Бухучет в филиалах
|
Баглан
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Вт Май 20, 2008 10:34:17
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые коллеги!подскажите,как правильно вести учет в филиалах?Филиал-это обособленное подразделение юридического лица,расоложенное вне места его нахождения.Филиал встает на учет в налоговом органе по месту нахождения,поэтому юридическое лицо производит уплату налогов,и др.обязательных платежей за филиал
в соответствующие бюджеты и предоставляет налоговую отчетность.
Филиал не имеет своего расчетного счета и соответственно все платежи не только по налогам,но и по выплате зарплаты,по содержанию филиала производит юридическое лицо. Выделить ли мне филиал на отдельный баланс,т.е в программе бухгалтерского учета в 1С отдельной базой?или же расходы по филиалу вести в той же базе,что и ТОО?если выделить на отдельный баланс,тогда как надо вести учет взаимоотношений между филиалом и головным предприятием?Поскажите пожайлуста!Заранее всем благодарна.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Вт Май 20, 2008 10:41:06
|
Сообщить модератору
|
|
У нас недавно стали вести филиал и основное предприятие в одной базе. в принципе удобно, нет необходимости дублировать их документы. все их документы идут с префиксом. можно смотреть и отдельно их баланс а можно и совместно. конкретные взаимоотношения(проводки) зависят от того чем конкретно они обусловлены.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Май 20, 2008 12:01:11
|
Сообщить модератору
|
|
А почему это филиал не может иметь свой расчетный счет? Может, еще как может.
Вы можете вести учет филиала в одной базе через разделитель учета, либо разделить по подразделениям. Если вы хотите видеть баланс по филиалу, то лучше через разделитель.
Налоги по филиалу лучше отправлять через расчетный счет филиала, т.к. при отправлении налогов поле отправитель должен стоять РНН филиала. В противном случае, у вас по головному по лицевым у вас будет дебиторка по налогам филиала, а по филиалу недоимка.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Баглан
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Вт Май 20, 2008 14:22:30
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо за ответы!Конечно же филиалы могут иметь свои расчетные счета,но пока у них они не открыты и быть может,что и не откроют.Мы отправляли налоги через РНН филиала,но со своего счета.
Лилия!Как это через разделитель учета?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Май 20, 2008 16:16:54
|
Сообщить модератору
|
|
В 1С откройте справочники - организации
и там перечень организации
Допустим, ваше головное предприятие
Филиалы (отдельно Ф-л в г. Караганда, Ф-л в г. Чимкент и т.д.)
Программисты вам сделают.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Баглан
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Окт 21, 2008 16:52:16
|
|
|
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста! Филиал некоммерческой организации собрался открывать расчетный счет. Руководство филиала аргументирует это тем, что им хотят перечислить спонсорскую помощь (именно им, а не голове). В дальнейшем, может ли филиал самостоятельно распоряжаться деньгами, не согласовывая с нами, с "головой"? А учет и отчетность, ведем и отправляем тоже мы?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Калама
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Солнцка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Вт Ноя 04, 2008 14:21:41
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите, а можно сделать так? Наш филиал в Алмате отправляет в головной сотра в коммнадировку в Астану. Из Астаны сотра выписывают в коммандировку в Кустанай, а потом назад в Алмату. На коммнадировочном уд-ии выбыл из астаны, далее Кустанай, и конечная филиал в Алмате. Правильно ли это? Организация то в принципе одна.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Ноя 04, 2008 14:28:06
|
Сообщить модератору
|
|
Все оформить приказами, в командировочном - все отметки в городах о прибытии и убытии, и все нормально - берите на вычеты. Если Астана приказала лететь (ехать) дальше - приказ по Астане в дело.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Вт Ноя 04, 2008 14:28:35
|
|
|
Солнцка
Солнцка говорит: |
Наш филиал в Алмате отправляет в головной сотра в коммнадировку |
Солнцка говорит: |
Правильно ли это? |
Считаю,что Вы поступаете верно.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Солнцка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#14 Вт Ноя 04, 2008 16:25:32
|
Сообщить модератору
|
|
А если у филиала нет ни расчетного счета ни кассы пока, короче одно название, и все оплачивает голова, и смету составляет и коммандировочные рассчитывает. Потому как нет офиса в Алмате, в принципе он может не быть (у нас услуги). И можно ли зарплату из кассы головы выплачивать, когда сотр приедет в очередную коммандировку?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Солнцка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Ср Ноя 05, 2008 14:57:17
|
|
|
Я-филиал. По началу ГО начисляли и оплачивали за нас все, вкл-ая командировочные, коммунальные услуги (э/энергию, ТБО, водоканал) и т.д. Я отправляла все счета на оплату, табеля. ГО начисляла з/пл и отправляла на карт.счета работникам. ГО мне передавали суммы по авизо за какие организации ими оплачено, я сажала их у себя, у меня возникал долг перед ГО сч.4140.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Да, я забыла добавить что по-началу вел один бух-р ГО, это потом открыли р/счет и т.п. в ф-ле.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Солнцка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#17 Ср Ноя 05, 2008 15:34:29
|
Сообщить модератору
|
|
А в одной базе 1С все вместе вести можно, и филиал и ГО, ну первоначально хотя бы. Потомучто своих договоров и оборотов у них пока нет, работают по нашим.Думаю проблемы большой не будет?!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Ср Ноя 05, 2008 15:59:45 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Да конечно. Можно в 1С создать папки организации которые касаются именно филиала, ну что бы легко искать. В платежных поручениях в назначениях платежа ГО указывает например: Услуги связи за октябрь м-ц за филиал в Г. Астане, и по-моему в статьях ДДС ввели строку Поступление или выбытие ден.средств по филиалу, когда открываешь ОСВ по счету 1040 видно какие средства ушли именно на филиал.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Пн Янв 05, 2009 17:41:33
|
|
|
Начиная с этого года- открывать филиал обязательно. Мне прислали письмо с НК - в новом Налог.кодексе нет понятия регистрация по месту осуществления деятельности, отсюда вывод если деятельность осуществляется еще в каком-то городе - необходимо открыть филиал. Теперь голова кругом - открыть филиалы в 12 городах :evil: , а так всё хорошо раньше было
Добавлено спустя 28 минут 48 секунд:
Кто ведет филиалы - подскажите! У меня были везде просто отделы сбыта (без регистрации филиалов), там свои перефирийные базы, которые сливались с моей головной. Теперь приходится открывать филиалы, сразу вопросы.
1. З/п могу продолжать начислять в головной базе, указывая подразделение город такой-то. Просто нужно будет взять ключ в НК филиала и отправлять по электронке туда 201 и 600 форму(или 601 форму) на РНН филиала? Я просто немного не представляю как при налог.проверке это все будут проверять. Обычно смотрят что у тебя в 1с и сверяют с лицевым счетом по отчетам, а здесь будут все лиц.счета складывать? И кстати о проверках, филиалы имеют право проверять, если они не имеют самост.баланса, вся первичная документация то в головной пересылается..
2. Налоги и пенсионку за филиал можно оплачивать без проблем с головного р/сч? Там где-то надо указывать РНН филиала? наверное это уже отработано?
3. Основные средства, находящиеся в других городах - могу не переводить на баланс филиала, если с этого года все равно на них налог на имущество не надо платить, как думаете?
4. Все счета-фактуры полученные в регионах мне должны выставлять на РНН филиала или без разницы, можно и на головной?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Ср Янв 21, 2009 17:49:05
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите пожалуйста, оплату за материалыи услуги производил филиал.сч.ф.выписывались на головн.РНН Разные.Теперь могу задолженности м/у филиало и голов.закк.бух.справкой.т.к на балансе филиале висит дебет.задолженность поставщиков,в головном кредитроская задолженность поставщикам.т.к. все сч.фактуры по материалам и услгам выписывались на РНН голов.и отчеты по НДС сдавал голов.РНН.спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
nattal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Курсаков С.А.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Вс Июл 05, 2009 17:25:34
|
|
|
У нас неком. организация, имеем филиалы. Учет веду в одной базе 1С по подразделениям. В филиалах собирают членские взносы. ПКО выписывают на филиал и ставят печать филиала. Подскажите, правильно ли это?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Вт Авг 04, 2009 17:43:37
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожайлуста, может ли один филлиал передать другому филиалу своё имущество без заключения договора аренды, т.е. согласно приказа головной организации, и как это отразить в учёте?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Вт Авг 04, 2009 17:50:58
|
|
|
Почему бы нет? Думаю, что через целевое финансирование головным офисом, это конечно в случае, если имущество приобреталось за счёт целевого...
Учёт Типа такого: Дб расчёты с головным Кр ОС - в одной фирме, и Дб Ос Кр расчёты с головным в принимающей. Но взм сложнее из-за амортизации накопленной, её учесть надо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Вт Авг 04, 2009 17:55:25
|
|
|
Мару говорит: |
может ли один филлиал передать другому филиалу своё имущество без заключения договора аренды, т.е. согласно приказа головной организации |
Да.
Дт1240 филиал получающий Кт имущество
на сумму передаваемого имущества
Дт3340голова Кт1240 филиал получающий
произведен зачет по расчетам
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Чт Авг 13, 2009 23:43:38
|
Сообщить модератору
|
|
ГО сдает отчет по НДС включая обороты филиалов.Филиалы предоставляют счета-фактуры идущие в зачет ,но в документах как получатель указан рнн филиала,нужно ли их заносить в 300.08 форму?не возникнет ли проблема при камеральном отчете ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Пт Мар 26, 2010 15:27:03
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т
Есть головной, есть филиал, хотим вести раздельные балансы,но в одной ИБ, как правильно оформить проводками передачу товара для продажи с головного склада на склад в филиале. При раздельном балансе невозможно сделать внутреннее перемещение. Что посоветуете?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Пт Мар 04, 2011 14:30:14
|
|
|
Перечислили деньги с ГО на филиал для прочих расходов, на какой счет сделать расход и как филиал должен их себе оприходовать т.е. на какой счет. Как закрыть эти счета?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|