11:18:45
Заголовок сообщения:

Если вы хотите сверится по НДС для таможни, то надо обращаться в таможню, в которой растамаживались.


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #21  Вт Июл 01, 2008 11:10:50
Заголовок сообщения:

НДС, оплаченный на таможне, в лицевой не разносится!!!


Автор: Наталья Дерунова
Добавлено: #22  Вт Июл 01, 2008 00:16:26
Заголовок сообщения:

да вроде все верно делаете....
на квитанции см в какой НК отправили НДС? вот там и смотрите лицевой счет... ваш НДС должен быть у тех, кому оплачивали... :D



Автор: gulmira28
Добавлено: #23  Пн Июн 30, 2008 23:27:00
Заголовок сообщения:

ТОВАР ДЛЯ ПРОДАЖИ


Автор: Наталья Дерунова
Добавлено: #24  Пн Июн 30, 2008 22:31:22
Заголовок сообщения:

gulmira28
НАПОМНИТЕ, ПЛИИЗ
ВЫ ПОЛУЧИЛИ ТОВАР ДЛЯ ПРОДАЖИ?
ИЛИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ?



Автор: gulmira28
Добавлено: #25  Пн Июн 30, 2008 21:20:46
Заголовок сообщения:

ОК"

я заглянула в форму, но здесь получается метод применятся будет раздельный, приложение №6 ? а можно будет заполнить 5приложение?

у нас товар пришел на сумму 2 628 234,95
при этом уплатили
1) таможенную пошлину 9 511,00
2) НДС 13% 342 907,00

а приложение №6, (5) так много связано с импортом, в какую строчку мне заполнить эти данные, вдруг неправильно занесу, поможете

спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!



Автор: gulmira28
Добавлено: #26  Пн Июн 30, 2008 19:58:16
Заголовок сообщения:

ОК"

я заглянула в форму, но здесь получается метод применятся будет раздельный, приложение №6

у нас товар пришел на сумму 2 628 234,95
при этом уплатили
1) таможенную пошлину 9 511,00
2) НДС 13% 342 907,00

а приложение №6, так много связано с импортом, в какую строчку мне заполнить эти данные, вдруг неправильно занесу, поможете

спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!



Автор: Мара
Добавлено: #27  Пн Июн 30, 2008 09:49:33
Заголовок сообщения:

gulmira28
В 300ой есть строка 300.00.012 для отражения этого НДС.



Автор: gulmira28
Добавлено: #28  Пн Июн 30, 2008 02:38:15
Заголовок сообщения:

я понимаю, что ночь, я расшитала так, что мне завтра утречком ответят, а нет ошиблась

товар для реализации, потом я его в 1с оформила в разделе поступление товара, а тут немного выше в разделе прочитав, там пишут, что их надо оформить В 1С
Документы-Общего назначения-Поступление ТМЗ (импорт), тепернь надо переделать

Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:

НДС оплатили наличными указав по квитанции, название фирмы, рнн, адрес местного налогового комитета, и сумма ндс, она и сходится с суммой НДС которая указана в ГТД



Автор: Наталья Дерунова
Добавлено: #29  Пн Июн 30, 2008 02:28:43
Заголовок сообщения:

у нас ночь на дворе :D

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

у вас товар для личного пользования или для продажи?

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

см ст 250 НК РК

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

я ставила дату реального прихода товара, т.е когда к нам в РК поступил...

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

вы НДС как оплачивали? или это у вас зачет был? просто если зачет то, он у вас на лицевом сидеть не будет, и ф 300,06 надо заполнить, вместе с 300. прочтите инструкцию к ней, :shock: ничего сложного....



Автор: gulmira28
Добавлено: #30  Пн Июн 30, 2008 02:27:21
Заголовок сообщения:

Добрый день, Ув. Бухгалтера, у меня такой вопросик, я впервые сталкиваюсь

получен товар из россии, счет фактура выписана датой 21 числом, а паспорт сделки от 18, на какой дате правильно будет оформить приход товара, и при растоможке - НДС был оплачен, т.к. я смотрю лицевой по НДС, оплаченной суммы там не видно, может это где то в другом месте отражаться должно,
а как здесь дальше быть, мы его (НДС) берем в зачет, где это будет отражаться ФНО 300.00?,
Спасибо!



Автор: Кари
Добавлено: #31  Пн Апр 07, 2008 14:29:56
Заголовок сообщения:

В 1С
Документы-Общего назначения-Поступление ТМЗ (импорт)



Автор: Cleaner
Добавлено: #32  Пн Апр 07, 2008 14:18:08
Заголовок сообщения:

1330 - 3310 - приход товара
1330 - 3397 - растаможка
1420 - 3397 - НДС
3397 - 1251 - НДС, растаможка



Автор: Respect_Nata
Добавлено: #33  Сб Апр 05, 2008 12:08:00
Заголовок сообщения: Растаможка

база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=277765#277765

Подскажите какими проводками отразить приход товара из США, по ГТД на какой счет отнести растаможку, НДС, и в авансовом отчете как разнести уплату НДС.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ