Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 20 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 20 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Если мы сдавали стат.отчеты 1-ТС а в ...
    Не сдавали 101.01, не буду сдавать 101.02. Не будут проблемы?
    За 2008 год сдавали отчет по форме 700.00, а за 2009 год что сдавать?
    Имеется отсрочка по ф. 100. Сдавали 1...
    Не сдавали 101.01 и 101.02, в 2009 г....
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Если не сдавали 101.01, сдавать ли 101.02, 101.03     
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Пн Мар 16, 2009 12:18:43 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    За 2008 год вообще не было авансовых платежей, Вы уверены? Тогда оплатите еще и штраф

    Как я могу оплатить авансовые платежи за 2008 год, если сгд за 2007 год был по нулям? Расчет 101.01 и 101.02 составляется за 2007 год. Теперь декларацию за 2008 год сдам и сразу же заплапчу. Не так ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATALA
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Пн Мар 16, 2009 12:25:20   

    Цитата:

    вот это наверно и правильно на 2009 год, так как СГД не превышает 325000 МРП. Но теперь КПН оплатить до 31 марта или после 31 марта?
    Если по декларации 100 за 2008 год,у вас доход, вы высчитываете КПН и оплачиваете не позднее 10 апреля 2008 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Пн Мар 16, 2009 12:28:01 Сообщить модератору   

    NATALA говорит:
    Если по декларации 100 за 2008 год,у вас доход, вы высчитываете КПН и оплачиваете не позднее 10 апреля 2008 г.

    Вот это наверно правильно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Пн Мар 16, 2009 12:28:19 Сообщить модератору   

    yliana говорит:
    Если по итогам 2008г. возникли убытки, а по итогам 2007г. была прибыл и в расчетах на 2008г. была заявлена прибыль. Как быть с этой ситуацией? По кодексу пишут, что доход должен быть не меньше, чем в предыдущим году... Можно ли оставить убытки в 2008г.? или лучше , что бы была прибыль , такая какую заявили в расчетах на 2008г.?

    В смысле?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATALA
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Пн Мар 16, 2009 12:28:51   

    Айгулечка
    сообщение №52

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Пн Мар 16, 2009 12:32:26 Сообщить модератору   

    Скажите, а вот у меня в 2008г. убыток (Мы открылисть только в 2008г.). 101,01 пустографку не приняли. После сдачи годового что-нибудь сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Пн Мар 16, 2009 12:36:15 Сообщить модератору   

    В КоАП предусмотрен штраф в случае превышения начисленного КПН (по ф.100) над суммой ав.платежей (по расчетам).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доминика
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Пн Мар 16, 2009 12:44:33 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    Скажите, а вот у меня в 2008г. убыток (Мы открылисть только в 2008г.). 101,01 пустографку не приняли. После сдачи годового что-нибудь сдавать?

    Нет, не сдавать. Если в 2008 году не работали, значит и доход менее 325000 МРП Smile. Вы попадаете под ст.142, пункт 2.

    Sap говорит:
    Правильно ли я понимаю.
    - 101.02 сдают те у кого СГД за 2007 год больше 325 000 МРП и у кого убыток в 2008 году?

    Ага.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATALA
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Пн Мар 16, 2009 12:47:24   

    NataV говорит:
    В КоАП предусмотрен штраф в случае превышения начисленного КПН (по ф.100) над суммой ав.платежей (по расчетам).

    Подскажите пжт статью в КоАПе!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Пн Мар 16, 2009 12:47:29 Сообщить модератору   

    а что делать если в 2009г. у меня будет доход и появится КПН к уплате? Что сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Пн Мар 16, 2009 12:47:45 Сообщить модератору   

    Айгулечка говорит:
    *САМ* говорит:
    За 2008 год вообще не было авансовых платежей, Вы уверены? Тогда оплатите еще и штраф

    Как я могу оплатить авансовые платежи за 2008 год, если сгд за 2007 год был по нулям? Расчет 101.01 и 101.02 составляется за 2007 год. Теперь декларацию за 2008 год сдам и сразу же заплапчу. Не так ли?


    Что-то я Вас вообще понять не могу.
    Давайте разберемся, у ТОО в 2007 году не было СГД, так?
    В 2008 году Вы сдали 101.01 нулевые, 101.02 тоже нулевые, так?
    Значит авансовые платежи не начислялись за 2008 год, а СГД был, КПН превысил начисленные авансовые платежи на 20%. Оплатите штраф в размере 40% от суммы начисленного КПН за 2008 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATALA
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Пн Мар 16, 2009 12:48:54   

    Sabina2205 говорит:
    а что делать если в 2009г. у меня будет доход и появится КПН к уплате? Что сдавать?

    Если непревышает 325 000 МРП,то сдавать ничего ненадо,а вот оплачивать КПН прийдется!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Пн Мар 16, 2009 12:49:44 Сообщить модератору   

    м да.... набор слов... А своими словами......

    Добавлено спустя 59 секунд:

    в кодексе я имею ввиду....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #64 Пн Мар 16, 2009 12:51:35 Сообщить модератору   

    NATALA говорит:
    NataV говорит:
    В КоАП предусмотрен штраф в случае превышения начисленного КПН (по ф.100) над суммой ав.платежей (по расчетам).

    Подскажите пжт статью в КоАПе!!!


    Попробуйте здесь почитать http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14033&postdays=0&postorder=asc&start=0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Пн Мар 16, 2009 12:52:11 Сообщить модератору   

    NataV говорит:
    В КоАП предусмотрен штраф в случае превышения начисленного КПН (по ф.100) над суммой ав.платежей (по расчетам).

    Ну как я могу расчеты аванс. платежей сдать, если сгд за 2007 год не было, и я не предполагала будет ли у меня сгд на 2008 год, поэтому я и сдавала расчеты ав. платежей по нулям и платежей не производила. Вот теперь в конце 4 квартала образовался доход и я сдаю годовую и расчитываю кпн и должна оплатить, значит я плачу КПН до 10 апреля

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Пн Мар 16, 2009 12:52:35 Сообщить модератору   

    в общем так, я так поняла, что после сдачи годового Ф100 больше ничего такого связанного с вормами 100,01,02,03 сдавать не надо? но если я вижу да 20 декабря, что фирма идет к доходу мне нужно будет закинуть авансом КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATALA
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Пн Мар 16, 2009 12:54:57   

    Sabina2205 говорит:
    м да.... набор слов... А своими словами......

    Very Happy
    Вы имеете ввиду если у Вас будут доходы в 2009 году!!??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #68 Пн Мар 16, 2009 12:56:22 Сообщить модератору   

    Айгулечка говорит:
    NataV говорит:
    В КоАП предусмотрен штраф в случае превышения начисленного КПН (по ф.100) над суммой ав.платежей (по расчетам).

    Ну как я могу расчеты аванс. платежей сдать, если сгд за 2007 год не было, и я не предполагала будет ли у меня сгд на 2008 год, поэтому я и сдавала расчеты ав. платежей по нулям и платежей не производила. Вот теперь в конце 4 квартала образовался доход и я сдаю годовую и расчитываю кпн и должна оплатить, значит я плачу КПН до 10 апреля


    Принято считать что к 20 декабря уже можно сориентироваться с фин.результатом и КПН и сдать доп. расчет. С этим многие попадали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATALA
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #69 Пн Мар 16, 2009 12:56:53   

    Sabina2205 говорит:
    но если я вижу да 20 декабря, что фирма идет к доходу мне нужно будет закинуть авансом КПН?

    Вы правы!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #70 Пн Мар 16, 2009 12:57:01 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    но если я вижу да 20 декабря, что фирма идет к доходу мне нужно будет закинуть авансом КПН?

    Но до 10 апеля тоже же не поздно оплатить кпн за 2008 год

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Пн Мар 16, 2009 13:01:44 Сообщить модератору   

    Айгулечка говорит:
    Sabina2205 говорит:
    но если я вижу да 20 декабря, что фирма идет к доходу мне нужно будет закинуть авансом КПН?

    Но до 10 апеля тоже же не поздно оплатить кпн за 2008 год


    Кто предупрежден - тот вооружен. Незнание закона не освобождает от ответственности. И все в этом духе...
    Я вам не навязываю это, я просто предупреждаю что такое есть и вы с этим похоже тоже сталкнетесь.
    В моей практике был штраф по КОАП даже по занижению налога на транспорт. Хотя там такая же история. Платили штраф тенге 500-600.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATALA
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Пн Мар 16, 2009 13:04:38   

    Айгулечка говорит:
    Но до 10 апеля тоже же не поздно оплатить кпн за 2008 год


    А доход за 2008 год вы когда обнаружили???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Пн Мар 16, 2009 13:04:47 Сообщить модератору   

    Айгулечка, NATALA - садишься в начале декабря и на черновике записываешь доходы из 1с, и фильтруешь расходы по КПН (что можно на вычет, что нет, в каком размере на вычет). С предварительной сумой дохода к шефу - узнать про планы на доходы в декабре, уговорить заплатить соцналог за декабрь до 31 декабря и т.д и т.п...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #74 Пн Мар 16, 2009 13:07:53   

    Sabina2205 говорит:
    а что делать если в 2009г. у меня будет доход и появится КПН к уплате? Что сдавать?

    ничего, только 100 за 2009г

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Пн Мар 16, 2009 13:08:38 Сообщить модератору   

    Айгулечка говорит:
    Ну как я могу расчеты аванс. платежей сдать, если сгд за 2007 год не было, и я не предполагала будет ли у меня сгд на 2008 год, поэтому я и сдавала расчеты ав. платежей по нулям и платежей не производила.


    Айгулечка
    Вы прикалываетесь? Shocked

    Читаем статью 126 НК за 2008 год, там про авансовые платежи.
    Читаем статью 209 п.4 КоАП, там написано, что с Вами сделают, если Вы нарушили ст.126 НК (2008).

    Теперь скажите откуда Вы взчли это?
    Айгулечка говорит:
    и я не предполагала будет ли у меня сгд на 2008 год, поэтому я и сдавала расчеты ав. платежей по нулям и платежей не производила.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATALA
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #76 Пн Мар 16, 2009 13:09:00   

    NataV говорит:
    Айгулечка, NATALA - садишься в начале декабря и на черновике записываешь доходы из 1с, и фильтруешь расходы по КПН (что можно на вычет, что нет, в каком размере на вычет). С предварительной сумой дохода к шефу - узнать про планы на доходы в декабре, уговорить заплатить соцналог за декабрь до 31 декабря и т.д и т.п...

    Very Happy Мне это ненадо объяснять просто Айгулечка уже полмесяца разбирается со своим доходом!!!! я уже и сама запуталась чего человек хочет!!!! :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #77 Пн Мар 16, 2009 13:09:42 Сообщить модератору   

    До 10 необходимо КПН оплачивать в любом случае. Но штрафа не будет, если превышение в пределах 20 % (кажется), т.е. предусмотрена погрешность в расчетах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Пн Мар 16, 2009 13:12:28 Сообщить модератору   

    Ваши действия сейчас, сдете 100, оплачиваете КПН и ждете уведомления. Вам составят протокол об админ. нарушении, Вы распишитесь, проставите печати. Оплатите штраф. Штраф уже можно посчитать самой - это 40% от начисленного КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доминика
    Нерезидент Баланса


      

    #79 Пн Мар 16, 2009 13:16:45 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    а что делать если в 2009г. у меня будет доход и появится КПН к уплате? Что сдавать?

    полагаю, относящееся к 2009 только Декларацию 100.00 и см. второй абзац п3 ст.142 (не позднее 10.04 оплатить КПН), а та самая статья 209 п.4 КоАП здесь действовать не будет, т.к. нет расчета авансовых платежей

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    novosel
    Нерезидент Баланса


      

    #80 Вт Мар 17, 2009 10:46:10 Сообщить модератору   

    кто скажет в 45 версии ЭФНО почему отсутствует 101.03 ??? я сдавала 101.01 но у предприятия убытки...как сдавать??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lavrusha
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Вт Мар 17, 2009 10:56:27   

    Теперь все в 101.02 !

    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

    Раздел. Расчет по пункту 7 статьи 141 НК. Строки 101.02.008 по 101.02.012.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vlada.2008
    Нерезидент Баланса


      

    #82 Вт Мар 17, 2009 11:19:24 Сообщить модератору   

    А какой надо указывать вид расчета очередная или первоначальная, если всегда отправляла 101.03

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #83 Вт Мар 17, 2009 11:29:52   

    Vlada.2008 говорит:
    А какой надо указывать вид расчета очередная или первоначальная, если всегда отправляла 101.03

    очередная

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бота Казангаповна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #84 Вт Мар 17, 2009 15:07:40   

    Compas
    если я не сдавала 101.01 до сдачи, то и 101.02 не надо сдавать? (если честно, я так запуталась, то сдавать то не сдавать)у меня убыток за 2007 год не превышает 325000МРП, аналогично 2008 году.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Madicat
    Нерезидент Баланса


      

    #85 Вт Мар 17, 2009 15:32:07 Сообщить модератору   

    Люди, подскажите пожалуйста!Декларация уже сдана 14 февраля, а ф.101.03 нет. Что делать? Сдавать в ручную или не надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Вт Мар 17, 2009 15:35:58 Сообщить модератору   

    101.03 и не будет, теперь все в 101.02
    А 20 дней разве уже не прошло?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тайна
    Нерезидент Баланса


      

    #87 Вт Мар 17, 2009 15:53:58 Сообщить модератору   

    У нас и в 2007, и в 2008 году убытки. Я не сдавала 101.01. Значит 101.02 тоже не сдаю. Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    novosel
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Вт Мар 17, 2009 16:15:26 Сообщить модератору   

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Госпожа
    Нерезидент Баланса


      

    #89 Вт Мар 17, 2009 16:24:13 Сообщить модератору   

    2009-01-15

    Вопрос:
    Согласно п.7 ст.141 - налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по КПН за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы КПН за текущий налоговый период, исходя из чего, если по итогам 2008года был убыток, то в 2009г. обязательства по сдаче авансовых платежей после сдачи, но при этом налогоплательщик соответствует условиям п.2ст.141. Как быть и что с авансовыми до сдачи?

    Ответ:
    Норма пункта 7 статьи 141 нового Налогового кодекса устанавливает порядок исчисления авансовых платежей по КПН налогоплательщиками, которые по итогам предыдущего налогового периода получили убытки или не имеют налогооблагаемого дохода, но при этом на которых Налоговым кодексом возложена обязанность по исчислению и уплате авансовых платежей по КПН. Следовательно, пункт 7 статьи 141 нового Налогового кодекса не распространяется на налогоплательщиков, соответствующих условиям пункта 2 статьи статьи 141 нового Налогового кодекса.


    P.S. Нашла на сайте salyk.kz (может это поможет)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #90 Вт Мар 17, 2009 19:31:33 Сообщить модератору   

    Я прочитала все ссылки указанные, но так и не поняла. По идеи я могла б не сдавать 101 до сдачи, но сдала по нулям. Откорректировать не могу. Уведомление о неправильном заполнении не получала. Раз сдала до сдачи однозначно должна сдать и после, правильно? Вопрос: тогда я получается должна сдать 101.02 пустую или же с верными данными?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #91 Вт Мар 17, 2009 19:33:14   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Уведомление о неправильном заполнении не получала

    получите, если в 2008ом были авансовые, а вы показали 0.
    Нерезидент Баланса говорит:
    101.02 пустую

    исходя из результатов Декларации за 2008ой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #92 Вт Мар 17, 2009 19:44:42 Сказали Спасибо❤   

    Бота Казангаповна говорит:
    если я не сдавала 101.01 до сдачи, то и 101.02 не надо сдавать?

    Не надо.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доминика
    Нерезидент Баланса


      

    #93 Вт Мар 17, 2009 20:29:15 Сообщить модератору   

    Потому что 101.03 теперь это "расчет сумм КПН, удерживаемого налоговым агентом у источника выплаты с доходов резидентов, облагаемых у источника выплаты". Сдавайте 101.02

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ириска
    Нерезидент Баланса


      

    #94 Ср Мар 18, 2009 10:00:59 Сообщить модератору   

    Подскажите пож-та а где посмотреть пришло ли уведомление по неправильному заполнению Эфны формы 101.01. К сожелению, послушала своего инспектора, который с уверенностью сказал, что 101.01 обязателен и что им об этом сказали на каком то их собрании.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Ср Мар 18, 2009 10:02:54   

    Ириска
    ну может быть через ИНИС пришлют, а может просто позвонят, я так думаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ириска
    Нерезидент Баланса


      

    #96 Ср Мар 18, 2009 10:17:28 Сообщить модератору   

    Простите за тупой вопрос, но где именно в ЭФНЕ смотреть пришло ли уведомление. Никогда не получала электронно. Было пару раз - отдавал инспекор. Заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ириска
    Нерезидент Баланса


      

    #97 Ср Мар 18, 2009 11:33:13 Сообщить модератору   

    Ой, извините.
    Совсем заработалась.
    Я конечно не Эфну имею в виду. Просто у меня сбоит все время инис. Никогда не могу получить акты сверок и лицевые, можетя вообще что то не так смотрю....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lavrusha
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #98 Ср Мар 18, 2009 11:44:19   

    Там слева в колоне "Запросы и оветы" есть пункт Уведомления. И если увед. пришло там будет выделено жирным шрифтом в скобочках стоять кол-во непрочитанных уведомлений. Как только вы его откроете, оно будет считаться врученым!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ириска
    Нерезидент Баланса


      

    #99 Ср Мар 18, 2009 13:09:43 Сообщить модератору   

    mamy199 говорит:
    Как только вы его откроете, оно будет считаться врученым!


    огромное Вам спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Umir76
    Нерезидент Баланса


      

    #100 Ср Мар 18, 2009 17:05:34 Сообщить модератору   

    Здравствуйте Всем! у меня 2 вопроса:
    1) ТОО не работает. 100.00 - пустографка. 101.01 сдала пустую - на всякий случай. 101.02 - пустую сдавать?
    2) ТОО работает, СГД не превышает, дахад был, 101.01 тоже пустую сдала, (тож на всякий). Что делать со 101.02? Тож пустую? или заполненную? Сдавать ли её вообще? Ведь в ст.141 п.7 написано: обязаны сдавать у кого убыток или нет дохода. Прошлась по всем темам, ответа чёт не нашла. Заранее спасибо откликнувшимся. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
    Страница 2 из 6
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz