Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    при заполнении формы 050.02 выходит ошибка
    при заполнении 300 формы Соно ошибка.
    Ошибка при заполнении строки 910.00.020 за 1 квартал 910 формы
    При заполнении формы 200 в графе итог...
    Ошибка в заполнении ф. 300.00
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Ошибка в заполнении 300 формы.     
    Swmir
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Окт 07, 2008 14:52:08   

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как исправить 300 форму. Проблема такая: у нас НДС взятый в зачет недостает, чтобы покрыть НДС по обороту, но есть НДС из предыдущих периодов. И вот, в строке 300.00.022 я указываю сумму, которая недостает, а в строке 300.00.025 я указываю 0. Но мне приходит уведомление, там написано: сумма такая-то к начислению и срок уплаты. А то, что я указала в строке 300.00.025(сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет с учетом переносимых зачетов из пред. периодов) указала, что к уплате-0, это что никак не отражается? И что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Окт 07, 2008 14:57:49 Сообщить модератору   

    Swmir говорит:
    есть НДС из предыдущих периодов


    В лицевом счете в НК это уже отражено в прошлом периоде (если Вы правильно сделали и сдали отчеты по НДС).
    За этот квартал ставите, то что у Вас к начислению, а уже по лицевому за счет переплаты прошлых периодов все перекроется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Weit
    Коллега
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Окт 07, 2008 15:08:09 Сказали Спасибо❤   

    Swmir
    Все правильно. В лицевой счет садятся только 2 строки 300.00.022 и 300.00.023. В прошлом квартале сумма по строке 300.00.023 у вас уже села. Так что конечное сальдо на лицевом у вас будет 696285

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Swmir
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Окт 07, 2008 15:27:20   

    Спасибо!! Т. есть заполнено все правильно? Так и следует заполнять в с моем случае?

    Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд:

    А почему в уведомлении сумма стоит " к начислению" и указывается срок уплаты, если платить не нужно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Окт 07, 2008 16:14:40 Сообщить модератору   

    Swmir говорит:
    А почему в уведомлении сумма стоит " к начислению" и указывается срок уплаты, если платить не нужно?


    Потому что цифра 730849 уже сидит на лицевом счете в НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Окт 07, 2008 17:09:09   

    "И вот, в строке 300.00.022 я указываю сумму, которая недостает"

    Никогда не заполняю эти строки, если есть суммы зачета из предыдущих периодов то они уже сидят на лиц.счете, смотрю какая там сумма (переплата Yahoo! /долг Twisted Evil ) и смотрю в 300ф стр300.00.022 и 300.00.023. И сразу видно что к чему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Weit
    Коллега
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Окт 07, 2008 17:24:56   

    Swmir говорит:
    Спасибо!! Т. есть заполнено все правильно? Так и следует заполнять в с моем случае?

    Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд:

    А почему в уведомлении сумма стоит " к начислению" и указывается срок уплаты, если платить не нужно?


    Потому что эта сумма сядет в лицевой как начислено, а насчет платить - в данном случае это не для вас, а просто так устроенна программа ИСИД НДС - у них только такой вариант предусмотрен, раз начислено, значит сразу срок уплаты. В прошлом квартале у вас в уведомлении должно было стоять "к уменьшению".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz