Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В 1С восемь нет формы 870.00 за 3 ква...
    Имущество зарубежом-налогообложение и остальные вопросы.
    Все налоги указывать в форме 210.00 или только ИПН, а остальные в 200?
    один квартал - обычное ТОО, остальные упрощёнка (ф. 100)
    Начисление З/П за 9 дней, если остальные дни он провел в отпуске
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    101.02 Где разноска за остальные восемь месяцев?     
    Нурлан_Б
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Апр 06, 2009 15:20:51 Сообщить модератору   

    Отправил 101.02 - 3 апреля (версия 45) пришло уведомление, где локально расчитанная разноска только по сроку к 25.04.09, где остальные восемь месяцев?
    В расчете заполнен раздел. Расчет по пункту 7 статьи 141 НК, везде проставил нули так как унас убытки.

    подскажите пожалуйста что делать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Апр 07, 2009 14:58:02 Сообщить модератору   

    Нурлан_Б говорит:
    В расчете заполнен раздел. Расчет по пункту 7 статьи 141 НК, везде проставил нули так как унас убытки.


    Нурлан_Б
    я правильно поняла: вы хотите чтобы села разноска, несмотря на то что вы поставили нули к начислению?
    Ноль и есть ваша разноска.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Simaks
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Апр 07, 2009 15:40:03 Сообщить модератору   

    Нурлан_Б говорит:
    Отправил 101.02 - 3 апреля (версия 45) пришло уведомление, где локально расчитанная разноска только по сроку к 25.04.09, где остальные восемь месяцев?


    Откройте ЭФНО(исходящие) и посмотрите уже уведомление другое с разноской на лицевой счет должно быть.
    Запросите лицевой счет,там и увидите разноску до конца года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурлан_Б
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Апр 07, 2009 17:47:37 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    я правильно поняла: вы хотите чтобы села разноска, несмотря на то что вы поставили нули к начислению?

    Ноль и есть ваша разноска.


    Ну да я хочу увидеть в уведомлении девять нулей, я вижу только один 0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Ср Апр 15, 2009 11:39:05 Сообщить модератору   

    а если 101,02 с цифрами отправлена вчера(45версияЭфно) а разноска понулям? куда обращаться или доп.отправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilanaM
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Май 07, 2009 12:16:46 Сообщить модератору   

    Хочу увеличить авансовые платежи по КПН с мая по декабрь 2009 года. По форме 101.02 по в строке 101.02.007 зашита формула которая рассчитана на 9 месяцев, и если сдавать как дополнительную пойдет разноска на 9 месяцев – как я понимаю. Если раньше мы могли сами указывать период с мая по декабрь, с августа по декабрь, то как нам сейчас это сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alina_
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Июн 26, 2009 12:30:20 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, не могу понять: заполнила доп. форму 101.02, сохраняю, нажимаю кнопку лицевые счета- но там нет начисления дополнительных сумм. Что не правильно я сделала?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alina_
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Июл 02, 2009 11:32:31 Сообщить модератору   

    Попробовала заполнить очередную 101.02 - начисление показывает. Ставлю галочку "дополнительная"- начисление не показывает. Так должно быть? Никто не знает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz