» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Отсрочка по уплате НДС при импорте

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: natali75
Добавлено: #1  Ср Июл 23, 2008 15:38:52
Заголовок сообщения: Отсрочка по уплате НДС при импорте

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в первый раз сталкиваюсь с отсрочкой по НДС при импорте товара.
1.Мы получили отсрочку 15 июля на 3 месяца
2. Получили товар и уже его продали 20 июля
3. Выписаны сф с НДС.
4. Я в августе в 300 форме ставлю реализацию с НДС
Дальше одни вопросы:
1. Когда платить НДС?- через три месяца?
2. При растаможке мы НДС не взяли в зачет?
3. В разделе 300ф по преобретению НДС мы ставим 300.00.14?
4. В итоге у нас выплата НДС будет без зачет полная сумма от реализации?



Автор: Мара
Добавлено: #2  Ср Июл 23, 2008 16:03:53
Заголовок сообщения:

странная ситуация, как я знаю отсрочку дают на сырье-производство для себя которое, а что ж у вас за случай? какая-то льгота?

Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:

но при импорте в любом случае зачёт только при уплате в бюджет, опять как я сталкивалась на практике...

Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:

Ах, Увидела, если товар газ, вода, электоэнергия...то тоже может быть



Автор: natali75
Добавлено: #3  Ср Июл 23, 2008 16:33:44
Заголовок сообщения:

Да у нас такой товар. Но все ровно не могу себе нарисовать картину. Получаеться у нас не чего не бует в зачте


Автор: Мара
Добавлено: #4  Ср Июл 23, 2008 17:37:56
Заголовок сообщения:

natali75
Там так интересно, пока не доконца до меня "дошло". Зачёта вообще не вижу пока. Там же оплата взаиморасчётом с бюджетом. Т.е. наскоро я поняла так: у вас реализация - даёт НДС к обязательству и вот эта сумма уменьшает обязательство по отсроченному налогу. А когда сроки "вышли", а по отсроченному что-то осталось, то вы это что-то платите и ставите в строку 18 300формы и тогда зачёт получается только по той сумме, которую вы заплатили.....как вам такой расклад?



Автор: natali75
Добавлено: #5  Чт Июл 24, 2008 14:51:20
Заголовок сообщения:

Здесь много нюансов или мне пока так кажется, оборот по реализации общий(тоесть в обороте пресутствует и товар купленный в РК). Если начисленный НДС уменьшает НДС отсроченный то где это выделяется


Автор: Мара
Добавлено: #6  Чт Июл 24, 2008 15:04:43
Заголовок сообщения:

natali75 говорит:
тоесть в обороте пресутствует и товар купленный в РК)

Ну и что ж...как я понимаю статью в Кодексе, то там написано, что НДС, по которому изм. срок уплаты производится методом взаимозачётов с бюджетом по реалилованным товаром(работам, услугам) и не написано, что это должен быть именно тот самый (импортный) товар....

Вы продаёте - получаете обязательство по НДС, а при этом у вас нет "зачёта" от того, что вы завезли с изменением сроков уплаты. Вы т.о. и расчитываетесь с бюджетом.

Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

А вот если у вас к концу срока отсрочки остался НДС, неуплаченный при растаможке. Вы платите его и имеете зачёт от этой суммы (в строке 18ой з00ой формы).
natali75 говорит:
Если начисленный НДС уменьшает НДС отсроченный то где это выделяется

Заполняется приложение №7...честно говоря я его не очень знаю....

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

Да и ещё я про пропорциональный метод пишу, в раздельном как раз - ньюансы....



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ