Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Выцвели фискальные чеки по которым расходы отнесены в зачет. Что делать?
    кассовые чеки
    Кассовые чеки пробивались не в той организации
    АВР выписан поставщиком 30.09, а сч\ф...
    Нужно ли сдавать кассовую книгу и кассовые чеки на проверку
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Надо ли включать в Форму 307.00 кассовые чеки, по которым НДС берется в зачет     
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Сен 11, 2008 14:41:55 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=126424#126424

    Добрый всем день! Я знаю что можно взять в зачет НДС по чекам, если он содержит все надлежащие реквизиты, а как отразить его в форме 307.00, не могу же я вписать номер чека, вместо номера сч-фактуры.. или могу? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Сен 11, 2008 14:49:13   

    Можете. Я сама вношу всегда. Все реквизиты предприятия есть на чеке, а что еще?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Сен 11, 2008 14:49:30   

    Не можете. Не советую чеки вбивать в реестр.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Сен 11, 2008 14:53:01 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Не можете. Не советую чеки вбивать в реестр.

    Почему, поясните пожалуйста. Ведь если я их не вобью не сойдется сумма 300.00 и 307.00. Как же правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Сен 11, 2008 14:54:27 Сказали Спасибо❤   

    Упс, невнимательно прочитал первое сообщение. Короче так, очень много расприй было и в самом НК и между НП в теч 2005-2007 г.г, масса писем, по поводу чеков. Мнения разделились, хотя НК старалось придерживаться стороны что можно вносить. Да, если все реквизиты есть, то можете внести, но часто на местах НК зверствуют по этому поводу, но это уже отдельные случаи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Сен 11, 2008 14:54:29   

    Солнцка
    форма 307.00 подразумевает "полученные счета-фактуры".Вы же не получили СФ,а получили чек.Итог по форме 307.00 не обязательно должен сходиться с формой 300.00(не помню какая стр.)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Сен 11, 2008 14:54:55   

    Солнцка
    Я так понимаю речь идет о чеках на бензин? Можете конечно. Некоторые АЗС вообще счета-фактуры не выставляют, руководствуясь тем, что их чеки заменяют с/ф.

    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

    Если чек содержит: все реквизиты предприятия (РНН, серию и номер св-ва по НДС), наименование, количество и цену товара, а так же фискальный признак, то можете смело его забивать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Сен 11, 2008 14:59:16   

    Compas говорит:
    Не можете. Не советую чеки вбивать в реестр.

    Почему? В НК ст.242 п.8 пп.3 говорится о том, что можно не оформлять с/ф, в случае реализации товара с применением ККМ и выдачей фиск.чека.
    С 2005 года мне иногда приходится вбивать в реестр чеки, ни разу 307.00 именно на это, замечания не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Сен 11, 2008 15:00:30   

    Котеночек говорит:
    Можете конечно


    А в ф.307.00 т.к. нет номера счет-фактуры, напишите б/н, а все остальные данные
    baknar говорит:
    все реквизиты предприятия есть на чеке


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Astra
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Сен 11, 2008 15:04:37   

    Солнцка говорит:
    Compas говорит:
    Не можете. Не советую чеки вбивать в реестр.

    Почему, поясните пожалуйста. Ведь если я их не вобью не сойдется сумма 300.00 и 307.00. Как же правильно?

    А кто сказал, что они должны сходиться?
    Да много было разговоров про эти чеки, я лично не заношу их в 307., понимаю дословно название приложения. Аудит и ликвидация прошли без замечаний.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Сен 11, 2008 15:08:59   

    Astra говорит:
    прошли без замечаний

    Не думаю, что если вы не взяли что-то в зачет, вас за это штрафанут. Это конечно личное дело каждого. Но ошибкой взятие в зачет НДС по чекам не будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Сен 11, 2008 15:09:58   

    Astra, тогда какой смысл в ф.307.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Сен 11, 2008 15:32:47 Сообщить модератору   

    Солнышко говорит:
    А в ф.307.00 т.к. нет номера счет-фактуры, напишите б/н, а все остальные данные

    А номер чека нельзя?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Сен 11, 2008 15:39:43   

    Солнцка
    Tais говорит:
    форма 307.00 подразумевает "полученные счета-фактуры".Вы же не получили СФ,а получили чек.Итог по форме 307.00 не обязательно должен сходиться с формой 300.00(не помню какая стр.)
    .
    Это верно!
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Сен 11, 2008 15:40:04   

    Солнцка говорит:
    А номер чека нел

    В реестре пишите лучше б/н, а в авансовом проставляйте номер чека.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Сен 11, 2008 15:40:31   

    Я пишу в графе, где номер - к/чек №.... от .....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Чт Сен 11, 2008 15:57:43 Сообщить модератору   

    Солнышко говорит:
    тогда какой смысл в ф.307.00?


    307 форма - это реестр ПОЛУЧЕННЫХ (запомните это!) счетов-фактур.
    Она нужна для того чтоб сверять СФ у покупателя (у вас) и у продавца, коглда они ИХ будут проверять.

    Т.е. если ваш поставщик отчитается в НК, что за квартал продал на 100тыс.тенге, а все покупатели (как вы) суммарно дадут знать, что купили на большую сумму, то налоговики тут же поедут проверять их...
    Понятно?

    Что касается включать-невключать... Вопрос: вы получали СФ с чеком? Нет!
    Значит (вспомните) нечего включать в реесть ПОЛУЧЕННЫХ счетов-фактур..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Сен 11, 2008 15:59:53 Сообщить модератору   

    А если это например прездной билет, и я хочу взять НДС по нему в зачет, что в таком случае писать в 307.00 ??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Сен 11, 2008 16:01:47   

    Вот сколько бухов, столько и мнений. Считаю, что если ф.307 называется реестр счетов-фактур, то именно счф и надо в ней указывать. При чем тут номер чека ККМ? А НДС, выделенный в авиабилете? В реестр забивать номер авиабилета? Для этого и существует 11-ая строка в ф.300., там и отражается тот зачет, который не нашел отражение в реестре.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ася888
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Сен 11, 2008 16:06:02 Сообщить модератору   

    Солнцка говорит:
    А если это например прездной билет, и я хочу взять НДС по нему в зачет, что в таком случае писать в 307.00 ??

    Солнцка, это всего лишь "реестр документов", а по НДС 300 форма главное чтобы там отражалось)..но я сама включаю с номером фиск.чека не с точки зрения что "правильно", а с точки зрения "мне так удобно". Вот так вот! Smile
    ..и вообще земля не круглая, а эллипсообразная! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Сен 11, 2008 16:06:55   

    Солнцка говорит:
    А если это например прездной билет, и я хочу взять НДС по нему в зачет, что в таком случае писать в 307.00 ??

    Центр пассажирских перевозок на проездные с/ф выдает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Сен 11, 2008 16:10:16 Сообщить модератору   

    ИМХО говорит:
    .е. если ваш поставщик отчитается в НК, что за квартал продал на 100тыс.тенге, а все покупатели (как вы) суммарно дадут знать, что купили на большую сумму, то налоговики тут же поедут проверять их...
    Понятно?

    нет, не совсем. Поставщики отчитываются за то что продали, неважно сч-фактура это или чек (разве по выданным чекам они не отчитываются), а мы за то что купили. Может сошьлетесь на что нибудь по поводу несхождения сумм 300.00 и 307.00.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Сен 11, 2008 16:10:41   

    Ася888 говорит:
    я сама включаю с номером фиск.чека не с точки зрения что "правильно", а с точки зрения "мне так удобно

    а ну их, эти правила! давайте отчетность заполнять и сдавать, как нам удобно? ну что за бред, Ася?...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ася888
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Сен 11, 2008 16:14:42 Сообщить модератору   

    Даря говорит:
    Ася888 писал(а):
    я сама включаю с номером фиск.чека не с точки зрения что "правильно", а с точки зрения "мне так удобно

    а ну их, эти правила! давайте отчетность заполнять и сдавать, как нам удобно? ну что за бред, Ася?...

    Даря, т.е. делала раньше и поверьте мне больше половины бухов так делают! И когда я консультировалась мне сказали делай так и мы так делаем..я только здесь узнала что нежелательно Smile ..но так удобно согласитесь копейка в копейку идет и НК не возражает Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ася888
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Сен 11, 2008 16:15:31 Сообщить модератору   

    Даря говорит:
    мне больше половины бухов так делают!

    которых я знаю имелось в виду Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Сен 11, 2008 16:17:31   

    Ася888 говорит:
    поверьте мне больше половины бухов так делают

    без комментариев.

    Солнцка говорит:
    Может сошьлетесь на что нибудь по поводу несхождения сумм 300.00 и 307.00.?

    Не думаю, что есть такой акт, где будет написано, что с чем должно сходиться. Руководствуйтесь правилами заполнения ФНО. Удачи!

    Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:

    Ася888 говорит:
    Даря писал(а):
    мне больше половины бухов так делают!

    Ася888, будьте внимательнее! Даря так не писала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #27 Чт Сен 11, 2008 16:21:57 Сообщить модератору   

    Солнцка говорит:
    нет, не совсем.

    Ща еще раз.
    Солнцка говорит:
    Поставщики отчитываются за то что продали, неважно сч-фактура это или чек

    Точно!
    Солнцка говорит:
    разве по выданным чекам они не отчитываются

    Сумма всех чеков в идеале должно сходится с суммой всех СФ. Отчитываются именно по СФ. а ЧЕК - ЭТО ТОЛЬКО ОПЛАТА, и ничего более.
    Солнцка говорит:
    а мы за то что купили

    А вот вам отчитыватся НЕобязательно. Это ваше ПРАВО НА ВЫЧЕТ.
    ПРАВО для КОМПАНИИ, которое для сотрудника (для вас) превращается в обязанность т.к. вы работаете в интресах этой компании.
    Солнцка говорит:
    Может сошьлетесь на что нибудь по поводу несхождения сумм 300.00 и 307.00.?

    Они НЕ обязаны сходится.

    Вы русский язык понимаете?... Ферштейн?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Сен 11, 2008 16:22:11   

    Набаламутили опять? Оп чём спор ваще не понятно. Сама форма по своему определению - реестр сч-фактур полученных, а если и не получили чего их туда долбить? выдумывать номера. Это же не приложение в разрезе РНН о тов(раб, услугах, полученных).
    Я бы на месте налоговиков начала бы за такое штрафовать, например. Они прям не знаю где у них поле не пахано по штрафам.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #29 Чт Сен 11, 2008 16:25:42 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Я бы на месте налоговиков начала бы за такое штрафовать

    А что? Реально...
    Придут и скажут:
    Нукось, милочка... покажите эту вашу СФ... б/н..
    НЕТ???... Так чегож вы милочка, налоговую службу вводите в заблуждение?
    :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Astra
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Сен 11, 2008 16:25:43   

    Да, было как-то...
    Передала я фирму как положено, со спокойной душой.
    Через некоторое время слышу, там после вас столько допиков по НДС пришлось сдать. Не поверила, поехала посмотреть лично. И что вы думаете, после меня бухгалтер донесла до директора, что Ни в одном квартале 300 и 307 не сходится.Типа, караул... Было неприятно... Пришлось с литературой на руках доказывать. А ведь если ненароком бы не узнала, руководство, достаточно далекое от НК, сделало бы выводы , фатальные для меня.
    И Такое бывает, уважаемые коллеги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Сен 11, 2008 16:29:35   

    Мара говорит:
    Я бы на месте налоговиков начала бы за такое штрафовать, например. Они прям не знаю где у них поле не пахано по штрафам.....

    Маленький вопрос по НДС превратился в предложение для фискальщиков. Лихо мы тут, господа!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #32 Чт Сен 11, 2008 16:34:19 Сообщить модератору   

    Ну дак, пока не припугнешь все равно будут норовить делать по своему..

    Вопрос исчерпан?

    Или пойдем по второму кругу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Сен 11, 2008 16:37:45   

    Солнцка молчит. Видимо, всё ясно. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Чт Сен 11, 2008 16:41:06 Сообщить модератору   

    ИМХО говорит:
    Ну дак, пока не припугнешь все равно будут норовить делать по своему..

    Вопрос исчерпан?

    Или пойдем по второму кругу?

    Немножно грубо, но все прояснилось. Лучше спросить и переспросить чем наляпать че попало. Спасибо всем товарищи за комментарии!!! Smile

    Добавлено спустя 17 минут 42 секунды:

    Нет, и все таки поупорствую
    ИМХО говорит:
    Сумма всех чеков в идеале должно сходится с суммой всех СФ. Отчитываются именно по СФ. а ЧЕК - ЭТО ТОЛЬКО ОПЛАТА, и ничего более.

    Вы видимо думаете, что они дают нам сч-фактуру вместе с ф/чеком, и я собираюсь указывать в реестре и сч-ф, и чек? А если чек без сч-ф (за бензу например)? В НК 242ст п.8 прописано что, оформление сч-ф не обязательно. А что не запрещено, то разрешено. Нет, с реестром все понятно, но думаю сто за указание чека по башке сильно не дадут. (Просто 2 квартал так сдала, 3-й не буду) Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aiman
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Чт Сен 11, 2008 16:59:01 Сообщить модератору   

    Составьте отдеотную ведомость по чекам и учитывайте суммы ндс в 300. 300и 307 вовсе не должны совпадать, а зачет по ндс по чекам брать можно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #36 Чт Сен 11, 2008 17:23:58 Сообщить модератору   

    Солнцка говорит:
    Вы видимо думаете, что они дают нам сч-фактуру вместе с ф/чеком,

    Нет я так не думал. Ибо, во -1, не "с луны свалился"- чеков и со СФ из без них получал в руки предостаточно, а во-2, я умею читать по русски.
    Солнцка говорит:
    и я собираюсь указывать в реестре и сч-ф, и чек?

    Ну это уже совсем был бы идиотизм. Я уважаю своих коллег и не подозреваю их в чем-то большем, чем они сами демонстрируют.
    Солнцка говорит:
    А если чек без сч-ф (за бензу например
    )? В НК 242ст п.8 прописано что, оформление сч-ф не обязательно. А что не запрещено, то разрешено.

    Речь здесь была не об этом. Чек вам могут дать со СФ, дать без СФ, или вообще не дать... Вопрос был что вам с этим делать? т.е. включать ли в ф.307?
    Ответ: НЕТ СФ по бензе - НЕТ в реесе!
    Солнцка говорит:
    Просто 2 квартал так сдала, 3-й не буду

    Ну надо закончить год в одном стиле.. А то заметят и спросят почему перстали включать чеки в 307ф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнцка
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Чт Сен 11, 2008 17:40:27 Сообщить модератору   

    ИМХО говорит:
    Ну это уже совсем был бы идиотизм

    Никто и не сомневается в ваших умственных способностях, только вы почему то стараетесь кажды своим словом их доказывать. Надо быть проще.
    С ув.[/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #38 Чт Сен 11, 2008 18:01:05 Сообщить модератору   

    Солнцка говорит:
    только вы почему то стараетесь


    Вы у меня спросили - я ответил. Что вам не нравится?

    Я еще думал: отвечать или нет...

    Но ваши слова
    Солнцка говорит:
    Нет, и все таки поупорствую

    я не мог оставить без внимания.

    Спрашивайте - всегда отвечу.
    Но если в процессе не будете проявлять элементарную собразительность,
    то имейте ввиду, что будете огребать свою долю обидных эпитетов..

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #39 Пн Ноя 24, 2008 00:42:23 Сообщить модератору   

    всегда вносила в реестр счетов фактур номера ККЧ за бензин (так же как и все знакомые мне бухгалтера, а их очень даже не мало). Но теперь в жутких сомнениях: действительно логично и правильнее не вносить номера чеков на место номеров не полученных счетов, но если я сейчас изменю способ заполнения формы, ведь у проверяющих могут возникнуть вопросы. Неизвестно как они посчитают правильным. Идти спрашивать у участкового налогового инспектора чревато - город небольшой, инспектора все свои фирмы помнят вплоть до имени-отчества административного состава и идти с подобным вопросом все равно что открыто заявить "Приходите с проверкой, к нам можно прикопаться". Стоит все таки изменять способ заполнения 307 формы с нового года или делать "как все" и не нарываться на дополнительный интерес?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nata105
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Пн Ноя 24, 2008 01:09:21 Сообщить модератору   

    Хочу заметить, что согласно ст.242 Налогового кодекса в п.8. Оформление сч-фактуры не требуется .... 3) в случае реализации товаров(работ,услуг) с применением ККМ с ФП и выдачей контрольного чека. И соответственно в форме 307 указывается слово "чек" в столбце счет-фактура, вся сумма в последующем переносится в 300 форму в строку 300.00.011

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Suremon
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пн Ноя 24, 2008 09:12:30   

    Нерезидент Баланса говорит:
    всегда вносила в реестр счетов фактур номера ККЧ за бензин


    Я тоже вносила, потом меня ткнули носом в название ф.307 и я перестала вносить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Женя бух
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Пн Ноя 24, 2008 18:37:25 Сообщить модератору   

    Мне интересно а бывают вообще ли фскальные чеки с реквизитамии покупателя не разу таких не видел Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Пн Ноя 24, 2008 19:02:39   

    Бывают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зульфира
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пн Ноя 24, 2008 23:52:10 Сообщить модератору   

    Господа бухгалтера! Я лично присутстововала на семинаре в Налоговом комитете, который был посвящён вопросам по НДС. Так вот старший специалист по вопросам НДС ответила перед многочисленной аудиторией , что если у вас присутствует фискальный чек с указанием всех реквизитов поставщика и наименование товара , но нет счет-фактуры, то вы имеете полное право заносить данный чек с его номером в реестр счетов-фактур - в форму 307.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kira_mass
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Ноя 25, 2008 13:19:43   

    Зульфира, имеете полное право, но не обязаны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Женя бух
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Вт Ноя 25, 2008 16:58:26 Сообщить модератору   

    Зульфира говорит:
    что если у вас присутствует фискальный чек с указанием всех реквизитов поставщика и наименование товара

    Извеняюсь тысячу раз за мой вопрос так в ф/ч не обезательно должны быть реквизиты покупателя а достаточно всего всех реквизитов поставщика и перечень приобретеного товарая я так понимаю Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Ноя 25, 2008 20:26:24   

    Женя Р±СѓС… говорит:
    ак в ф/ч не обезательно должны быть реквизиты покупателя а достаточно всего всех реквизитов поставщика

    Совершенно верно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz