» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

приобретен товар без НДС у нерезидента - в 300,00 -куда его ?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Чт Апр 10, 2008 11:24:19
Заголовок сообщения: приобретен товар без НДС у нерезидента - в 300,00 -куда его ?

собственно сабж. начали заполнять 300, в приложении 5 сначала замахнулись писать сумму товара приобретенного без НДС. тогда в дополнении к приложению его тоже надо писать, но у него же РНН не такой ? или у нерезидентов вообще не покупать? или в др приложение ? плиз просветите !


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #2  Вт Май 20, 2008 13:57:35
Заголовок сообщения:

Если Вы приобрели товар у нерезидента, то должны были обязательно его растаможить. Сумма оборота без НДС и сумма НДС заносится в строку 300.00.012 А и В соответственно. По каждому РНН, то есть коду страны разбивать не требуется, т.к. к этой строке доп.формы не предусмотрено.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Вт Май 20, 2008 16:52:35
Заголовок сообщения:

ТОО приобретает Станцию т.е. ОС для собственных нужд у неризидента, вопрос: НДС при растоможке?


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #4  Вт Май 20, 2008 17:11:57
Заголовок сообщения:

Вас что интересует: расчет НДС таможней, заполнение ф.300.00 или что? Можно конкретнее?
Что за станция - железнодорожная или какая?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Вт Май 20, 2008 18:20:20
Заголовок сообщения:

ТОО приобретает Станцию т.е. ОС для собственных нужд у неризидента, вопрос: НДС при растоможке?
Извените, Вы правы!
Станция для телекомуникации - услуги связи, стоит больше миллионов.
Платится ли НДС, если зачетная сумма больше чем растоможка. Как отразить суммы в 1С, т.е. какие должны быть проводки?
Спосибо, за ответ!!



Автор: Кари
Добавлено: #6  Вт Май 20, 2008 18:53:13
Заголовок сообщения:

Гульнара!
У Вас всего три предложения и очень много ошибок.
"Нерезидент" пишется через "е", т.е нерезидент
"Извените" через "и", т.е извините
"Телекомуникации" с двумя "м"
"Растоможка" через "а", т.е растаможка
"Спосибо" через "а", т.е спасибо

И почитайте статью 250 НК, по-моему Ваш случай.

В 1С
Документы - Общего назначения - Поступление ТМЗ (импорт)



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #7  Вт Май 20, 2008 20:13:05
Заголовок сообщения:

Gul na ra говорит:
Платится ли НДС, если зачетная сумма больше чем растоможка.

Извините, но я опять не поняла. В зачет вы берете тот НДС, который начислен и оплачен при растаможке...

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

А может вы имеете в виду, что НДС на таможне оплачен методом зачета?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ