» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Учет в турагенстве

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Вт Июл 29, 2008 08:59:22
Заголовок сообщения: Учет в турагенстве

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=279346#279346

Какие проводкие в турагенстве?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Вт Июл 29, 2008 09:04:52
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
Какие проводкие в турагенстве?


Ща скажу.. Наверное, электрические :lol:



Автор: Технический
Добавлено: #3  Вт Июл 29, 2008 10:24:45
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса что именно беспокоит? Проводки оказания услуг?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Вт Июл 29, 2008 11:36:58
Заголовок сообщения:

Какая корреспонденция счетов в турагенстве,где доходом является сумма комиссионного вознаграждения от туроператора?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Вт Июл 29, 2008 13:28:47
Заголовок сообщения:

Попытка № 3

Нерезидент Баланса
Во-1, зарегиструйтесь нормально.
Во-2, задайте вопрос как положено. Опишите ситуацию. Проводки даются не вообще "в турагентстве", а для конткретной хоз.операции.



Автор: svet
Добавлено: #6  Вт Июл 29, 2008 14:52:40
Заголовок сообщения:

Лет 5 назад я делала примерно так: на сумму комисс.вознагр выписывался нсф Дт 301 Кт 701, поскольку сразу проходила оплата - Дт 451(441) Кт 301. Правда дело имели не с туроператором, а с авиаагенствами (Конкорд, Пулково)... Налоговая никаких вопросов не задавала, все её устраивало :) А вообще, чтобы получить правильный ответ, надо корректно задать вопрос. Есть такая поговорка - как спросили, так и ответили :) Удачи Вам :D


Автор: AAAAA
Добавлено: #7  Вт Июл 29, 2008 15:05:09
Заголовок сообщения:

Какая корреспонденция счетов в туристическом агенстве (ТОО) для следующих хозяйственных операций:
1.При начислении вознаграждения от туроператора
2.При оплате покупателем турпакета,в т.ч. и вознаграждения.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #8  Вт Июл 29, 2008 15:20:06
Заголовок сообщения:

AAAAA
Уже лучше... Но этого недостаточно. Надо подробнее...
Не бойтесь.. Название вашей конторы и турпоератора не называйте.. Их в КЗ пруд-пруди..
А сами операции рассказывайте подробнее.. Итак..
Попробую догадаться.. Эх, нам не впервой..

Вам туроператор выдает турпакет (товар) допустим за 1000 у.е.
Вы это турпакет продаете покупателю за 1100 у.е.
Продав товар вы расчитываетесь с туроператорм.

Проводки:
Дт 1330 - Кт 3310 -1000 у.е. - получены турпакеты от туроператора
Дт 1210 - Кт 6010 - 1100 у.е. - продажа турпакета покупателю
Дт 1010(1030) - Кт 1210 - 1100 у.е.- получение оплаты от покупателя
Дт 3310 - 1010(1030) - 1000 у.е. - погашение задолж-ти перед туроператором
Примечание - это проводки годятся при работе по общеустановл.режиму налогообложения.

При упращенке надо начисление дохода делать только на сумму СВОИХ услуг.
Дт 1210 - Кт 6010 - 100 у.е.
Дт 1010(1030) - Кт 1210 - 100 у.е.
А сумму турпаектов тут надо будет считать "в блокнотике" или как говорят бухгалтера "за балансом".

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:

ИМХО говорит:
Дт 1330 - Кт 3310 -1000 у.е. - получены турпакеты от туроператора

Вообще конечно вместо 1330 лучше сразу брать на расходы - 7010



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ