Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Поделитесь опытом. Достоинства и недостатки 1С 8.2 по сравнению с 1С 7.7.
    Как правильно подшивать налоговую отчетность? Поделитесь с опытом.
    поделитесь опытом как можно столько фирм вести
    Поделитесь опытом поэтапного оформлен...
    Алгоритм начисления компенсации за неиспользованный отпуск
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Поделитесь опытом - алгоритм начисления налогов     
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Дек 22, 2008 12:20:56   

    Уважаемые спецы! Поделитесь, плиз, опытом, расскажите, как вы начисляете налоги в 1С. Интересуют не те, которые программа рассчитывает сама, например, социальный и индивидуальный подоходный, а те, по которым делаются расчеты. Очень интересует КПН, на землю и имущественный. Моя проблема заключается в том, что, например, весь год через банк платился авансовый по КПН, к примеру 5000. В конце года висит переплата 60000. Как убрать? Когда и какую сделать проводку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сударыня
    Резидент Баланса
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Дек 22, 2008 12:34:11   

    Начисляйте ежемесячно операцией в ручную КПН (я так делаю)
    А по остальным налогам есть документ начисление налогов Документы-Регламентные-Расчет налогов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Дек 22, 2008 12:38:20   

    есть документ начисление налогов Документы-Регламентные-Расчет налогов--а скажите пожалуйста на сче этого документа какие туда налоги надо проптсывать по имуществу начисленные или уплаченные,как часто тнадо пользоваться этим документом? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cosmo
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Дек 22, 2008 12:43:02 Сообщить модератору   

    В 1С 7.7 меню Документы\Регламентные. Документ "Расчет налогов" предназначен формирования операций по расчету
    земельного, имущественного и транспортного налога.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айка27
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Дек 22, 2008 12:46:52   

    ставите счет налога в документе , сумма - с расчетов сданных вами в НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Дек 22, 2008 12:47:20   

    я не знаю как именно пользолваться этим документом-в него надо забивать налоги в конце года что было начисленно или как ежеквартально-подскажите,что он делает налог начисляет??7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cosmo
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Дек 22, 2008 12:49:50 Сообщить модератору   

    *МАКС*
    При проведении документ формирует проводки по начислению налогов
    с указных в табличной части счетов и аналитики. То есть этим документом начисляем налоги, а уплачиваем через банк или кассу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Дек 22, 2008 12:51:10 Сказали Спасибо❤   

    Согласна, начисляйте ежемесячно только суммы Вы к начислению должны брать из расчетов по КПН 101.01 до сдачи и 101.02,101.03 после сдачи.
    После сдачи 100ф сделайте доначисление или уменьшение начислений в 1с согласно данным начисленного КПН по декларации.
    Если и после начислений у Вас будет переплата, то она пойдет в счет уплаты КПН за буд.год. Перенесите в конце года сумму переплаты на счет 1410, чтобы переплата на счете 3110 красным не висела.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Дек 22, 2008 12:52:11   

    всем спасибо,большое прибольшое!!!!!!!!!!!!!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Дек 22, 2008 13:01:53   

    Выходит, что в 8-ке (простите, я её имела в виду - ветка так называется), эта процедура делается вручную Sad.
    Ещё на курсах по регламентированныи отчетам в 1с посоветовали не пользоваться процедурой Закрытие месяца - Расчет налога на прибыль, что-то там не так. Какие соображения на этот счет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cosmo
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Дек 22, 2008 13:39:03 Сообщить модератору   

    Marion
    В 8-ке Закрытие месяца - Расчет налога на прибыль делаем в конце года. Процедура рассчитывает общую сумму (оборот Кт - оборот Дт) по группам счетов налогового учета :Доходы H700 и Расходы H800, если получается доход сумма >0 , то делается проводка 7710-3110

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Дек 22, 2008 16:03:15   

    А какой механизм при Закрытии месяца - Отложенные налоговые активы и обязательства. Как поставлю эту галочку "рвётся" баланс на довольно значительную сумму...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cosmo
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Дек 22, 2008 20:56:09 Сообщить модератору   

    Marion
    Вычисляется Сумма налогооблагаемого дохода по временным разницам. Период расчета с начала года на конец месяца даты документа, причем включаются движения самого документа Закрытие месяца. Берется оборот по группам счетов налогового учета :Доходы H700 и Расходы H800, движения только по виду учета ВР (находится в справочнике Виды учета НУ) . Затем, если получившаяся сумма положительная , то делается проводка 2810-3110 сумма проводки=НашаСумма*Ставка_Налога_На_Прибыль/100 содержание="Признан отложенный налоговый актив за период". Если сумма отрицательная, то делается проводка 7710-4310 сумма с минусом содержание ="Признано отложенное налоговое обязательство за период".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz