Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Проблема с зкрытием 8411 счета
|
|
#1 Ср Мар 11, 2009 08:15:34
|
|
|
Добро время суток.
У нас бухгалтер Амартизацию некоторых ОС списывает на счет 8416 (1С 7.7 260 релиз План счетов изменялся только по 241, 242, 131 группам)
После закрытия периода этот счет закрывается на счет 8411
А вот почемуто на счет 8115 он потом не закрывается так и висит в виде остатка на счете 8411.
Не подскажете в чем дело???
Добавлено спустя 49 минут 50 секунд:
Причем в 255 релизе у нее все это получалось нормально.
Я полазил в модуле Закрытия периода вроде зделал что бы он закрылся на 8115 счете, но вот проблема на счете 8115 (3) субконто а на счете 8411 (2)
И как мне посадить на правильное субконто что то даже додуматься не могу.
Не хватает ВидДеятельности
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Доброжелатель №2
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Ср Мар 11, 2009 09:05:35
|
Сообщить модератору
|
|
FoXSkr говорит: |
Добро время суток.
У нас бухгалтер Амартизацию некоторых ОС списывает на счет 8416 (1С 7.7 260 релиз План счетов изменялся только по 241, 242, 131 группам)
После закрытия периода этот счет закрывается на счет 8411
А вот почемуто на счет 8115 он потом не закрывается так и висит в виде остатка на счете 8411.
Не подскажете в чем дело??? |
Сам-то кто будешь - программер ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Ср Мар 11, 2009 09:42:43
|
Сообщить модератору
|
|
FoXSkr говорит: |
1С 7.7 260 релиз |
Уже надо 261-й.
FoXSkr говорит: |
После закрытия периода этот счет закрывается на счет 8411
А вот почемуто на счет 8115 он потом не закрывается так и висит в виде остатка на счете 8411. |
а) не стоит галочка в закрытии периода "Закрыть накладные расходы"
б) нет базы распределения накладных расходов
Причем программа при проведении наверняка говорит в чем проблема.
FoXSkr говорит: |
Я полазил в модуле Закрытия периода вроде зделал что бы он закрылся на 8115 счете |
Там и так было нормально
FoXSkr говорит: |
проблема на счете 8115 (3) субконто а на счете 8411 (2) |
Это не проблема, так и должно быть
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Мар 11, 2009 20:40:52
|
|
|
Доброжелатель №2 говорит: |
FoXSkr говорит: |
Добро время суток.
У нас бухгалтер Амартизацию некоторых ОС списывает на счет 8416 (1С 7.7 260 релиз План счетов изменялся только по 241, 242, 131 группам)
После закрытия периода этот счет закрывается на счет 8411
А вот почемуто на счет 8115 он потом не закрывается так и висит в виде остатка на счете 8411.
Не подскажете в чем дело??? |
Сам-то кто будешь - программер ? |
Сис админ я по совместительству хочу др. профу освоить интересно ведь.
Cleaner
Спасибо.
Правильный ответ б)
Блин надо бало дальше код почитать а не пытаться самостоятельно перенаправить расходы.
То то я думаю причем здесь 8112, но теперь понял логику СПАСИБО
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Чт Мар 12, 2009 00:08:32
|
Сообщить модератору
|
|
FoXSkr говорит: |
Блин надо бало дальше код почитать а не пытаться самостоятельно перенаправить расходы.
То то я думаю причем здесь 8112, но теперь понял логику |
Люди уже подумали, как, чего и куда - чего голову ломать... В большинстве ошибок зри в корень (с) КП, то бишь в первичку.
З.Ы. Кнопка есть.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Ноя 08, 2011 13:38:56
|
|
|
День добрый!
1С 7,7, релиз 268
Столкнулась с такой проблемой:
производство Балласта (песчано-гравийная смесь), материалы на производство никакие не списываются, себестоимость складывается из з/п рабочих, отчислений, амортизации, но эта самая амортизация не попадает в сумму, которая рассчитывается автоматически, пробовала делать и документ "Выпуск готовой продукции" и "Завершение работ", ситуация одна и та же, рассчитывает сумму без учета амортизации. Пробовала для эксперимента оприходовать материалы и списать их на производство, тогда все нормально рассчитывает.....
на складе у меня появилась готовая продукция, я сделала основное закрытие периода, но у меня сумма амортизации зависла все равно на счетах 8411, 8410, потому что когда я делаю закрытие периода по производственным счетам у меня сумма амортизации почему то закрывается только Дт 8411 Кт 8416
а должно быть Дт 8411 Кт 8416
Дт 8115 Кт 8411
Дт 8111 Кт 8115
но у меня при закрытие периода почему то так не происходит... No
Кто может помочь советом, откликнитесь пожалуйста.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Ноя 08, 2011 15:19:35
|
|
|
при проведении документа "закрытие периода" по производственным счетам, пишет вот это:
-- Закрытие накладных расходов (8411-го счета)
Не обнаружены затраты на счете 8112 формирование базы распределения накладных расходов не возможно
-- При закрытии накладных расходов (8411-го счета) - проводки не сформированы
8112 это материалы, а у нас нет списания материалов за этот месяц....получается что типовая программа не позволит мне это сделать????
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Ноя 08, 2011 22:10:31
|
|
|
Lorik23 говорит: |
у нас нет списания материалов за этот месяц....получается что типовая программа не позволит мне это сделать? |
Не позволит. Как можно произвести продукцию, не затрачивая материалы? Что за продукция такая?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Ноя 09, 2011 11:41:49
|
|
|
ну я так и поняла что не позволит(((
продукция - Балласта (песчано-гравийная смесь),
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
спасибо, что подтвердили мои мысли!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|