Корректировка годового отчета
|
|
#1 Ср Янв 21, 2009 15:35:47
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые бухгалтера, посоветуйте как лучше поступить, в 100 форме 22 приложении по амортизационным отчислениям за 2006 г, сами отчисления не совпадают с расчетом, и след-но все последующие отчеты будут не совпадать с расчетом, как думаете оставить как есть? для налоговой это нарушение? или все пересдать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#2 Ср Янв 21, 2009 15:50:44
|
|
|
не совпадают с расчётом каким? если с бухгалтерским учетом. то он и не должен совпадать. если в расчёте ошибка и из-за этого кпн завышен то наверное надо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#3 Ср Янв 21, 2009 15:55:57
|
Сообщить модератору
|
|
Нет не с бухгалтерским , с налоговым, ну например указана применяемая норма, умножаю на стоимостной баланс и эта цифра не совпадает с данными в отчете, но она не завышена. Стоимостной баланс на конец в отчете не указан. В 2007 году на начало стоит ст.баланс по бух.учету. И вот теперь не знаю как сделать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#6 Чт Апр 02, 2009 18:49:57
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
можно ли ли доп ф100 отправить, врез-те которого уменьшится налогооблаг.доход |
наверное, главное, чтобы не сильно занижен был доход, чтобы потом разница по исчисленным и уплаченным КПНом не было большой, больше, чем 20%.
мне так кажется!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#9 Чт Апр 02, 2009 19:26:39
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
а оплачивать надо ту сумму которая в первом отчете |
думаю, что лучше оплатить ту сумму, которая получится при сложении очередной и дополнительной деклараций.
потомуу что у вас же сейчас на уменьшение пойдет сумма начисленного КПН.
я права?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
а в принципе, смотря, когда вы собираетесь допотчет сдавать, потому что по срокам можете не уложиться по оплате КПН по итогам 100 формы
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#14 Чт Апр 02, 2009 19:38:25
|
|
|
Nemo говорит: |
думаю, что лучше оплатить ту сумму, которая получится при сложении очередной и дополнительной деклараций. |
Действительно, от суммы к доначислению КПН по основной отнимите сумму к доначислению(минусовую) по допику.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#16 Пт Окт 30, 2009 13:27:25
|
|
|
CC
CC говорит: |
сумма переплаты по КПН большая, нарушения ни какого нет? |
Нарушений нет,но есть отвлечение оборотных средств.
Предлагаю в Вашей ситуации, в случаи необходимости, поступить в соответствии с положением ст.599,602 НК РК о зачетах и возвратах излишне уплаченнй суммы налога.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|