Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Влияет ли сальдо 3310 на конец года на фин. результат?
|
|
#1 Пт Мар 13, 2009 12:25:44
|
Сообщить модератору
|
|
Сделала закрытие года в 1С, вышел убыток. Пришлось внести измения на конец 2008г., закрылась часть кредит. задолженности, остававшейся на конец года, перепровела закрытие, убыток уменьшился. Есть ли здесь какая-то связь?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Мар 13, 2009 12:40:08
|
|
|
Кира говорит: |
закрылась часть кредит. задолженности |
Каким образом, интересно- оплатили, сделали возврат, произвели взаимозачет?
Сальдо 3310 может повлиять на фин.результат (доп.доходы или доп.расходы) если есть иностр.поставщики - проверьте по какому курсу у Вас задолженность висит, если курс неправильный может возникнуть отриц/полож.курс.разница. А также советую сделать акты сверок, чтобы кредит.задолженность была реальной.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Мар 13, 2009 12:45:04
|
Сообщить модератору
|
|
Услуги поступили в 2008 и тогда же оприходованы, (документы поступили уже в этом году, с чеками об оплате) но не было проводок по оплате, по этим услугам было кредитовое сальдо, сейчас я провела оплату 2008 годом. (нал был в подотчете, на конец года вернула, и провела оплату поставщику) сальдо закрылось, а 5510 уменьшился, почему не понятно...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Мар 13, 2009 12:48:29
|
|
|
Смотрите проводки по оплате
Дт3310 Кт 1010,1030,1251
Вы видите счета расходов или доходов в этой проводке? Я нет. Поэтому действительно странно
Кира говорит: |
а 5510 уменьшился |
Ищите др.причину.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Мар 13, 2009 12:52:32
|
Сообщить модератору
|
|
Могут ли быть в 8.0 какие нибуди погрешности в закрытии перода? Если честно не могу понять ее логику, если есть убыток, будут ли расходы по КПН и соответственно его начисление к уплате?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Мар 13, 2009 13:02:54
|
|
|
Кира говорит: |
Могут ли быть в 8.0 какие нибуди погрешности в закрытии перода? |
Закрытие периода - большая работа вручную, посмотрите какие проводки формирует этот документ.
Убыток по бух.учету, а вот что получается по налог.учету? Ведь учет разный. Пока не заполните 100 форму точно надеятся на убыток не стоит. Если и по налог.учету получится убыток, то КПН к начислению не будет. Если была оплата КПН, то она останется переплатой на след.год.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Мар 13, 2009 22:12:54
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
Дт3310 Кт 1010,1030,1251
Вы видите счета расходов или доходов в этой проводке? Я нет. Поэтому действительно странно |
Кира говорит: |
сейчас я провела оплату 2008 годом. |
если Вы кроме одной оплаты больше ничего ни меняли, то действительно странно. Документ "Закрытие периода" не ошибается, перепроверьте, значит Вы ещё какую-то операцию провели.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|