» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | приобретен товар без НДС у нерезидента - в 300,00 -куда его ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #1  Вт Май 20, 2008 20:13:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Извините, но я опять не поняла. В зачет вы берете тот НДС, который начислен и оплачен при растаможке... Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: А может вы имеете в виду, что НДС на таможне оплачен методом зачета? |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #2  Вт Май 20, 2008 18:53:13 |
Заголовок сообщения: | |
Гульнара! У Вас всего три предложения и очень много ошибок. "Нерезидент" пишется через "е", т.е нерезидент "Извените" через "и", т.е извините "Телекомуникации" с двумя "м" "Растоможка" через "а", т.е растаможка "Спосибо" через "а", т.е спасибо И почитайте статью 250 НК, по-моему Ваш случай. В 1С Документы - Общего назначения - Поступление ТМЗ (импорт) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Вт Май 20, 2008 18:20:20 |
Заголовок сообщения: | |
ТОО приобретает Станцию т.е. ОС для собственных нужд у неризидента, вопрос: НДС при растоможке? Извените, Вы правы! Станция для телекомуникации - услуги связи, стоит больше миллионов. Платится ли НДС, если зачетная сумма больше чем растоможка. Как отразить суммы в 1С, т.е. какие должны быть проводки? Спосибо, за ответ!! |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #4  Вт Май 20, 2008 17:11:57 |
Заголовок сообщения: | |
Вас что интересует: расчет НДС таможней, заполнение ф.300.00 или что? Можно конкретнее? Что за станция - железнодорожная или какая? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Вт Май 20, 2008 16:52:35 |
Заголовок сообщения: | |
ТОО приобретает Станцию т.е. ОС для собственных нужд у неризидента, вопрос: НДС при растоможке? |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #6  Вт Май 20, 2008 13:57:35 |
Заголовок сообщения: | |
Если Вы приобрели товар у нерезидента, то должны были обязательно его растаможить. Сумма оборота без НДС и сумма НДС заносится в строку 300.00.012 А и В соответственно. По каждому РНН, то есть коду страны разбивать не требуется, т.к. к этой строке доп.формы не предусмотрено. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #7  Чт Апр 10, 2008 11:24:19 |
Заголовок сообщения: | приобретен товар без НДС у нерезидента - в 300,00 -куда его ? |
собственно сабж. начали заполнять 300, в приложении 5 сначала замахнулись писать сумму товара приобретенного без НДС. тогда в дополнении к приложению его тоже надо писать, но у него же РНН не такой ? или у нерезидентов вообще не покупать? или в др приложение ? плиз просветите ! |