» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Корректировка авнсовых по КПН |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Вт Дек 20, 2005 11:16:48 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Зина, вчера сдала без изменения периода, получилась задолженность по месяцам, сегодня отправила дополнительную, так как вы предложили.Надеюсь изменение периода не будет грубым нарушением. p/S Имелось ввиду пеня, не штраф |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #2  Пн Дек 19, 2005 15:57:37 |
Заголовок сообщения: | |
Ничего страшного, сдавайте дополнительный расчет 101.02 на 2005 год, а сумму корректировки делите на 1 месяц (с декабря по декабрь). Завтра у вас есть последний день сдать все без пени. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Пн Дек 19, 2005 15:01:16 |
Заголовок сообщения: | |
По нашему предприятию начало идет с апреля по декабрь, по данным ф 101.02. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Пн Дек 19, 2005 12:57:23 |
Заголовок сообщения: | |
Зин, тут нуна было протелепатировать... :) не пеня, а штраф, ессссно...таков язык бухгалтеров... |
Автор: | Геннадьевна | ||
Добавлено: | #5  Пн Дек 19, 2005 12:50:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не пойму, объясните,если откорректировать всю сумму декабрем, откуда начнет капать пеня? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #6  Пн Дек 19, 2005 12:43:07 |
Заголовок сообщения: | |
сдавайте частями...хотя НК уже просек эту фишку и выпустил спец. письмо по этому поводу... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #7  Пн Дек 19, 2005 11:58:52 |
Заголовок сообщения: | |
Но если предприятие вносит корректировку в ф.101.02 получается мы должны за сумму недоимки начислить пени , есть ли другая форма, которую мы можем сдать без начисления пени.С уважением. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #8  Вт Дек 13, 2005 11:02:35 |
Заголовок сообщения: | |
1. в дополнительную 101.02 2. вы правы, до 20 декабря. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #9  Вт Дек 13, 2005 10:50:40 |
Заголовок сообщения: | Корректировка авнсовых по КПН |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=9311#9311 Предприятие работает второй год.В ф. 101.02 ( Расчет авансовых платежей по КПН подлежащих уплате после сдачи декларации )предполагаемая прибыль показана по результатам 2004г В этом году произошло увеличение прибыли . Чтобы не допустить штрафа предприятие должно внести корректировку в сторону увеличения до 20 декабря текущего года в соотв. со ст 126 НК. В какую форму надо вносить корректировку, . И самое главное , когда надо платить. Я склоняюсь к сроку до 20 декабря этого года.Есть сомнения что после сдачи КПН. |