Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Если мы сдавали стат.отчеты 1-ТС а в ...
    Не сдавали 101.01, не буду сдавать 101.02. Не будут проблемы?
    За 2008 год сдавали отчет по форме 700.00, а за 2009 год что сдавать?
    Имеется отсрочка по ф. 100. Сдавали 1...
    Не сдавали 101.01 и 101.02, в 2009 г....
    На страницу
    1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Если не сдавали 101.01, сдавать ли 101.02, 101.03     
    Натаха24
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Фев 24, 2009 16:57:15 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, собираюсь отправить 100 декларация. В декларации доход. По идее в прошлом году я бы сдала форму 101,02 и все. А теперь как??? Сдавать или нет??? Доход не превышает 325 000 МРП и форму 101.01 не сдавала.
    И еще один такой вопросик а если бы получила убыток форму 101,03 сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Фев 24, 2009 17:16:38   

    Если не сдавали 101.01, то не сдаете уже ничего ни 101.02, ни 101.03

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 24, 2009 17:25:09   

    а если сдавали, до какого числа надо сдать 101.02 (03)?? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Фев 24, 2009 17:30:25 Сообщить модератору   

    в течение 20 дней после сдачи декларации, но не позднее 20 апреля.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 24, 2009 17:51:28   

    Натаха24 говорит:
    если бы получила убыток форму 101,03 сдавать?

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KZhanna
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Фев 25, 2009 09:44:46 Сообщить модератору   

    раньше сдача отчетности 101.02 была только до 20 февраля. а как в этом году?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Фев 25, 2009 09:51:44   

    KZhanna говорит:
    раньше сдача отчетности 101.02 была только до 20 февраля. а как в этом году?

    Это когда раньше то? Сколько помню, всегда было до 20 апреля при условии, что ф. 100 сдана 31 марта. Если раньше, то в течении 20 дней.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиталь
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Фев 25, 2009 10:05:47   

    Котеночек говорит:
    Натаха24 говорит:
    если бы получила убыток форму 101,03 сдавать?

    Да.

    На сколько я помню писали в теме обсуждений по сдаче авансовых отчетов,что если не сдавали 101.01, то и последующие не сдаются ни 101.02 ни 101.03

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жду ответа
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Фев 25, 2009 10:19:55 Сообщить модератору   

    А если сдавали 101,01 пустую (инспектор никакая у нас, на вопрос сдавать или нет ответила да сдавайте, а то потом штраф будет Mad ), а теперь вот сотку собралась сдавать и по идее ведь надо сдать и 101,02. У меня по 100 доход 925 000. Форму 101,02 пустую я не могу сдать, ведь правильно? А что мне туда поставить, если по сотке у меня выходит КПН 277500, АП за прошлый год составили 1 970 000.

    Форму 101,01 править не дает инспектор, говорит, что пусть так будет и ничего делать не надо, к начальнику что ли сходить? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Фев 25, 2009 10:34:00   

    Элиталь говорит:
    ни 101.02 ни 101.03

    Про 101.02 ничего не говорю, а сот если убыток, то 101.03 - сдаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиталь
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Фев 25, 2009 10:35:35   

    Но если не сдавалась 101.01 то ничего сдавать не надо и после сдачи декларации, хоть доход хоть убыток

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Фев 25, 2009 10:37:49   

    Элиталь
    Спорить с вами нет желания, почитайте п 7 ст 141 НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиталь
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Фев 25, 2009 10:42:01   

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12596&postdays=0&postorder=asc&start=260&tape

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaR
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Фев 25, 2009 11:45:13   

    Наконец то сегодня получила внятные объяснения от двух инспекторов по поводу 101.01 и 101.02
    Про 101.01 сказали, что если сдали пустую, то будьте добры сдать 101.02 или 101.03 и к концу года все посчитать как положено.
    А если не сдали, отдыхайте господа бухгалтера от АП.
    УРА методом проб и ошибок мы вышли на правильные ответы, будем их применять в следующем году. Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larissa777
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Фев 25, 2009 12:25:19 Сообщить модератору   

    Не думаю, что все это правильно. Насколько я понимаю, тот кто не сдал 101.01 и получил убыток за прошлый год, все равно должен сдать 101.03.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Фев 25, 2009 12:44:11   

    larissa777
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12596&postdays=0&postorder=asc&start=160&tape
    Почитайте внимательно № 175

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larissa777
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Фев 25, 2009 15:02:12 Сообщить модератору   

    lexx есть еще такой ответ на это вопрос: http://balans.kz/viewtopic.php?p=131274#131274

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ardak
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Мар 04, 2009 13:25:50 Сообщить модератору   

    Бухгалтера подскажите пожайлуста? по предприятию убыток? а по другому пустографка сдавать 101.03 или нет, читаю ваши темы пишут не надо, чтаю кодекс надо, чет я запуталась совсем?
    "Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Мар 04, 2009 15:15:52   

    Ardak говорит:
    Бухгалтера подскажите пожайлуста? по предприятию убыток? а по другому пустографка сдавать 101.03 или нет, читаю ваши темы пишут не надо, чтаю кодекс надо, чет я запуталась совсем?
    "Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период

    по убыточному ТОО после сдачи декларации сдаете 101ф, по нулевому - не надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марика
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Мар 04, 2009 17:49:20 Сообщить модератору   

    в нашей налоговой сказали, что если не сдавали 101.01 то и 101.03 не надо даже если получен убыток.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larissa777
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Мар 04, 2009 18:13:28 Сообщить модератору   

    Марика говорит:
    в нашей налоговой сказали, что если не сдавали 101.01 то и 101.03 не надо даже если получен убыток

    А Ваша налоговая-это какой город?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марика
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Мар 04, 2009 19:54:24 Сообщить модератору   

    larissa777 говорит:
    Марика говорит:
    в нашей налоговой сказали, что если не сдавали 101.01 то и 101.03 не надо даже если получен убыток

    А Ваша налоговая-это какой город?

    Усть-каменогорск

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LinaEnd
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Мар 05, 2009 11:18:05 Сообщить модератору   

    Перечитала по-моему уже весь баланс и все равно не знаю что-делать. 101.01 не сдавала, по результатам 2008 года вышел убыток. В Кодексе ст141 п7 указано, что если получен убыток, то 101.03 нужно сдать. Как поступить? сдать 101.03, но 101.01 я не сдавала, какие могут быть последствия. В нашем НК никто не смог мне помочь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larissa777
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Мар 05, 2009 11:26:46 Сообщить модератору   

    LinaEnd
    У меня такая же ситуация как и у Вас и однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. Сделаю попытку задать вопрос налоговикам, потом отпишусь. Sad

    Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:

    LinaEnd
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13773&postdays=0&postorder=asc&start=40
    мне вот так отвечали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LinaEnd
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Мар 05, 2009 11:52:57 Сообщить модератору   

    Larissa777
    Спасибо, за ссылку, но там ничего однозначного нет. Если будет какая информация, напишите, пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Мар 05, 2009 12:13:16   

    Ну правда странно, что вы это обсуждаете. В Кодексе написано про то, что опред.налогоплательщики вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по КПН. 101,03 - тоже расчёт авановых платеже по КПН, как собственно и 101.01. И если вы воспользовались правом не исчислять и не уплачивать - то почему вопрос возникает по 101.03? Хотя, конечно "мутно" написано. Но всё-таки я понимаю Кодекс т.о. - про убыточных и не получивших прибыль написано отдельно потому, что п.6м определяется, что КПН после сдачи расчитывается в размере 3/4 суммы КПН за предыдущий год. Соответственно должно быть написано, как подавать расчёт, если получили убыток. Ну подавать или не подавать вообще 101.01,101.02,101.03 решается пунктом 2, ст.141.

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    Я, кстати, у инспектора своего всё-таки спросила, она так удивлённо на меня - если не подаёте "до", почему собираетесь подавать"после"(Медеуский р-н)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larissa777
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Мар 05, 2009 13:09:16 Сообщить модератору   

    Может Вам и кажется странным наше обсуждение, но в НУ г. Павлодара мне сейчас ответили, что если мы не сдавали "до", но получили убыток, то сдавать 101.03 (101.02 в этом году) мы должны. Суммы определяем самостоятельно исходя из заключенных контрактов на этот год. Какие еще будут версии?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Мар 05, 2009 13:21:14   

    larissa777 говорит:
    но в НУ г. Павлодара

    что можно сказать - хорошая налоговая, странность в том, что по стране ездят с семинарами для налогоплательщиков, а что бы налоговикам разъяснить положения нового Кодекса, никому в голову не приходит.
    larissa777 говорит:
    Какие еще будут версии?
    так что думаю версия одна - та, что в Кодексе прописана. Если сдаём авансовые - то считаем их так-то, так-то. Или не сдаём авансовые потому что.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larissa777
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Мар 05, 2009 13:28:09 Сообщить модератору   

    А я считаю, что сдавать 101.02 мы обязаны как написано в п.7 ст.141. , тем более, что поставить можно любые цифры, а по году скорректировать. Придется видимо к аудиторам обращаться, может они нас рассудят. Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бух 1977
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Чт Мар 05, 2009 17:37:37 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    в течение 20 дней после сдачи декларации, но не позднее 20 апреля.

    Если бы еще и обновление ЭФНО вовремя выпустили с формой 101.02...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larissa777
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Чт Мар 05, 2009 17:48:04 Сообщить модератору   

    LinaEnd Я написала письмо в налоговую по 101.02, ответ будет в течение 15 дней, а сдавать надо раньше. Напишите мне в личку электронку, а то мы наверно форум засоряем, этот вопрос не всем интересен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Мар 05, 2009 17:56:08   

    larissa777 личные сообщения для личных сообщений. Нафиг письма писать, напрасную работу создаете, позиция известна если не сдавали 101.01, то и 101.02 или 101.03 сдавать не надо.

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

    larissa777
    Мара
    Марика
    и все с ними слушать сюда
    Compas говорит:
    Нафиг письма писать, напрасную работу создаете, позиция известна если не сдавали 101.01, то и 101.02 или 101.03 сдавать не надо.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    firewind
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Мар 05, 2009 18:27:32   

    larissa777 говорит:
    А я считаю, что сдавать 101.02 мы обязаны как написано в п.7 ст.141. , тем более, что поставить можно любые цифры, а по году скорректировать. Придется видимо к аудиторам обращаться, может они нас рассудят.

    Я тоже так прочитала. Если убыток или 0 то сдаем .
    А 101.01 не сдавали согласно ст141 п.2.В ней не идет речь о прибылях или убытках а только о
    совокупном годовом доходе за предыдущий период

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Чт Мар 05, 2009 18:33:08   

    firewind давайте туда же к братьям. Сядьте в кружок и прочитайте что я писал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Мар 06, 2009 10:58:18   

    Марика
    считаю, что неправильно сказали,
    людям свойственно ошибаться Cool
    а мы бухгалтера, должны следовать только букве Кодекса :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Ср Мар 11, 2009 11:22:53   

    Compas
    здря вы меня приписали - я никому ни чего не пишу, мне и так ясно, удивилась, что другим не ясно.......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Ср Мар 11, 2009 11:25:59   

    Ну тогда Марина в кружок "Юные дебилы" не зачислена.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Ср Мар 11, 2009 11:31:10   

    Compas
    вчера по наводке своей приятельницы "сходила" на сайт, на котором опять Баланс ругают за грубость (ходила по другой теме, а наткнулась на такое сообщение). А с другой стороны - доходит може быстрее при ярком словце?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yliana
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Мар 12, 2009 13:17:45 Сообщить модератору   

    Если по итогам 2008г. возникли убытки, а по итогам 2007г. была прибыл и в расчетах на 2008г. была заявлена прибыль. Как быть с этой ситуацией? По кодексу пишут, что доход должен быть не меньше, чем в предыдущим году... Можно ли оставить убытки в 2008г.? или лучше , что бы была прибыль , такая какую заявили в расчетах на 2008г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Чт Мар 12, 2009 17:08:50 Сообщить модератору   

    Здравствуйте ув. бухгалтера! Ответье на такой вопрос. 101.01 сдают по итогам 2008 года или 2007 года, также по 101.02 - по итогам 2007 или 2008 года. Берут СГД 2007 или 2008 года.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATALA
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Чт Мар 12, 2009 17:31:07   

    Айгулечка говорит:

    Здравствуйте ув. бухгалтера! Ответье на такой вопрос. 101.01 сдают по итогам 2008 года или 2007 года, также по 101.02 - по итогам 2007 или 2008 года. Берут СГД 2007 или 2008 года.?

    101.01 в этом году подовался по принципу "Если СГД за 2007 год с учетом корректировки более 325 000 МРП" если непревышал,то вы могли неподавать этот расчет,соответственно не подаете и 101.02,101.03!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Элиталь
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Чт Мар 12, 2009 17:32:40   

    Айгулечка
    101.01 сдают исходя из суммы сгд за 2007 год, если вы не сдавали 101.01, то и 101.02 не сдаете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Чт Мар 12, 2009 17:35:56 Сообщить модератору   

    СГД за 2007 не было, сгд за 2008 год 900000 тенге. 101.01 не сдала, пустографку не приняли, теперь 101.02 не сдаю же?

    Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:

    Вот по другой ТОО-шке. За 2005 год СГД не было. За 2006 год КПН составил 190000 тенге (СГД 633333тенге), расчеты по 101.01 на 2007 год сдали по нулям, также и 101.02 пустышки сдали. КПН на 2007 год равен 56000 тг.(СГД 186667 тг.),но расчеты 101.01 и 101.02 на 2008 год Налог. комитет берет КПН 2006 года, а не 2007 г. Правильно ли? Теперь по идее расчеты 101.01 и 101.02 на 2009 год мы должны взять КПН 2007 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алена
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Пт Мар 13, 2009 12:53:26   

    larissa777

    Лариса добрый день! у меня такая же ситуация, мне в нашем НК в отделе консультацй сказали - сдавать (2007 год - доход меньше 325 000 МРП, 2008 год - убыток), инспектора - не сдавать. Я решила - я решила сдать "0, т.к. ст. 141 п2, п.п. 1) если иное не предусмотрено настоящим пунктом.... трактовать может каждый как захочет.
    А как у Вас с этим обстоят дела?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Пт Мар 13, 2009 16:00:09 Сообщить модератору   

    Айгулечка говорит:
    СГД за 2007 не было, НОД за 2008 год 900000 тенге. 101.01 не сдала, пустографку не приняли
    Скажите пожалуйста, вот я сдам годовой отчет, НОД 900000, КПН я должна уплатить в какой срок, если авансовых платежей не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Вс Мар 15, 2009 17:41:36 Сообщить модератору   

    Айгулечка говорит:
    Теперь по идее расчеты 101.01 и 101.02 на 2009 год мы должны взять КПН 2007 года?


    Расчеты авансовых платежей по КПН строго регламентируются статьей 141 НК РК. Периодом для расчетов берется только предыдущий период, т.е. 2008 год.

    Айгулечка говорит:
    Скажите пожалуйста, вот я сдам годовой отчет, НОД 900000, КПН я должна уплатить в какой срок, если авансовых платежей не было.


    п.3 ст. 142 НК РК
    Цитата:
    Сумма авансовых платежей, внесенная в бюджет в течение налогового периода, зачитывается в счет уплаты корпоративного подоходного налога, исчисленного по декларации по корпоративному подоходному налогу за отчетный налоговый период.
    Налогоплательщик осуществляет уплату по корпоративному подоходному налогу по итогам налогового периода не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации.

    За 2008 год вообще не было авансовых платежей, Вы уверены? Тогда оплатите еще и штраф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Пн Мар 16, 2009 11:33:43 Сообщить модератору   

    NATALA говорит:
    101.01 в этом году подовался по принципу "Если СГД за 2007 год с учетом корректировки более 325 000 МРП" если непревышал,то вы могли неподавать этот расчет,соответственно не подаете и 101.02,101.03!

    вот это наверно и правильно на 2009 год, так как СГД не превышает 325000 МРП. Но теперь КПН оплатить до 31 марта или после 31 марта?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Пн Мар 16, 2009 11:53:10 Сообщить модератору   

    Айгулечка
    Я для Вас статью 142 процитировала, посмотрите пост 46.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пн Мар 16, 2009 12:07:21   

    Правильно ли я понимаю.
    - 101.02 сдают те у кого СГД за 2007 год больше 325 000 МРП и у кого убыток в 2008 году?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пн Мар 16, 2009 12:17:02   

    Значит 101.01 сдали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
    Страница 1 из 6
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz