» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Отчет не в тот НК-Астана новый город

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Алёха
Добавлено: #1  Пт Июл 18, 2008 12:34:26
Заголовок сообщения: Отчет не в тот НК-Астана новый город

Добрый день! Кто сталкивался с реализацией в СЭЗ. Подскажите пожалуйста как все сделать правильно. Мы недавно стали на учет в НК-Астана новый город. С Сарыаркинского НК передали наш лицевой счет по НДС, оригинал нашего заявления на постановку на учет по НДС. Что это значит? Мы должны теперь отчитываться по НДС только в НК Астана-Жана кала? Или и в Сарыарку и Жана-калу?

Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:

Конечно в обе налоговые!!! Извиняюсь за глупый вопрос. :oops:

Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

Просто незнаю как правильно отразить реализацию с "0" ставкой... В 1.С заполняю автоматом, но думаю что это не правильно, потому что реализация на территории СЭЗ никаким образом не отразилась. Что делать? Как правильно сделать? :cry:



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Пт Июл 18, 2008 12:46:26
Заголовок сообщения:

Если вы встали в СЭЗ только по НДС, то и отчитываться туда только по НДС, а остальные налоги туда же, куда и раньше...

Теперь по НДСу вам придется вести раздельный учет затрат.. Т.е. точно знать, что вы купили ДЛЯ левого берега, а что для правого..

Закупы по левобережным делам приходуете без НДС, и реализацию ТУДА делаете тоже без НДС.

По правому берегу, все как и прежде..



Автор: Алёха
Добавлено: #3  Пт Июл 18, 2008 12:55:16
Заголовок сообщения:

Огромное спасибо! :Rose:

А я уже реестр счетов-фактур отправила в Сарыарку.
:cry:
[/quote]Закупы по левобережным делам приходуете без НДС, и реализацию ТУДА делаете тоже без НДС.
[quote]
А если в этом квартале в отчете покажу только реализацию в СЭЗ, а закупы по этим самым левобережным делам не буду показывать это ни чем не грозит?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Пт Июл 18, 2008 13:58:52
Заголовок сообщения:

Алёха говорит:
а закупы по этим самым левобережным делам не буду показывать это ни чем не грозит?


Грозит.. Таможня СЭЗ с НК сверяется... Штрафанут :(

А почему вы 307-ю в СНК отправили? От нефиг делать? :D



Автор: Алёха
Добавлено: #5  Пт Июл 18, 2008 14:07:58
Заголовок сообщения:

Спасибо что предупредили :Rose:
Да я хотела как лучше, думаю сдам все по-быстренькому. Вчера весь день вручную реестр вбивала. И отправила его, блин. :oops:
Народная мудрость "Поспешишь-людей насмешишь" это про меня сегодня.
Значит придется сдавать доп-ку. Подскажите пожалуйста сразу как ее делать. Получается туда попали те которые предназначены были для Левого берега, как их убрать?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Пт Июл 18, 2008 14:11:06
Заголовок сообщения:

Сдай исправленый в НК СЭЗ... А тот что в СНК ушел - ануллируй...


Автор: Алёха
Добавлено: #7  Пт Июл 18, 2008 14:16:39
Заголовок сообщения:

Подождите не поняла. В НК СЭЗ ясно. А который в СНК ушел? Мне же в обе налоговые сдавать надо. Или здесь я ошибаюсь


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #8  Пт Июл 18, 2008 14:21:12
Заголовок сообщения:

Ошибаетесь. по НДСу в СНК сдавать ничего не нужно. НДС сдается только в один из НК. В два его не сдают.

В СНК теперь попросту НЕТУ вашего лицевого счета по НДС. Я думал это понятная вещь. :(



Автор: Алёха
Добавлено: #9  Пт Июл 18, 2008 14:24:29
Заголовок сообщения:

Все теперь окончательно поняла. Зато теперь еще куча вопросов....

Добавлено спустя 33 минуты 41 секунду:

Я могу отправить пустографку сегодня, а на днях сделать допку, потому что сразу не разберусь. Или нет.



Автор: Технический
Добавлено: #10  Пт Июл 18, 2008 15:00:32
Заголовок сообщения:

Алёха говорит:
Я могу отправить пустографку сегодня,

Можете.



Автор: Алёха
Добавлено: #11  Пт Июл 18, 2008 15:07:38
Заголовок сообщения:

Вы не могли бы указать ветку с темой похожей на мою. А то два дня брожу по форуму в поисках и всё как-то безрезультатно. И еще, так сказать, пользуясь случаем хочу поблагодарить ВАС за этот форум, который очень помогает мне, молодому малоопытному бухгалтеру в работе :Rose: :Rose: :Rose:


Автор: Технический
Добавлено: #12  Пт Июл 18, 2008 15:13:23
Заголовок сообщения:

http://balans.kz/viewtopic.php?t=8463&highlight=%CE%F2%F7%E5%F2+++++%F2%EE%F2

Ищите по фразе "Отчет не в тот НК"



Автор: Алёха
Добавлено: #13  Пт Июл 18, 2008 17:34:11
Заголовок сообщения:

ИМХО говорит:
Если вы встали в СЭЗ только по НДС, то и отчитываться туда только по НДС, а остальные налоги туда же, куда и раньше...

Теперь по НДСу вам придется вести раздельный учет затрат.. Т.е. точно знать, что вы купили ДЛЯ левого берега, а что для правого..

Закупы по левобережным делам приходуете без НДС, и реализацию ТУДА делаете тоже без НДС.

По правому берегу, все как и прежде..

т.е. мы покупаем материал для строительства и приходуем с 0 ставкой. А если сумма в счет-фактуре больше чем мы завезли на территорию СЭЗ? А как быть с "мелкими" товарами которые тоже используюся в строительстве. Просто в таможне их не декларируют.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #14  Пт Июл 18, 2008 17:39:13
Заголовок сообщения:

Алёха говорит:
А как быть

Не знаю.. Я с СЭЗ не работаю..



Автор: Алёха
Добавлено: #15  Пт Июл 18, 2008 17:41:50
Заголовок сообщения:

Ладно. Понимаю, что достала своими вопросами. Буду сама разбираться. Еще раз благодарю за оказанную помощь


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ