» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнение дополнительных форм 300.00 и 307.00. 2008 г.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Beelz
Добавлено: #1  Пн Май 19, 2008 11:08:47
Заголовок сообщения: Заполнение дополнительных форм 300.00 и 307.00. 2008 г.

Помогите плз специалисты!
Скажите пожалуйста, у меня нашлись фактуры не внесенные ранее и соотвественно декларация сдавалась без них. Скажите какие дополнения я должна сдать на недостающие фактуры?
Спасибо заранее.



Автор: Кари
Добавлено: #2  Пн Май 19, 2008 12:49:54
Заголовок сообщения:

Во-первых нужно эти счет-фактуры внести, затем сделать так, как должно было бы быть, а после подготовить доп.форму 300,307, но только на разницу уже сданной формы, т.е сравнивайте правильный вариант и сданный.
К примеру, правильно в зачет 1000 тенге, сдали 800 тенге, доп.форма 300.00 +200 тенге, и эту же счет-фактуру в доп.форму 307.
Или правильно в зачет 1000 тенге, сдали 1100 тенге, доп.форма 300.00, -100 тенге.



Автор: Beelz
Добавлено: #3  Пн Май 19, 2008 13:59:58
Заголовок сообщения:

Кари
Спасибо больше, правильно я поняла - сдаем 300,307 после изменений так как должно было быть, затем 300, 307 с изменениями. Извините за подтверждение - впервые сталкиваюсь с подобным...

Спасибо ещё раз.



Автор: Кари
Добавлено: #4  Пн Май 19, 2008 14:07:01
Заголовок сообщения:

Неправильно Вы поняли, так как должно было быть делаете только для себя, а в НК сдаете только на разницу.


Автор: Beelz
Добавлено: #5  Пн Май 19, 2008 15:04:00
Заголовок сообщения:

Кари
Угу спасибочки и извините плз за тупые вопросы.



Автор: Cleaner
Добавлено: #6  Пн Май 19, 2008 23:34:03
Заголовок сообщения:

Beelz говорит:
затем 300, 307 с изменениями

В 307.01 не напутайте и нумерацию продолжайте от последнего номера строки в основной 307.00, а не начинайте заново.



Автор: Тома
Добавлено: #7  Пн Июн 16, 2008 11:12:21
Заголовок сообщения: НДС 300.00

Помогите пожалуйста как заполняют дополнительную по НДС разницу или то что было раньше + корректировки 300.03


Автор: Технический
Добавлено: #8  Пн Июн 16, 2008 11:59:49
Заголовок сообщения:

Тома говорит:
как заполняют дополнительную по НДС разницу или то что было раньше + корректировки 300.03

Локализуйте вопрос. Что именно какая строка? Если все приложение то правила читать по заполнению.



Автор: шолпа
Добавлено: #9  Пн Июн 16, 2008 18:05:44
Заголовок сообщения:

Если очередной по НДСза 1 кв-л сдан пустой без начислений в срок ,а 14 мая сдана допка с начислениями ,16 мая уплачена сумма НДС и пеня . Могут ли меня оштрафовать за не своевременную уплату налога?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ