Куда отнести в ф 100.08. - накладные расходы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Мар 17, 2009 12:03:41
|
Сообщить модератору
|
|
*САМ* говорит: |
На вычеты идут расходы связанные с получением СГД. |
да, я согласна.
Но мы начисляем накладные расходы на оставщийся товар на складе, т.е. издержки падающие на остаток товара. Мы - торговля. Скажите, пожалуйста, нужно ли их вообще начислять, раньше это было необходимо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Мар 17, 2009 12:19:22
|
Сообщить модератору
|
|
я попыталась вам подробно все расписать,
за один месяц.
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Н А К Л А Д Н Ы Х Р А С Х О Д О В
за январь 2008г.
1 Издержки падающие на остаток товара 472070
2 Издержки с начала года 21000
Итого: 493070
3 Остаток товара без товара в пути 2 994 816
4 Товарооборот 3 250 301
Итого: 6245117
5 Издержки падающие на реализованный товар:
493070: 6245117= 0,0789528843 х 2 994 816= 236449 236449
6 Издержки, падающие на остаток товара:
493070х 0,0789528843 = 333929 333 929
7210 7212 - 472070 сторно /сторнируем накладные за декабрь/
7210 7212 236449 - 235621
7210 7212 235621
7210 7212 659115
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Мар 17, 2009 12:23:59
|
|
|
Честно, первый раз стакиваюсь. Но видимо у вас всё будет отражаться через себестоимость товара. Т.е. вы расписываете в приложениях свои расходы, покупки, и при этом остаток товара на начало и конец периода. Наверное так.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
ой - я что-то не про это, вы не себестоимость корректируете, а как-то перераспределяете расходы, похоже - это всё таки только для фин результата, т.е. для бух учёта.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Мар 17, 2009 12:31:50
|
|
|
kaz говорит: |
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Н А К Л А Д Н Ы Х Р А С Х О Д О В |
Это не ответ.
Издержки из чего-то были собраны, не с неба Вы же их взяли, как они попали на сч.7212?
Были же какие-то услуги и др.расходы.
Мара говорит: |
у вас всё будет отражаться через себестоимость товара. Т.е. вы расписываете в приложениях свои расходы, покупки, и при этом остаток товара на начало и конец периода. |
Да, так и будет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Мар 17, 2009 12:37:28
|
Сообщить модератору
|
|
Я тоже сначала так думала, а потом проанализировала ситуацию, все таки получается, что распределяем накладные на товар, но в расходы идет только разница,между прошлым месяцем и настоящим,а она может быть как с плюсом так и с минусом.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вт Мар 17, 2009 12:44:20
|
Сообщить модератору
|
|
kaz говорит: |
Я тоже сначала так думала, а потом проанализировала ситуацию, все таки получается, что распределяем накладные на товар, но в расходы идет только разница,между прошлым месяцем и настоящим,а она может быть как с плюсом так и с минусом. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Вт Мар 17, 2009 12:48:07
|
Сообщить модератору
|
|
Мне кажется Вы говорите о расходах, которые дополнительно включаются в стоимость товаров.
Тогда кажется что их приобретение (в момент когда Вы их приходуете от поставщика) нужно включать в строку 100.08.003.B.
После того как в конце месяца вы выполните их распределение часть их войдет в стоимость товаров и увеличит строку 100.08.002, а часть останется в расходах периода.
На вычеты по арифметике 100.08 приложения уйдет изменение в стоимости запасов, поэтому на вычеты попадет как раз-таки та часть, что осталась в затратах и не осталась в остатках ТМЗ.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Вт Мар 17, 2009 12:50:14
|
|
|
kaz
ну и пусть себе на расходы периода идёт так как у вас принято в фин.учете, а по налоговому периоду берёте на вычет расходы, понесённые с целью получения дохода.
Если бы у вас разницы как бы перекочовывали в активы баланса (расходы будущих, незавершенка...) вы бы в 8м показали бы эту разницу. А так у вас похоже просто разница получается между учётами. Расходы относятся на вычеты в том периоде, когда они понесены.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Мар 17, 2009 13:05:53
|
|
|
Как я понимала, накладные расходы бывают у производства, а как они у вас оказались, как-то интересно. Или вы условно доп расходы по приобретению товара так назвали?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|