Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Проблема после обновления платформы до релиза 8.2.14.540
    Ошибка валидации, суммы расчитаны неверно в 910форме.
    Обновления релиза для типовой по КСБУ
    ИП на СНР УД принял сотрудника. Прави...
    После обновления на конфигурацию 2.0....
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Налоги неверно расчитаны после обновления релиза. Что делать?     
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Май 14, 2009 14:40:40   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=257230#257230

    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Embarassed
    Работнику были начисления в 1С (8ка):
    янв: 14803т. ИПН=0, ОПВ 1480
    февр: 15000т. ИПН 3т. ОПВ 1500
    март: 15000т. ИПН 3т. ОПВ 1500
    а вот в след. месяце я не понимаю что призошло откуда такие цифры
    Апрель 2009
    Начислено доходов: 15 000
    ОПВ за месяц: 1 500
    Разрешенный вычет: 13 470
    Предоставленный вычет: -26 940
    Облагаемый доход: 40 440
    Процент ИПН: 10
    Исчисленный ИПН: 4 044
    ПОМОГИТЕ разобраться
    Заранее спасибочки camomile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Май 14, 2009 18:11:17 Сообщить модератору   

    А Вы ничего не меняли в карточке сотрудника?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MeetReach
    Стажер
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Май 14, 2009 18:52:15 Сказали Спасибо❤   

    Agata говорит:
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться.
    Работнику были начисления в 1С (8ка):
    янв: 14803т. ИПН=0, ОПВ 1480
    февр: 15000т. ИПН 3т. ОПВ 1500
    март: 15000т. ИПН 3т. ОПВ 1500
    а вот в след. месяце я не понимаю что призошло откуда такие цифры
    Апрель 2009
    Начислено доходов: 15 000
    ОПВ за месяц: 1 500
    Разрешенный вычет: 13 470
    Предоставленный вычет: -26 940
    Облагаемый доход: 40 440
    Процент ИПН: 10
    Исчисленный ИПН: 4 044
    ПОМОГИТЕ разобраться
    Заранее спасибочки

    После последнего обновления 1с-ки на релиз 1.5.10.19 необходимо пересчитать все налоги и отчисления по з\п с января месяца по порядку.
    Вы это сделали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Май 15, 2009 12:49:58   

    MeetReach
    у нас 1С релиз 1.5.9.7 , я пересчитала, проблема была в этом. теперь всё хорошо. Спасибочки нажала Rose
    Вот только ИПН то за первый кв-л по старым расчетам был и соответсвенно в отчетах так сдала и оплатила ИПН. А как теперь быть, нужно ли доп.форму сдавать или нет , за это вообще может быть в последствии штраф???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Май 15, 2009 12:57:33 Сообщить модератору   

    Доп.форму сдать нужно, налоги доплатить (если нужно). Штрафа не будет, если сдадите доп.форму, но если у Вас недоплата по налогам, то будет пеня

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Май 15, 2009 12:57:50 Сказали Спасибо❤   

    Agata говорит:
    доп.форму сдавать

    обязательно. если сами исправите до того, как обнаружит НУ - не будет штрафа

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MeetReach
    Стажер
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Май 15, 2009 12:59:52 Сказали Спасибо❤   

    Agata говорит:
    у нас 1С релиз 1.5.9.7 , я пересчитала, проблема была в этом. теперь всё хорошо. Спасибочки нажала
    Вот только ИПН то за первый кв-л по старым расчетам был и соответсвенно в отчетах так сдала и оплатила ИПН. А как теперь быть, нужно ли доп.форму сдавать или нет , за это вообще может быть в последствии штраф???

    Если ИПН оплатили больше, тогда не страшно (переплата). Если меньше, тогда доплатите сейчас.
    А Вы 200 сдали по старым данным или по новым? Если по старым тогда будете дополнительную сдавать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Май 15, 2009 13:09:36   

    У нас переплата по ИПН. значит не нужно сдавать доп. Всем спасибки за внимание Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Май 15, 2009 13:32:27 Сказали Спасибо❤   

    Agata говорит:
    У нас переплата по ИПН. значит не нужно сдавать доп. Всем спасибки за внимание

    дополнительную форму нужно сдавать, ведь
    Agata говорит:
    Вот только ИПН то за первый кв-л по старым расчетам был и соответственно в отчетах так сдала
    , т.е. теперь же после пересчета у вас другие цифры.
    Agata говорит:
    У нас переплата по ИПН.

    это только говорит о том, что пени не будет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Май 15, 2009 15:29:51   

    DreamDi
    сдать доп., укаэать что ИПН 0, ещё надо наверное написать бух. справку, что был этот перерасчет, вот только как ни разу не писала Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Май 15, 2009 17:43:36   

    Agata
    вы должны пересчитать все так, как правильно. а доп. декларацию сдать на разницу.
    т.е. у вас получится старая декларация (не правильная) и новая (правильная, я обычно делаю на черновике). вы их сравниваете - и разницу заносите в третью декларацию (причем если цифра в двух декларациях одинаковая - оставляете поле пустым)- вот эту третью декларацию и отправите. она у вас наложится на ранее предоставленную, и в итоге на лицевой сядут правильные цифры

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_ll
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Июн 26, 2009 14:48:09 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста с проблемой: недавно в С высокчила ошибка, затем программа закрылась. Теперь при расчете ОПВ берет зачем-то вычет в сумме 13 47 тенге
    т.е. при з/п 36 600 ОПВ составляют 2 313 тенге(((
    А ИПН и остальные налоги считает правильно, при снятии галочки в карточке сотрудника вычет по ИПН считает ОПВ правильно, а ИПН - нет(((
    ужас какой-то.... Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_ll
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Июн 26, 2009 14:49:35 Сообщить модератору   

    извините за опечатки
    *1С
    *13 470 тенге

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Июн 26, 2009 14:52:48 Сообщить модератору   

    A_ll говорит:
    извините за опечатки

    А еще за то, что не указали версию 1С - 7.7
    Операции - Константы - Дата применения новых правил расчета обязательных пенсионных взносов - очистить историю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Июн 26, 2009 14:57:40 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Операции - Константы - Дата применения новых правил расчета обязательных пенсионных взносов - очистить историю

    Пора бы уже Рейтингу в конфигурации прописать, что бы Ведомость начислений не реагировала на эту константу.
    Ну трудно удержаться некоторым бухгалтерам, что бы не заполнить незаполненное Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_ll
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Июн 26, 2009 15:47:45 Сообщить модератору   

    Спасибо БОЛЬШОЕ))) все считает, ура Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz