Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Включается в ф. 200.00 в строке "...
    Арендная плата торгового помещения
    из каких данных расчитывается арендная плата
    На учет по НДС встали c 14.03 ,арендн...
    Какими проводками отобразить операцию...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Включается ли арендная плата в приложение к Форме 600 за 4 кв.     
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вс Янв 04, 2009 01:46:29 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=293313#293313

    подскажите плеиз, формирую фно 600.00, вот выплату по договору (аренда, где удерживаеи только ИПН), скажите в фно в приложении, я указываю этот доход в графе 600.01.016? правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вс Янв 04, 2009 14:28:43   

    не правильно, стрка 600.01.16- выплаты облагаемые СН, а у вас выплаты по договору аренды не облагаются СН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вс Янв 04, 2009 14:32:19 Сообщить модератору   

    значит, выплату по договору (аренда, где удерживаеи только ИПН), не отражаем в фно 600 в приложении?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вс Янв 04, 2009 14:33:19   

    ставить нужно в строку 600.01.042

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вс Янв 04, 2009 14:37:03 Сообщить модератору   

    да,да, правильно, спасибок Ян

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вс Янв 04, 2009 15:30:20 Сообщить модератору   

    сообщ "9, вопрос, плиз, выплату по договору (аренда, где удерживаеи только ИПН), указала в строчке 600.01.042, но вид затрат - это ЗП, Другие расходы по оплате труда?, это я хотела узнать должна ли это сумма входить в прилож 600.01.001?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вс Янв 04, 2009 15:57:55 Сообщить модератору   

    как Гость говорит:
    сообщ "9, вопрос, плиз, выплату по договору (аренда, где удерживаеи только ИПН), указала в строчке 600.01.042, но вид затрат - это ЗП, Другие расходы по оплате труда?, это я хотела узнать должна ли это сумма входить в прилож 600.01.001?

    Нет, не должна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вс Янв 04, 2009 16:05:40 Сообщить модератору   

    Anka, плиз , проверить можно Вас попросить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вс Янв 04, 2009 16:09:44 Сообщить модератору   

    Anka
    плиз , проверить можно Вас попросить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вс Янв 04, 2009 17:34:09 Сообщить модератору   

    Обратите внимание на строку 001 - заработная плата. В нее не следует включать пенсионные отчисления, они у вас показаны отдельно в строке 017, и войдут в итог доходов, не облагаемых соц. налогом.
    В строке 001 только ЗП - та ее часть, которая облагается соц. налогом: 2 461 500 тенге.
    Таким образом, сумма строк 043 и 044 должна нам дать всю сумму доходов, начисленных работникам за год.
    В вашем случае, пенсионные показаны дважды. Понятно объяснила?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вс Янв 04, 2009 17:40:16 Сообщить модератору   

    Anka, "ОК".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зульфира
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вс Янв 04, 2009 21:56:42 Сообщить модератору   

    А эти приложения -600.01 и 600.02 должны сдавать все ТОО? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вс Янв 04, 2009 22:20:37 Сообщить модератору   

    Приложение Ф600.01 с Декларацией за 4 квартал заполняют все ТОО на общеустановленном режиме налогообложения. Это расшифровка доходов работников.

    А вот Приложение Ф600.02 заполняют только те ТОО на общеустановленном режиме, которые работают по контрактам, заключенным с Республикой Казахстан, у которых работают иностранные рабочие и иностранные специалисты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    зульфира
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вс Янв 04, 2009 22:25:47 Сообщить модератору   

    я так понимаю, что форму 600.01 заполняют в году только за один 4 квартал??? В остальных трёх кварталах она не заполняется? И ещё вопрос - есть ли ещё какие-то нюансы в отчётностях, которые заполняются только в отчётностях за 4 кв. ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вс Янв 04, 2009 22:32:11 Сообщить модератору   

    1) Да, только с четвертым кварталом, в остальных не заполняется.
    2) Да, форма Ф201.00 с четвертым кварталом подается с Дополнительной формой, где вы рассшифровываете всех работников по ФИО, РНН и сумма за весь год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Янв 05, 2009 01:08:42   

    Elis, а как же ИП ? в 201 доп форму они же тоже включаются?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Янв 05, 2009 01:12:58 Сообщить модератору   

    Янка, Да, форма Ф201.00 с четвертым кварталом подается с Дополнительной формой, где вы рассшифровываете всех работников по ФИО, РНН и сумма за весь год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Янв 05, 2009 01:24:56   

    не о том был вопрос...
    спрашиваю про ИП , которые тоже должны включаться в доп форму 201?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Янв 05, 2009 01:26:40 Сообщить модератору   

    если в ИП представляете фно 201.00, то приложение обязательно в 4 кв.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Янв 05, 2009 01:45:02   

    Блин.... Гульмира...
    Elis говорит:
    2) Да, форма Ф201.00 с четвертым кварталом подается с Дополнительной формой, где вы рассшифровываете всех работников по ФИО, РНН и сумма за весь год.

    Янка говорит:
    Elis, а как же ИП ? в 201 доп форму они же тоже включаются?


    Я спрашиваю, в 201 доп включаются только работники или также же ИП , которым выплачивались в течении года доходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Янв 05, 2009 01:51:24 Сообщить модератору   

    Янка
    блин, сразу бы так, если по квартально эти ип входили , то конечно, и незабудьте галочку поставить в графе Е.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Янв 05, 2009 01:53:01 Сообщить модератору   

    Янка, вы спрашиваете про ИП - налогоплательщика, который подает форму Ф201.00 по своим работникам?
    Тогда ответ - "нет", самого себя этот ИП в Дополнительной форме Ф201.00 за 4 квартал не включает, как не включал суммы по себе-любимому в Расчет в течение года.

    Или вы спрашиваете про посторонних ИП, которые в течение года являлись контрагентами, т.е. оказывали этому налогоплательщику услуги (ну или поставляли товар)?
    Этих ИП вы тоже не должны указывать в Дополнительной форме, так же как и не должны были указывать суммы по ним в Расчете в прошлых кварталах.
    С 2008 года в Правилах заполнения Ф201.00 убрали требование о включении ИП-контрагентов в Ф201.00, т.к. их доходы не являются "Доходами, облагаемыми у источника выплаты"

    Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:

    Вот здесь прочитайте, я писала:
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=133372#133372
    Пост 29

    И обсуждать Ф201.00 давайте там, а то здесь вроде как ветка по соцналогу. Получается путаница.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вт Янв 13, 2009 15:48:09 Сообщить модератору   

    Anka
    Спасибо за разьяснения в сообщ.№ 19 именно об этом я спрашивала в теме "Регламентированная отчетность".
    Цитата:
    В 1С 8 в форме 600,01, строка 600,01,001, машина включает в сумму заработной платы ОПВ, вернее не отнимает. Сумма такая стоит начислено за год - комп.при увольн.=стр.600,01,001. Голова уже плохо работает. Итого обл.+итого не обл.=начислено за год, так.

    Но у меня ещё остался вопрос, что надо сделать в 1С 8 чтобы правильно отражались цифры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Фев 04, 2009 15:44:56 Сообщить модератору   

    Здраствуйте, уважаемые, благодаря Балансу, обнаружила ошибку, сдала ф.600 за 4кв. без приложения, что делать? Shocked

    Добавлено спустя 53 минуты 44 секунды:

    Ответьте, пожалуйста Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Фев 04, 2009 16:58:39 Сообщить модератору   

    Я так думаю, основную дек. реквизиты заполнить, остальное нулевки, а приложение заполнить как полагается. Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz