» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Поступление товара с НДС для неплательщика НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Лар |
Добавлено: | #1  Ср Май 28, 2008 17:26:22 |
Заголовок сообщения: | Поступление товара с НДС для неплательщика НДС |
Подскажите пожалуйста: мы неплательщики НДС (юр.лицо) к нам поступает товар (торговля) с нДС, нужно ли в 1-С приходовать его с ндс на случай если встанем когда-нибудь на учет по ндс или куда его девать? |
Автор: | Лилия |
Добавлено: | #2  Ср Май 28, 2008 17:37:30 |
Заголовок сообщения: | |
Приходуете товар без НДС на всю стоимость. Т.е. если вы купили товар за 1000 тенге, то и на себестоимость пойдет вся эта сумма. |
Автор: | АННА | ||
Добавлено: | #3  Ср Май 28, 2008 20:14:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Когда встаните на учет, тогда у Вас будет возможность вытащить НДС на основании ваших отстаков по ТМЦ и остаточной стоимости ОС. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Сб Май 31, 2008 20:22:49 |
Заголовок сообщения: | |
А подскажите, плииз, если моя компания неплательщик НДС - и имеет счета-фактуры на предоставленные услуги, на канцтовары - обязана ли я выделять НДС или нет? как это отразить в КПН? |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #5  Сб Май 31, 2008 21:19:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Как стоимость товара. т.е. НДС вы нигде не выделяете, вся сумма вместе с налогом идет как стоимость товара, услуги |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #6  Сб Май 31, 2008 21:31:21 |
Заголовок сообщения: | |
Огромное спасибо за ответ а еще один вопрос- как технически выделять НДС с суммы Основных средств- какие проводки нужно сделать - с помощью бухгалтерской справки? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #7  Сб Май 31, 2008 21:33:33 |
Заголовок сообщения: | |
Если выделять НДС с оставшейся суммы Основных средств, то как тогда заполнять при этом 307 форму? Подскажите на примере, плиииз |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #8  Пн Июн 02, 2008 12:22:29 |
Заголовок сообщения: | |
Ну неужели никто не сталкивался с данной проблемой? Пожалуйста, подскажите!!! |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #9  Пн Июн 02, 2008 13:01:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
307 - реестр сч.-фактур, полученных в отчётном периоде. Как я понимаю не Ваш случай. А для НДС в зачёт с остатков в 300 есть отдельная строка (в приложении 5 или 6) |
Автор: | АННА | ||
Добавлено: | #10  Пн Июн 02, 2008 18:55:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Гость - зарегистрируйтесь.
Все правильно, я в своем случае брала таблицу по остаткам ОС и ТМЦ в EXCEL выделяля НДС и корректировала ручными проводками в 1С, например остаточная сумма ОС - 11300 тогда НДС - 1300 остат. ОС - 10000 проводки: Дт 1420 Кт 2410 - 1300 тенге и т.д. :Rose: |