Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли сдавать Форму 200 за наемных работников ИП и ТОО на упрощенке в 2009 г.
    Должен ли нотариус без наемных работников ежеквартально сдавать форму 200?
    В обязательном ли порядке предоставля...
    Заполнять строку 910.00.007, если нет...
    Надо ли начислять и перечислять ОПВ и...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Сдавать ли ф 201.00 если нет наемных работников. 2007 г.     
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Ноя 24, 2007 00:09:15   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=346409#346409
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=130217#130217
    В 1-ом квартале 2007 года в местной налоговой сказали, что ф201.00 по новым правилам не надо представлять, так как у меня упрощенка ИП и нет наемных работников. Сдавайте только ф910, там эти расчеты есть.
    Во 2-ом квартале я естественно так и поступил.
    В этом квартале с этим гребанным СГДС3 написал на продление, так как вручную не принимали. Теперь мне говорят в той же самой налоговой - "Где ф201.00? Почему не сдавали?!!! Будем штрафофать!!! Никто вам такого здесь не говорил! БЛА-БЛА-БЛА"
    Короче кто прав? Если я, как это ДОКАЗАТЬ?!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Ноя 24, 2007 00:28:09 Сообщить модератору   

    Raybek говорит:
    Короче кто прав? Если я, как это ДОКАЗАТЬ?!!!

    Прав Кодекс...
    Налоговый кодекс говорит:
    Статья 377-1. Особенности уплаты отдельных видов налогов и обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и представления отчетности по ним
    1. Налогоплательщик в сроки, установленные для сдачи упрощенной декларации, представляет:
    1) расчет по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты;
    2) отчетность по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды;
    3) расчет по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования.
    2. Уплата суммы индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования производится не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
    3. Индивидуальные предприниматели, не использующие труд наемных работников, расчетов по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды и социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования не представляют.
    (дополнено ст.377-1 ЗРК от 31.01.2006 N 125-III)


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Ноя 24, 2007 01:08:46   

    расчетов по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды и социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования не представляют.

    А как же 1. Налогоплательщик в сроки, установленные для сдачи упрощенной декларации, представляет:
    1) расчет по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты;


    Короче сдавать OR NOT сдавать ф201.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Ноя 24, 2007 01:22:18 Сообщить модератору   

    На основании этого пункта в наш НК ни один ИП по упрощенке без работников форму 201.00 не сдает. Точнее, НК сказал не сдавать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Сб Ноя 24, 2007 08:48:44 Сообщить модератору   

    Спасибо, Львонок! Свобободу диким кошкам Уральска Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дмитрий_ИКС
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Ноя 24, 2007 10:58:39   

    Не знаю как в этом году, в прошлом наш НК наверное перевыполнил план по штрафам. ИП (упрощенка, без работников) не сдавали 201, а надо было ее сдавать с нолями. Штраф около 50000 тенге (в первый раз).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Ноя 24, 2007 11:11:49 Сообщить модератору   

    Дмитрий_ИКС говорит:
    ИП (упрощенка, без работников) не сдавали 201, а надо было ее сдавать с нолями.

    Не спорю, в прошлом году было такое... И у нас было "накошено" немало...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Ноя 24, 2007 23:44:17 Сообщить модератору   

    сейчас, вчитываясь в статью 377-1 Налогового кодекса по новому думаю аргументы надо строить по другому. в статье 377-1 правда говорится только про пенсионку и соцотчисления.
    следовательно идем другим путем.
    Расчет по ИПН представляют только налоговые агенты. Кто такие налоговые агенты - смотрим статью 10 НК - есть определение. Но и они представляют только если возникают налоговые обязательства по уплате ипн с доходов облагаемых у источника выплаты.
    Короче, если вы доходы согласно статье 146 не выплачиваете, трудовых договоров не имеете. То имеете полное право расчет по ИПН форма 201.00 не сдавать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Сб Ноя 24, 2007 23:55:43   

    Вот интересно. Можно ли получить официальное разъяснение по данному вопросу у НК МФ РК по мылу? Чтобы можно было распечатать эту бумажку и ПОКАЗЫВАТЬ!!! Если можно, то КАК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Ноя 29, 2007 16:54:58   

    А если ИП на общеустановленном режиме и работников нет,
    какой статьей НК руководствоваться.? У нас сейчас тоже вопросы возникли с налоговым комитетом. В этом году не сдавала ни одной 201. Что будет?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Ноя 29, 2007 18:09:07 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    сейчас, вчитываясь в статью 377-1 Налогового кодекса по новому думаю аргументы надо строить по другому. в статье 377-1 правда говорится только про пенсионку и соцотчисления.
    следовательно идем другим путем.
    Расчет по ИПН представляют только налоговые агенты. Кто такие налоговые агенты - смотрим статью 10 НК - есть определение. Но и они представляют только если возникают налоговые обязательства по уплате ипн с доходов облагаемых у источника выплаты.
    Короче, если вы доходы согласно статье 146 не выплачиваете, трудовых договоров не имеете. То имеете полное право расчет по ИПН форма 201.00 не сдавать.


    А мне вот кажется, что расчет по ОПВ и СО и расчет по ИПН это две формы: 201 и 201.04. И действительно, в 2007 году, "упрощенцы" не сдают 201.04, если нет работников. И продолжают сдавать 201 с ноликами, даже при отсутствии онных. Хотя я думаю, это несправедливо.

    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

    Марта говорит:
    А если ИП на общеустановленном режиме и работников нет,
    какой статьей НК руководствоваться.? У нас сейчас тоже вопросы возникли с налоговым комитетом. В этом году не сдавала ни одной 201. Что будет?!


    Будут штрафы за несвоевременно сданные отчеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Вт Апр 08, 2008 16:06:51 Сообщить модератору   

    Вот информация для рзмышления (я у же два дня ломаю себе голову):

    1-й вариант см.вложение

    2-й вариант
    «Ответ №805 . Цитата. … Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, при отсутствии показателей в расчете по индивидуальному подоходному налогу (форма 201.00) обязаны как налоговые агенты представлять данный расчет в налоговые органы. При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 68 Налогового кодекса налоговые органы не вправе требовать от налогоплательщика предоставление приложений к расчету в случае отсутствия в них данных.»

    Однако, я только что из налогового.
    В "окнах" у ИПешников не берут другие отчеты, если не сдаешь фно 201.00 пустографку .
    Даже объявление повесили, какие формы (в т.ч. 201.00) должен сдавать ИП по СНР.
    И получается, что если сейчас отправлю первоначальные отчеты по 201.00, то за 2007 год могут взять штрафы за несдачу фно.
    Хотя в прошлом году, при устной консультации в НК, заверили, что ф.201 сдавать не надо (!).
    "Закон, что дышло, куда повернул, то вышло" ?!
    Чем-то это напоминает ситуацию с декларациями по НДС (по-квартально или по-месячно).......

    А как же первый вариант, г-жи Дощановой?! она ведь в налоговой работает. И в серьезном журнале напечатали.
    Зачем тогда такие полярные мнения ?! Специально в заблуждение вводят?
    Тогда, если -сдавать, то плучается, что и декларации по имуществу (которого нет), ндс (не стою) и пр надо сдавать пустографками.
    Что б тогда не сдать фно 201.04 (там ведь про заявленный доход !)...

    Кто-нибудь нашел официальный ответ НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Апр 08, 2008 16:18:59 Сообщить модератору   

    А не проще ли Вам официально в письменном ввиде обратиться Ваш НК,
    Например, у нас в Атырау однозначно сдавать не надо, просто их даже не принимают, в течении 2-х кварталов мы отчитывались "явочно"
    Основанием ыло вот это:

    Cleaner говорит:
    Налоговый кодекс писал(а):
    Статья 377-1. Особенности уплаты отдельных видов налогов и обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и представления отчетности по ним
    1. Налогоплательщик в сроки, установленные для сдачи упрощенной декларации, представляет:
    1) расчет по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты;
    2) отчетность по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды;
    3) расчет по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования.
    2. Уплата суммы индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования производится не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
    3. Индивидуальные предприниматели, не использующие труд наемных работников, расчетов по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды и социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования не представляют.
    (дополнено ст.377-1 ЗРК от 31.01.2006 N 125-III)


    Но читая ветки форума бывают и другие ситуации, н-р
    Дмитрий_ИКС говорит:
    Не знаю как в этом году, в прошлом наш НК наверное перевыполнил план по штрафам. ИП (упрощенка, без работников) не сдавали 201, а надо было ее сдавать с нолями. Штраф около 50000 тенге (в первый раз).


    Поэтому лучше вопрос в письменном ввиде, и ответ тоже, а если до 20 не успеете получить ответ, то лучше сдайте с "0", лишней не будет, у Вас же равно наемные рабочие задним числом не появятся

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AIR
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Апр 08, 2008 16:33:34 Сообщить модератору   

    Написала, жду ж ответа, а это дней 30-ть, а сдать до 20-го

    Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:

    Цитата:
    На сегодняшний день в "окнах" нашего налогового у ИПешников не берут другие отчеты, если не сдаешь фно 201.00 пустографку .
    Даже объявление повесили, какие формы (в т.ч. 201.00) должен сдавать ИП по СНР.
    И получается, что если сейчас отправлю первоначальные отчеты по 201.00, то за 2007 год могут взять штрафы за несдачу фно.
    Хотя в прошлом году, при устной консультации в НК, заверили, что ф.201 сдавать не надо (!).
    "Закон, что дышло, куда повернул, то вышло" ?!
    Чем-то это напоминает ситуацию с декларациями по НДС (по-квартально или по-месячно).......

    А как же первый вариант, г-жи Дощановой?! она ведь в налоговой работает. И в серьезном журнале напечатали.
    Зачем тогда такие полярные мнения ?! Специально в заблуждение вводят?
    Тогда, если -сдавать, то плучается, что и декларации по имуществу (которого нет), ндс (не стою) и пр надо сдавать пустографками.
    Что б тогда не сдать фно 201.04 (там ведь про заявленный доход !)...


    Сдать-то не проблема.
    Другое дело, что почему законы пишут так, что к ним нужны и коментарии?! Не согласна я, что должна платить "50000 за первый раз".
    А почему ответственность не несут "бесплатные" консультанты в НК? Они должны знать, как ОТЧЕ НАШ, Кодекс НК. :evil:
    :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zaika
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Апр 14, 2008 17:20:00 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    . Индивидуальные предприниматели, не использующие труд наемных работников, расчетов по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды и социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования не представляют.
    (дополнено ст.377-1 ЗРК от 31.01.2006 N 125-III)

    если упрощенка, то надо,там не зависит есть или нет,если же по патенту,то труд наемных работников нельзя ст374 п1

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сан
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Окт 23, 2008 11:50:59 Сообщить модератору   

    Raybek говорит:
    ф201.00 по новым правилам не надо представлять, так как у меня упрощенка ИП и нет наемных работников. Сдавайте только ф910, там эти расчеты есть.
    Во 2-ом квартале я естественно так и поступи
    Короче кто прав? Если я, как это ДОКАЗАТЬ?!!!
    хотел уточнить по поводу сдачи отчетов, а в третьем квартале ничего не изменилось ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Окт 23, 2008 12:37:02 Сообщить модератору   

    zaika говорит:
    Индивидуальные предприниматели, не использующие труд наемных работников, расчетов по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды и социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования не представляют.
    (дополнено ст.377-1 ЗРК от 31.01.2006 N 125-III)


    Вот и получается расчет по ОПВ и СО сдавать не надо, а по ИПН надо я так думаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сан
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Окт 23, 2008 14:31:05 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Вот информация для рзмышления (я у же два дня ломаю себе голову):
    1-й вариант см.вложение
    2-й вариант
    «Ответ №805 . Цитата. … Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, при отсутствии показателей в расчете по индивидуальному подоходному налогу (форма 201.00) обязаны как налоговые агенты представлять данный расчет в налоговые органы. При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 68 Налогового кодекса налоговые органы не вправе требовать от налогоплательщика предоставление приложений к расчету в случае отсутствия в них данных.»
    Однако, я только что из налогового.
    В "окнах" у ИПешников не берут другие отчеты, если не сдаешь фно 201.00 пустографку .
    Даже объявление повесили, какие формы (в т.ч. 201.00) должен сдавать ИП по СНР.
    И получается, что если сейчас отправлю первоначальные отчеты по 201.00, то за 2007 год могут взять штрафы за несдачу фно.
    Хотя в прошлом году, при устной консультации в НК, заверили, что ф.201 сдавать не надо (!).
    "Закон, что дышло, куда повернул, то вышло" ?!
    Чем-то это напоминает ситуацию с декларациями по НДС (по-квартально или по-месячно).......
    А как же первый вариант, г-жи Дощановой?! она ведь в налоговой работает. И в серьезном журнале напечатали.
    Зачем тогда такие полярные мнения ?! Специально в заблуждение вводят?
    Тогда, если -сдавать, то плучается, что и декларации по имуществу (которого нет), ндс (не стою) и пр надо сдавать пустографками.
    Что б тогда не сдать фно 201.04 (там ведь про заявленный доход !)...
    Кто-нибудь нашел официальный ответ НК?
    а если электронно тогда получается ненадо сдавать 201,00 если нет наемных рабочих.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Окт 23, 2008 22:19:23 Сообщить модератору   

    Vassiliy говорит:
    Вот и получается расчет по ОПВ и СО сдавать не надо, а по ИПН надо, я так думаю.

    ИПН у ИП на упрощенке исчисляется и отражается в Ф910.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сан*
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Окт 24, 2008 09:30:15 Сообщить модератору   

    про 201,00 скажите про 910 понятно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Окт 24, 2008 09:37:24 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    ИПН у ИП на упрощенке исчисляется и отражается в Ф910.00


    Я про другой ИПН говорил, который облагается у источника выплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Окт 24, 2008 10:22:44 Сообщить модератору   

    Да понятно это.
    Ну раз у ИП нет наемных работников, то значит и нет ИПН у источника выплаты. Это же логично. Зачем тогда Ф201.00 сдавать?

    В Кодексе специально прописан случай отсутствия наемных работников у ИП на упрощенке. Сказано, что Ф201.00 он подавать в этом случае не должен.
    И тот факт, что некоторые налоговые органы не знают собственного законодательства, еще не говорит о том, что мы обязаны сдавать этот отчет.

    Что мы воду в ступе толчем.
    Давайте конкретно:
    Кому из присутствующих здесь ИП на упрощенке выписали штраф за несданную Ф201.00 при отсутствии наемных работников?

    Варианты из серии "ОБС": "а я слышал", "а мне говорили" не принимаются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ласточка
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Окт 31, 2008 12:06:53 Сообщить модератору   

    помогите, у нас ип на общ.уст.реж. зарег. в 3 городах Астана, Актобе, Шымкент. 201.00 сдали по эл. код налогового органа Астаны указали 6202, а нужно было помоему 6201. как выйти из положения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Окт 31, 2008 12:24:21 Сообщить модератору   

    А вы уведомление о принятии расчета получили? Что там написано? Есть разноска? Проверьте в ИНИСе свой лицевой счет. Если все нормально, то и не переживайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Окт 31, 2008 12:26:55   

    У нас был подобный случай, судились и проиграли, сказали расчет нужно сдавать было...
    Поэтому отправляю 910 и 201 в придачу, лишним не будет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Окт 31, 2008 12:30:30   

    Ласточка говорит:
    201.00 сдали по эл. код налогового органа Астаны указали 6202, а нужно было помоему 6201. как выйти из положения?

    Заполнить форму на отзыв, где указываете ошибочный и правильный код НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Окт 31, 2008 12:32:22   

    Elis говорит:
    некоторые налоговые органы не знают собственного законодательства, еще не говорит о том, что мы обязаны сдавать этот отчет.

    Что мы воду в ступе толчем.
    Давайте конкретно:
    Кому из присутствующих здесь ИП на упрощенке выписали штраф за несданную Ф201.00 при отсутствии наемных работников?


    Судья в конце сказала, как вы можете, ведь налоговые инспектор в любом случае знает лучше, чем вы, что вам сдавать, а что нет.

    Вот и приехали...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Дек 11, 2008 18:49:03   

    Все налоговые инспектора твердят ф.201.00 сдавать не надо, если нет наемных работников.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Дек 11, 2008 18:55:52 Сообщить модератору   

    А вы попросите этих налоговых инспекторов зайти на сайт Налогового комитета и в интернет-конференции посмотреть
    вопрос № 805:
    [quote]Индивидуальный предприниматель применяющий специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации не имеет наемных работников. Должен ли он сдавать Расчет по индивидуальному подоходному налогу ф. 201.00 если не имеет наемных работников. Согласно статье 148 "налоговыми агентами, приеняющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, представление расчета по индивидуальному подоходному налогу производится в соответствии со статьей 377-1 настоящего кодекса. А статья 377-1 налогового кодекса гласит, что "индивидуальные предприниматели, не использующие труд наемных работников, расчетов по обязательным пенсионным взносам в накопительные фонды и социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования не представляют. Расчет по обязательным пенсионным взносам ф. 201.04 представляют индивидуальные предприниматели за себя.[quote]
    [quote]Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, при отсутствии показателей в расчете по индивидуальному подоходному налогу (форма 201.00) обязаны как налоговые агенты представлять данный расчет в налоговые органы. При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 68 Налогового кодекса налоговые органы не вправе требовать от налогоплательщика предоставление приложений к расчету в случае отсутствия в них данных.
    Цитата:

    Согласна, что[quote="Elis"]некоторые налоговые органы не знают собственного законодательста

    Вы решите, кому вы больше доверяете, так и поступайте.

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    Неправильно расставила кавычки - последний абзац пред цитатой - это ответ специалистов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Чт Дек 11, 2008 20:05:13 Сообщить модератору   

    Знакомые подали на закрытие ИП на СНР, там выплыло, что не сдавалась 201 при отсутствии наемников, пригрозили штрафом. Я посоветовала написать письмо, мол не принесен ущерб государству и все такое. Посмотрим, что будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Чт Дек 11, 2008 20:35:03 Сообщить модератору   

    Тата79 говорит:
    Все налоговые инспектора твердят ф.201.00 сдавать не надо, если нет наемных работников.


    Не все, неправда. Если бы все - не было бы первого сообщения в этой ветке.

    Сегодня на семинаре в Алматы по теме "Налогообложение ФЛ" еще раз с высокой трибуны во всеуслышание было заявлено: 201 форму ИП при отсутствии показателей - сдают обязательно! Ссылаются на разъяснение по этому поводу специалистов НК МФ РК. Надо будет поискать письмо. Если это еще злободневно для кого-то, я могу туда позвонить, чтобы дали номер письма.

    Лично я никогда не подвергала сомнению необходимость сдавать ф. 201 и ИП и ЮЛ даже пустышки, проблем нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пт Дек 12, 2008 02:03:18   

    У меня лично в прошлом году инспектор отказалась принять 201 форму пустышку. Дело было в Астане в Алматинском НК. Потом мы получили эл. ключ. Ну и не подашь же первоначальную еще раз. Вообщем из-за самих налоговиков и получилась эта белиберда. Мне лично было не влом сдавать пустографки. :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пт Дек 12, 2008 03:56:16 Сообщить модератору   

    Kitten_l говорит:
    У меня лично в прошлом году инспектор отказалась принять 201 форму пустышку

    У меня тоже было такое, что инспектор отказывалась принимать ф.201, но я настояла на том, чтобы она приняла. Приняла с такой ухмылкой и словами: "Вам что делать нечего?". Было это 1-1,5 года назад, не помню точно . Зато вчера была в НК и слышала, как она же (инспектор) др. налогоплательщику говорит: "Не может быть, чтобы я Вам так сказала, мол, не сдавайте отчет, что Вы такое говорите?". В общем пока я там стояла в очереди за справкой наблюдала за всем происходящим. На штраф направили женщину.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пт Дек 12, 2008 15:18:33 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения говорит:
    Зато вчера была в НК и слышала, как она же (инспектор) др. налогоплательщику говорит: "Не может быть, чтобы я Вам так сказала, мол, не сдавайте отчет, что Вы такое говорите?". ...На штраф направили женщину.


    Вот потому я в соседней ветке и советовала не слушать указания "специалистов" из НК, а читать налоговый кодекс. Даже статью указала Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пт Дек 12, 2008 21:49:38 Сообщить модератору   

    Anka говорит:
    Вот потому я в соседней ветке и советовала не слушать указания "специалистов" из НК, а читать налоговый кодекс. Даже статью указала

    И я про то, что не стоит доверять словам инспекторов НК. Тем более из них сейчас новеньких пруд пруди, бух намного больше знает, чем налоговик.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнура А
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пт Янв 23, 2009 16:50:16 Сообщить модератору   

    Работники предприятия ежемесячно отчисляют взносы в профсоюз (удерживаются с зарплаты). Профсоюз за счет полученных профвзносов на новый год закупил подарки и раздал этим же работникам предприятия. Стоимость этих подарков будет ли являться доходом данных лиц ? Удерживать и начислять ли ИПН, ОПВ, соцналог, соцстрах? Если нет, то на основании какой статьи Налог. кодекса? Я запуталась !!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #37 Вт Янв 27, 2009 11:16:09 Сообщить модератору   

    По поводу профсоюза, наша фирма так же отчисляет деньги в профсоюз -но уже с суммы зар.платы за вычетом всех налогов..так что двойное налогообложение получается , если вы посчитаете подарки доходом и еще раз обложите эту сумму всеми налогами Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #38 Вт Янв 27, 2009 11:55:57 Сообщить модератору   

    Если рассуждать и размышлять логически, то так оно и получается, но хочется найти что-нибудь в Кодексе по этому вопросу, чтобы смело потом на эту статью ссылаться, а то там написано, что доход в виде любой материальной выгоды облагается у источника выплаты. Я нашла в интернете статью такую : "...Профсоюзная организация приобретает за счет средств профсоюзного бюджета для детей членов профсоюза новогодние подарки - билеты на детские представления и новогодние елки.
    Каков порядок обложения единым социальным налогом указанных выплат?
    Ответ. В соответствии с п.п. 13 п. 1 ст. 238 не подлежат налогообложению единым социальным налогом выплаты в денежной и натуральной форме, осуществляемые за счет членских профсоюзных взносов каждому члену профсоюза, при условии, что данные выплаты производятся не чаще одного раза в три месяца и не превышают 10000 рублей в год. Если выплаты производятся не членам профсоюза, в том числе детям, они подлежат налогообложению в установленном порядке...." но это российский налоговый кодекс еще и старый. А в казахстансом законодательстве есть что-либо подобное ? хочу найти , распечатать, подшить и успокоиться наконец!!! Кто занимается учетом в профсоюзной или иной некоммерческой организации, подскажите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ZhZ
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Вт Янв 27, 2009 16:11:39 Сообщить модератору   

    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Еще раз подскажите внятно, сдавать 201.00 или не сдавать, если нет наемных работников у ИП на упрощенке. Можно ли ссылаться на ст. 185 п.3, чтобы не сдавать эту декларацию?
    Открыла ИП дабы взять кредит в банке на стартовый бизнес в 2008г., кредит не одобрили, зато ИП существует... Сдавала пустографки 910. а 201.00 не сдавал. Что же теперь со мной будет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каряж
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Вт Янв 27, 2009 16:55:13 Сообщить модератору   

    Всем привет, подскажите где найти книгу учета, нам налоговики на семинаре сказали, что можно найти в балансе, но я пыталась и не могу найти, заранее списибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz