Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Алгоритм расчета СН и базы для расчета СН
    Алгоритм расчета ИПН - подлежащий перечислению в 1С ЗУП
    Какой КБК для ИП на ОУР налога на прибыль?
    Зачет налога на прибыль уплаченного за пределами РК
    Вебинар 18 февраля 13:00. 1С8 БУК: Расчет налога на прибыль (КПН)
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Алгоритм расчета налога на прибыль в 1с-ке     
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Апр 15, 2009 13:08:00 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Озадачилась анализом своей ОСВ собранной в 1с-ке. Дело в том, что по БУ налога на прибыль не должно быть, так как расходы превышают доходы , а в 1с-ке у меня начисляется налог на прибыль по налоговому учету и не пойму на сколько верен алгоритм расчета налога на прибыль. Действительно КПН в конце года должен расчитываться по НУ?

    Хотелось бы рассмотреть на примере:
    В конце года закрываются все счета доходов и расходов и определяеться финансовый результат.

    1.по БУ в дебете и кредите сч 5610 (итоговая прибыль итоговый убыток):
    Дт-5610 Кт-7210 8829336 тг,
    Дт-5610 Кт-7470 6780 тг:
    Дт-6010 Кт-5610 6328963 тг
    Получается: Расходы = 8829336+ 6780=8836116 Доходы = 6328963
    Убыток = -2507153 Затем есть убыток предыдущего года -4200000 Это мое личное рассуждение по БУ.

    2.Теперь в 1с-ке по НУ получается Расходы = 8829336 - 5392312(расходы не идущие на вычет по НУ) – 1017 (пеня в бюджет) – 1406 (амортиз. по БУ) + 22500 (списание стоимостного баланса группы менее 300 МРП) + 6780 ( сч 7470) = 3463881; Доходы = 6328963
    6328963-3463881=286582, Таким образом по НУ начисляется налог на прибыль 2865082*30%=859525.(Дт-7710 Кт-3110).
    В кредите сч 5510 (нераспред прибыль/убыток отчет года) в оборотах за период -3373006=6328963 (доход) - (8829336( по сч 7210 БУ) +6328(отлож налог обязательство) + 859525 (начисленный КПН) – 6780(сч 7470)) Сальдо на конец периода по сч 5510 с учетом переносимого убытка предыдущих лет = -3373006+ (-4200000) = -7573006. Как все же должно быть и действительно ли должен быть расчитан КНП ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Апр 15, 2009 14:22:02 Сообщить модератору   

    Многие же работают в 1с-ке..... Скажите при закрытии месяца (последнего) ставится галочка "расчет по налогу на прибыль", так вот этот расчет налога на прибыль осуществляеться по БУ или НУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    1955
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Апр 15, 2009 14:26:52 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    так вот этот расчет налога на прибыль осуществляеться по БУ или НУ?

    в оборот.сальд. ведомости по БУ. В налоговом учете по НУ. Налог по КПН платите по НУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Апр 15, 2009 14:45:31 Сообщить модератору   

    А у меня получаеться что ОСВ сформировалась по НУ , почему не могу понять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    1955
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Апр 15, 2009 14:55:53 Сообщить модератору   

    не правильно, обязательно разберитесь, потому что БУ и НУ имеют разницу между собой и бывает приличную. А НУ нужен для налоговиков, а БУ нужен вам, т.е. вашим учредителям, чтобы могли оценить свой бизнес.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Апр 15, 2009 16:11:04 Сообщить модератору   

    Может кто-нибудь подскажет в чем может быть причина что ОСВ собирается в 1с-ке по данным НУ, а не по БУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Апр 15, 2009 16:20:31 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    Действительно КПН в конце года должен расчитываться по НУ?

    Обязательно по НУ.
    Евлеша говорит:
    А у меня получаеться что ОСВ сформировалась по НУ , почему не могу понять?

    По НУ у Вас сформировался СГД, а не ОСВ.
    Евлеша говорит:
    ОСВ собирается в 1с-ке по данным НУ, а не по БУ

    Так ОСВ или СГД?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Апр 15, 2009 16:31:48 Сообщить модератору   

    СГД

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Апр 15, 2009 16:38:01 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    СГД

    СГД должен формироваться по данным НУ. КПН должен считаться от СГД. Вопросы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Апр 15, 2009 16:48:18 Сообщить модератору   

    Я правильно понимаю если за отчетный период по НУ начислен налог на прибыль, но есть переносимый убыток прошлого года, то КНП к уплате нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Апр 15, 2009 16:53:27 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    есть переносимый убыток прошлого года

    Вот этот момент в 8-ке не учитывается. Совсем. В этом случае в "Закрытии месяца" расчет КПН не делать. Сумму КПН (если есть) начислять Операцией (БУ и НУ).
    Евлеша говорит:
    есть переносимый убыток прошлого года, то КНП к уплате нет

    Если по 100.00 выходит, что КПН - 0, тогда в 1С КПН не начислять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Апр 15, 2009 17:06:07 Сообщить модератору   

    Т.е выходит, что по НУ не переносятся убытки прошлых лет? И галочку "расчет налога на прибыль в декабре не надо ставить, т.к действительно по ф 100 КНП =0, точнее строка 100.00.047 сумма с бооольшим минусом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Апр 15, 2009 17:10:24 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    выходит, что по НУ не переносятся убытки прошлых лет

    Не переносятся. Точнее не учитываются.
    Евлеша говорит:
    И галочку "расчет налога на прибыль в декабре не надо ставить

    В данном случае - нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Апр 15, 2009 17:21:28 Сообщить модератору   

    теперь уберу эту галочку из-за которой я уже второй день голову ломаю, думала может быть как-то надо скорректировать проводками в ручную через операции этот переносимый убыток.....Жму вам спасибку вы меня выручили А если например будет КНП, то как его начислить Операцией (БУ Ну), проводки 7710/3110

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    такие проводки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Апр 15, 2009 17:33:48 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    А если например будет КНП, то как его начислить Операцией (БУ Ну), проводки 7710/3110

    Такие. Не забудьте заполнить проводки по НУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Апр 16, 2009 08:08:08 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Евлеша писал(а):
    выходит, что по НУ не переносятся убытки прошлых лет

    Не переносятся. Точнее не учитываются.


    Разъясните, пожалуйста, тогда как принимать ст. в НК
    Статья 137. Перенос убытков
    1. Убытки от предпринимательской деятельности, а также убытки от выбытия фиксированных активов I группы переносятся на последующие десять лет включительно для погашения за счет налогооблагаемого дохода данных налоговых периодов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Апр 16, 2009 08:30:41 Сообщить модератору   

    kaz говорит:
    Разъясните, пожалуйста, тогда как принимать ст. в НК
    Статья 137. Перенос убытков


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Апр 16, 2009 08:52:11 Сообщить модератору   

    приглашаю обсудить пост № 16

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Апр 16, 2009 08:52:28 Сообщить модератору   

    kaz говорит:
    Разъясните, пожалуйста, тогда как принимать ст. в НК

    Мы не про НК, мы про 1С. В 1С этот момент, надеюсь пока, не предусмотрен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz