» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Авансовые по КПН на бухгалтерских счетах НСФО.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Инга
Добавлено: #1  Вт Июл 01, 2008 18:22:54
Заголовок сообщения: Авансовые по КПН на бухгалтерских счетах НСФО.

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=250499#250499
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно отразить в корреспонденции счетов НСФО авансовые платежи по КПН, если в декларации фирма получила убыток за 2007, а авансовые платежи фирма уплачивает. И нужно ли их отражать на счете 7710? Запуталась в счетах: 1410, 3110.



Автор: Mitana
Добавлено: #2  Вт Дек 09, 2008 13:06:45
Заголовок сообщения:

Я, например, по авансовым платежам делаю такую проводку
Дт 3110 КТ 1030. Не знаю, как другие :unknown:



Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Вт Дек 09, 2008 13:29:26
Заголовок сообщения:

Mitana говорит:
Дт 3110 КТ 1030

Правильно, и раз у Вас к начислению нет сумм то оплаченные налоги на счете 3110 будут висеть переплатой. А переплата(краснота) на сч.3110 не должна быть - для правильности учета надо перенести предоплату на счет 1410, пусть будет на этом счету пока у Вас нет начислений:
можно ручной проводкой(операцией, бух.справкой)
Дт 1410 Кт 3110 =на сумму красн.сальдо по счету 3110

7710 не причем, так как у Вас нет налога по декларации.



Автор: Kenga
Добавлено: #4  Вт Дек 09, 2008 16:07:47
Заголовок сообщения:

Посмотрите еще вот здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=7818#


Автор: Салтанат
Добавлено: #5  Вт Дек 04, 2012 16:04:24
Заголовок сообщения:

а начисленные авансовые платежи по КПН по форме 101.01 и 101.02 как нужно отражать, какие проводки?


Автор: esiphi
Добавлено: #6  Ср Дек 05, 2012 07:17:26
Заголовок сообщения:

Салтанат говорит:
начисленные авансовые платежи по КПН по форме 101.01 и 101.02 как нужно отражать, какие проводки?

Предлагаю:
1.Дт 7710-Кт 3110-Начислено.
2.Дт 3110-Кт 1030-Оплачено.
3.Дт 5510-Кт 7710-Отнесено на фин.результат.
С ув.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #7  Ср Дек 05, 2012 08:34:03
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
1.Дт 7710-Кт 3110-Начислено.

2.Дт 3110-Кт 1030-Оплачено.

Согласна.
После сдачи декларации
Дт 7710 Кт 3110 корректировка КПН
А уже потом
esiphi говорит:
3.Дт 5510-Кт 7710-Отнесено на фин.результат.



Автор: Салтанат
Добавлено: #8  Ср Дек 05, 2012 10:17:51
Заголовок сообщения:

Всем спасибо!


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #9  Ср Дек 05, 2012 10:39:57
Заголовок сообщения:

Салтанат говорит:
а начисленные авансовые платежи по КПН по форме 101.01 и 101.02 как нужно отражать, какие проводки?

По формам 101.01 и 101.02 авансовые платежи по КПН не начисляются, а исчисляются. По мне - АП не должны начисляться, они должны уплачиваться 1410-1030. А начисляться 31 декабря должен КПН .



Автор: Салтанат
Добавлено: #10  Ср Дек 05, 2012 10:44:05
Заголовок сообщения:

:%): дааа, у меня ведь по выписке с НК не идет, поэтому думала может вручную посадить


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #11  Ср Дек 05, 2012 10:58:23
Заголовок сообщения:

По выписке с НК вообще много вопросов. У них начисляется налог по срокам уплаты, а это, при действующем методе начисления, - БСКТН. Вы же, к примеру, социальный налог за декабрь 2012 начислите 31 декабря 2012 г.? А по лицевому будет 25 января 2013.


Автор: Салтанат
Добавлено: #12  Ср Дек 05, 2012 11:10:00
Заголовок сообщения:

ясно, спасибо С. Ромазанов.


Автор: al.aliya
Добавлено: #13  Чт Дек 27, 2012 16:22:36
Заголовок сообщения:

Добрый день,
Подскажите пожалуйста, а если ранее бухгалтер проводил через бухгалтерскую справку аванс.платежи по КПН ежемесячно проводкой: Дт7110 Кт3110, как быть в случае если по итогу 2012 года наблюдается убыток. Какие проводки тогда нужно провести.
Заранее спасибо



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #14  Чт Дек 27, 2012 16:55:39
Заголовок сообщения:

al.aliya, предлагаю
Дт 7110 Кт 3110 - методом красно сторно
Переплату по сч 3110
Дт 1430 Кт 3110

Добавлено спустя 40 секунд:

Трудоголик2 говорит:
красно

Простите "красного"



Автор: Салтанат
Добавлено: #15  Ср Мар 13, 2013 16:32:45
Заголовок сообщения:

Здравствуйте сумма КПН вышла 16 млн., а авнсоые платежи за 2012 год 15,8 млн, в 100 форме нужно уменьшить КПН к оплате на 15,8? Не будет ли двойная сумма на лицевом, ведь авансовые платежи уже разнеслись по лицевому и мы оплатили сейчас на лицевом сумма переплаты только 350 000 тенге.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ