» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Корректировка авнсовых по КПН

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Вт Дек 20, 2005 11:16:48
Заголовок сообщения:

Спасибо Зина, вчера сдала без изменения периода, получилась задолженность по месяцам, сегодня отправила дополнительную, так как вы предложили.Надеюсь изменение периода не будет грубым нарушением.
p/S Имелось ввиду пеня, не штраф



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #2  Пн Дек 19, 2005 15:57:37
Заголовок сообщения:

Ничего страшного, сдавайте дополнительный расчет 101.02 на 2005 год, а сумму корректировки делите на 1 месяц (с декабря по декабрь). Завтра у вас есть последний день сдать все без пени.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Пн Дек 19, 2005 15:01:16
Заголовок сообщения:

По нашему предприятию начало идет с апреля по декабрь, по данным ф 101.02.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Пн Дек 19, 2005 12:57:23
Заголовок сообщения:

Зин, тут нуна было протелепатировать... :) не пеня, а штраф, ессссно...таков язык бухгалтеров...


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #5  Пн Дек 19, 2005 12:50:37
Заголовок сообщения:

Gzanna говорит:
Но если предприятие вносит корректировку в ф.101.02 получается мы должны за сумму недоимки начислить пени , есть ли другая форма, которую мы можем сдать без начисления пени.С уважением.


Не пойму, объясните,если откорректировать всю сумму декабрем, откуда начнет капать пеня?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Пн Дек 19, 2005 12:43:07
Заголовок сообщения:

сдавайте частями...хотя НК уже просек эту фишку и выпустил спец. письмо по этому поводу...


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Пн Дек 19, 2005 11:58:52
Заголовок сообщения:

Но если предприятие вносит корректировку в ф.101.02 получается мы должны за сумму недоимки начислить пени , есть ли другая форма, которую мы можем сдать без начисления пени.С уважением.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #8  Вт Дек 13, 2005 11:02:35
Заголовок сообщения:

1. в дополнительную 101.02
2. вы правы, до 20 декабря.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Вт Дек 13, 2005 10:50:40
Заголовок сообщения: Корректировка авнсовых по КПН

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=9311#9311
Предприятие работает второй год.В ф. 101.02
( Расчет авансовых платежей по КПН подлежащих уплате после сдачи декларации )предполагаемая прибыль показана по результатам 2004г
В этом году произошло увеличение прибыли .
Чтобы не допустить штрафа предприятие должно внести корректировку в сторону увеличения до 20 декабря текущего года в соотв. со ст 126 НК.
В какую форму надо вносить корректировку, . И самое главное , когда надо платить. Я склоняюсь к сроку до 20 декабря этого года.Есть сомнения что после сдачи КПН.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ