» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС на импорт

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ясмина
Добавлено: #1  Ср Апр 30, 2008 16:20:07
Заголовок сообщения: НДС на импорт

Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть перечень имущества к ст.234 подпункт 12 Нал.кодекса, там указано что перечень имущества ввезенного лизингодателем освобождаемый от ндс утверждается Правительством РК, а вообще ситуация такая если мы под лизинг берем за границей рефрежераторы будем ли мы платить ндс


Автор: Cleaner
Добавлено: #2  Чт Май 01, 2008 00:26:21
Заголовок сообщения:

Ясмина говорит:
НДС на мипорт

Или импорт?
Ясмина говорит:
если мы под лизинг берем за границей рефрежераторы будем ли мы платить ндс

Есть такое мнение, что да...



Автор: Ася №1
Добавлено: #3  Чт Июл 17, 2008 11:55:44
Заголовок сообщения:

Добрый день! Скажите пожалуйста, по НДС взятый в зачет по импорту какое приложение в 300 форме должна заполнять?...спасибо :Rose:


Автор: Мара
Добавлено: #4  Чт Июл 17, 2008 11:58:57
Заголовок сообщения:

Строка 12я в 300ой, если метод пропорциональный (приложений нет)

А если раздельный, то в приложении №6 есть что-то про это....



Автор: Лиса
Добавлено: #5  Чт Июл 17, 2008 12:11:21
Заголовок сообщения:

Я читала в каком то из номеров Бухгалтер и налоги про такую ситуацию, там говорилось что заполняется 5 или 6 приложение в зависимости от применяемого метода отнесения в зачёт ндс, а так же заполняется приложение 11


Автор: Мара
Добавлено: #6  Чт Июл 17, 2008 12:19:39
Заголовок сообщения:

Лиса
начинается..... приложение 9 это для ввезённых по методу зачёта.
11 - для НДС за нерезидента - это не импорт...

в 5ом нет про импорт....
ещё есть ситуаци о изменении сроков уплаты - это 7е приложение..



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Чт Июл 17, 2008 12:25:56
Заголовок сообщения:

а где можно найти как правильно заполнять и какую форму по НДС за нерезидента? :%):


Автор: Мара
Добавлено: #8  Чт Июл 17, 2008 12:54:46
Заголовок сообщения:

sunya77@mail.ru
эти данные в 300ой форме отражаются в 11ом приложении. В правилах заполнения Декларации по НДС про то, как правильно заполнять.



Автор: Gale
Добавлено: #9  Чт Июл 17, 2008 13:14:32
Заголовок сообщения:

Вот меня еще вопрос интересует: понятно, что после реализации имущество уже перестает использоваться для собственных нужд. А вот сдача в аренду такого имущества как будет расцениваться - для собств. или нет? Как на это посмотрит налог.инспектор при проверке НДС методом зачета? Возникнет ли при аренде обязательство уплатить НДС за импорт с пеней набежавшей?


Автор: esiphi
Добавлено: #10  Чт Июл 17, 2008 13:30:13
Заголовок сообщения:

Gale
Обратите внимание ,что в Форме обязательства.раздел№3 сказано-"Обязуюсь
использовать указанные товары строго в соответствии с их целевым назначением для собственных производственных нужд"
Очень четко сказано!
С ув.



Автор: Мара
Добавлено: #11  Чт Июл 17, 2008 14:07:56
Заголовок сообщения:

Gale говорит:
А вот сдача в аренду такого имущества как будет расцениваться - для собств. или нет?

Даже не рассчитывайте! и очень много писем от МИнФина по этому поводу...
А к нам ещё таможня любит ходить - проверять всё зачётное на месте? и используется для нужд.



Автор: Gale
Добавлено: #12  Чт Июл 17, 2008 14:26:04
Заголовок сообщения:

esiphi
Мара
Очень жаль... :)



Автор: Мара
Добавлено: #13  Чт Июл 17, 2008 14:39:37
Заголовок сообщения:

Gale
Аха...а мы тут ещё "копья скрестили", что если допустим продаёшь годы спустя, НДС с цены реализации платить или как....т.к. уже ж копейки стоит... Ан нет заплати не уплаченный при ввозе, бери в зачё, а потом реализацию показывай....



Автор: Asya
Добавлено: #14  Чт Июл 17, 2008 14:41:32
Заголовок сообщения:

Ася №1 говорит:
Добрый день! Скажите пожалуйста, по НДС взятый в зачет по импорту какое приложение в 300 форме должна заполнять?...спасибо

Мара говорит:
Лиса
начинается..... приложение 9 это для ввезённых по методу зачёта.
11 - для НДС за нерезидента - это не импорт...

в 5ом нет про импорт....
ещё есть ситуаци о изменении сроков уплаты - это 7е приложение..

...и все таки где мне отразить?...в 5 приложении строка 300.05.007 правильно? :(



Автор: baknar
Добавлено: #15  Чт Июл 17, 2008 15:09:10
Заголовок сообщения:

Asya говорит:
и все таки где мне отразить?...в 5 приложении строка 300.05.007 правильно

При раздельном методе 300.06.035, который отражается в 300.00.012



Автор: Asya
Добавлено: #16  Чт Июл 17, 2008 15:10:48
Заголовок сообщения:

baknar говорит:
При раздельном методе 300.06.035, который отражается в 300.00.012

..пропорциональный?

Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

Asya говорит:
baknar писал(а):
При раздельном методе 300.06.035, который отражается в 300.00.012

..пропорциональный?

нуу.. :cry: ...я же жду..плиз ответьте :cry:



Автор: Tary
Добавлено: #17  Чт Июл 17, 2008 15:23:54
Заголовок сообщения:

Никакой дополнительной формы нет. При пропорциональном методе. В 300 форме заполняете 12 графу и все


Автор: baknar
Добавлено: #18  Чт Июл 17, 2008 15:24:21
Заголовок сообщения:

Тогда только в самой декларации 300.00.012, потому что ни в одном приложении именно по пропорциональному методу эта строка не расшифровывается


Автор: Мара
Добавлено: #19  Чт Июл 17, 2008 17:24:18
Заголовок сообщения:

Asya говорит:
...и все таки где мне отразить?...в 5 приложении строка 300.05.007 правильно?

это для если нерезиденту услуги оплачивали....



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ