Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Изменился срок уплаты в лицевых счета...
    Можно ли расходы за пределами РК вклю...
    Всем, кому нужен бухгалтерский учет и не только.
    Таможня. Приход товара в палеттах.
    В каком периоде брать НДС в зачет при КТС (таможня)
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Таможня: декларации, бух.учет и что со всем этим делать     
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Май 19, 2005 19:28:33 Сообщить модератору   

    Опыта не много, а вопросы связанные с таможенными расходами и учетом и вовсе никогда не решала. Где скоренько можно про это вычитать, узнать самое необходимое ( хотя бы для начала)и вооружиться ссылками.Спасибо всем,кто ответит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Чт Май 19, 2005 19:52:03 Сообщить модератору   

    ББиП № 4, апрель 2000 - "Учет ВЭД"
    Нурсеитов Э. Бухучет и налоги в операциях с нерезидентами, Алматы, ЛЕМ,2003
    ББиП № 2, февраль 2003 "Налогоболожение расчетов с нерезидентами"....

    и ваще любая литература с названием "чо то там...ВЭД"...

    журнальчики "Импорт-Экспорт" - любого извательства, БИКО, или ФБ - не рекомендую...ничего там нет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Чт Май 19, 2005 19:53:39 Сообщить модератору   

    движок форума издевается...ГДЕ ЖУРНАЛ - следует читать "Б И Б Л И О Т Е К А Б У Х Г А Л Т Е Р А И П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Я " (или Б Б и П)...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Пт Ноя 09, 2007 11:57:52 Сообщить модератору   

    День Добрый


    Помогите пожалуйста найти Классификатор валют, используемых для таможенного оформления - приложение 10 к к приказу Агенства таможенного контроля от 20 мая 20003 года за № 219.

    Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Альциона
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Ноя 13, 2007 15:29:44 Сообщить модератору   

    Если еще надо, то на http://ismop.taxkz.kz/ Справочная информация
    http://ismop.taxkz.kz/files/mainframe_files/currency_code.zip

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Вт Ноя 13, 2007 16:04:00 Сообщить модератору   

    Пост удален... ЗаБияка
    читаем правила
    Цитата:
    3.11 Запрещается всякого рода реклама без согласования с администрацией форума.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Accountant
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Ноя 26, 2007 12:53:39   

    Знатоки таможни, подскажите, пжста,
    Ситуация такая: поставщику импортного оборудования выставлена рекламация за некачественно поставленное оборудование (и он с ней согласился).
    Поставщик, на основании рекламации, подписанной обеими сторонами готов безвозмездно допоставить части оборудования.
    Нужно ли для таможенной очистки таких частей оборудования заключать дополнительное соглашение к контракту? Инвойс с "нулевой" ценой.
    В принципе, получатель оборудования уже однажды оплатил таможенные платежи (таможенную пошлину, оплату за таможенные процедуры и НДС).
    Как возможно убедить таможню, в этом, чтобы покупателю во второй раз не пришлось платить таможенные платежи и какие нужны документы для таможенной очистки?
    Спасибо заранее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Ноя 26, 2007 15:53:35 Сообщить модератору   

    И что вы будете делать с этим некачественным оборудованием?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Accountant
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Ноя 26, 2007 19:18:39   

    Galin говорит:
    И что вы будете делать с этим некачественным оборудованием?


    Я то как раз выступаю со стороны поставщика, а покупатель наверное сдаст на металлолом и оприходует деньги как Прочие доходы. Просто МЫ заинтересованы разрешить эту конфликтную ситуацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Ноя 26, 2007 21:21:26 Сообщить модератору   

    нет, так нельзя. оборудование выпущено в свободное обращение. Покупателю необходимо или вернуть вам товар (оборудование) или доказывать в таможеном комитете, что оборудование негодно и его остается только выбросить. С вами должны составить дополнительное соглашение, и вы должны будете поставить такое же оборудование с таким же кодом, по такой же цене. Легче вернуть. А как деньги-то оприходует? Товар куплен, будет заменен-деньги ваши.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Accountant
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Ноя 27, 2007 16:30:09   

    Galin говорит:
    Легче вернуть

    На самом деле оборудование (станина, корпус) были повреждены во время транспортировки. Все очень тяжелое и сместилось с кузове а/машины.
    Представляете везти в Германию такую тяжесть, платить за транспорт, а потом там все точно также сдать в металлолом. Вы считаете это рационально? Sad
    И потом... я вроде сразу сказала, что это НЕ ТОВАР.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Ноя 27, 2007 17:22:16   

    Мне так думается, надо ссылку на Договор, или допик составить (если нет в договоре возможности "замены"), где указывается, почему идёт допоставка. Оплаты за это можно и не предусматривать. Но от таможенных пошлин и НДС, по-моему не "отвереться". Таможня за основу начисления возмёт, например, стоимость из основного договора. Сопровождает груз не счёт, а транспортная накладная, оттуда цену взять может ... При первой там.очистке могло быть применено НДС методом зачёта, например. Вряд ли таможню устроит, что уже платили за растаможку...Будут рассматривать, как отдельную поставку, но с определённым признаком. Например, "без оплаты", "без финансовых документов"...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Ноя 27, 2007 18:07:16 Сообщить модератору   

    Accountant говорит:
    Galin говорит:
    Легче вернуть

    На самом деле оборудование (станина, корпус) были повреждены во время транспортировки. Все очень тяжелое и сместилось с кузове а/машины.
    Представляете везти в Германию такую тяжесть, платить за транспорт, а потом там все точно также сдать в металлолом. Вы считаете это рационально? Sad
    И потом... я вроде сразу сказала, что это НЕ ТОВАР.


    А что это? Будем дисскутировать на тему, что называется товаром или все таки вашу проблему решать?
    Я-то представляю. Пусть теперь пожалеют ваших покупателей таможенники, пусть они расскажут им слезную историю о том, что оборудование ввезли, расстаможили, а оно-пфф-негодное. И они хотят еще раз ввести такое же оборудование, но денег не платить: ни НДС, ни пошлину, ни сборы.
    Основание? Поломалось? а где комиссионный акт осмотра в присутствии таможенного работника, брокера и проч.? А где само оборудование? В металолломе?
    :lol:

    Оборудование ввезено, прошло таможенный досмотр и выпущенно в свободное обращение. Кстати, когда проходило расстаможивание-это было товаром. Ага.
    Теперь покупатель может:
    а) продать(товар)
    б) поставить себе и работать на нем(это уже оборудование)
    в) повесить на стенку(картинка)
    г) сдать в металлолом (мусор, но деньги)
    А еще может:
    вернуть его поставщику, т.к. не соответствует качеству, оговоренному в контракте.
    И если поставщик порядочный, он оплатит все издержки покупателя по возврату товара. И поставщик, как он есть честный, отправит новое оборудование, хорошо закрепленное, в целости и сохранности.
    И это новое оборудование снова будет проходить расстаможивание. Будет. Будет. Таможенные границы никто не отменял)))

    Мара. И оплаты не избежать. Валютный котроль Нацбанка не допустит.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Только учусь...
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Янв 22, 2008 16:19:39 Сообщить модератору   

    Заключен договор с иностранным поставщиком,ввезен товар, оформлена ГТД, паспорт сделки,товар растаможен.Оплата произведена неофициально,частным лицом, наличными деньгами,Как официально оформить оплату, может доп соглашение и перечислить какой-нибудь Казахстанской фирме по письму поставщика?
    Откликнитесь и посоветуйте у кого была похожая ситуация,Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    aliyakaz
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Апр 21, 2008 19:34:59 Сообщить модератору   

    Когда правильно отнести в зачёт НДС, оплаченный за импорт- когда оплачен, или когда начислен по ГТД? ГТД всегда выдаются через2-3 недели после поступления импорта.Это правильно?И какую дату смотреть в ГТД, там много дат.Какой вообще пакет документов мы должны предоставить проверяющим для подтверждения расходов по импорту матерриалов из России, какие должны быть отметки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Belar
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Апр 21, 2008 22:46:24 Сообщить модератору   

    Выпуск товаров таможенные органы производят в течении 2х дней после подачи документов - это про "2-3 недели после поступления импорта" - скорее все вы (или ваши брокеры) затягиваете с подачей документов...
    НДС в зачет берете по ГТД (при условии оплаты) Для оприходования товара смотрите дату выпуска в свободное обращение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Апр 21, 2008 22:50:35 Сообщить модератору   

    Только учусь... говорит:
    Заключен договор с иностранным поставщиком,ввезен товар, оформлена ГТД, паспорт сделки,товар растаможен.Оплата произведена неофициально,частным лицом, наличными деньгами,Как официально оформить оплату, может доп соглашение и перечислить какой-нибудь Казахстанской фирме по письму поставщика?
    Откликнитесь и посоветуйте у кого была похожая ситуация,Заранее спасибо!


    Какая интересная ситуация...Хм...где меня носило? Cool

    Цитата:
    Когда правильно отнести в зачёт НДС, оплаченный за импорт- когда оплачен, или когда начислен по ГТД? ГТД всегда выдаются через2-3 недели после поступления импорта.Это правильно?И какую дату смотреть в ГТД, там много дат.Какой вообще пакет документов мы должны предоставить проверяющим для подтверждения расходов по импорту матерриалов из России, какие должны быть отметки?


    Прекратите задавать вопросы в каждой теме.

    В ГТД есть одна дата с печатью. Это дата выпуска. Для бухгалтера-это дата оприходывания товара и и периода отнесения НДС в зачет.
    Для проверяющих:
    1) Договор.
    2) Паспорт сделки(если требовалось его оформление)
    3) инвойс (счет-фактрура)+(иногда очень доросовестные импортеры прикладывают упаковочные листы с номерами и кодами товаров. кстати, очень удобно и для брокеров и для бухгалтеров). В оригинале.
    4) валютные платежи по договору. Отметка банка.
    5) платежные поручения-факт оплаты таможенных сборов, пошлин и НДС и по импорту.
    6) ГТД на выпуск товар на территорию РК.
    7)экспортные ГТД- пути и отметки следования товара(возможно)
    если чего упустила-коллеги добавят.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нат
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Авг 22, 2008 10:41:36 Сообщить модератору   

    Добрый день знатоки!
    Подскажите что делать!!!
    Компания импортирует авто из Китая. Пришла партия товара, часть растаможилась, а вторая стоит на СКЛАДЕ ТАМОЖЕННОГО ХРАНЕНИЯ, т.е. не растаможена. Теоретически товар наш, (мы можем, наприпер, продать его в Киргизию, без растаможки). Имеется декларация (Импорт 74), без таможенных платежей, без таможенной и фактурной стоимости. Уплачены доп. расходы за этот товар, а на приход не поставлен. Как оприходовать данный товар? Какими проводками я должна провести в бухгалтерии.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #19 Пт Авг 22, 2008 10:48:26 Сообщить модератору   

    Товар не ваш и приходывать его нельзя.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нат
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Авг 22, 2008 10:55:57 Сообщить модератору   

    Почему это не наш товар? Поставщику - оплачено, товар получен(правда без оприходования товара, висит задолженность поставщика), документы на авто все есть. Просто товар не растаможен. Ведь его можно растамаживать не весь сразу, а частями.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Сен 26, 2008 00:32:48 Сообщить модератору   

    Приходовать Импорт Вы можете только на основании ГТД.
    На каком основании Вы хотите приходовать сейчас?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нат
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Сен 26, 2008 09:46:20 Сообщить модератору   

    У меня есть ГТД, только без фактурной стоимости (тип декларации ИМПОРТ 74), но есть таможенная стоимость (поле 12), также мы уплатили там. сбор. В декларации есть наименование и количество товара, вообщем то она почти полноценная Smile . Если я не могу оприходовать товар, то каким образом я могу его продать, без растаможки, допустим в Киргизию (кажется это называется Реимпорт)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Янв 19, 2009 15:29:46   

    Получаем товар из РФ и третьих стрна. Когда в 1С оприходуем по ГТД товар НДС ставим сверху который по ГТД находится с учетом таможенных пошлин,т.е себ-сть + там.пошлины и от полученной суммы НДС. Вопроса два: что делать по третьим странам, в ГТД которых НДС находится от общей тамож. стоимости+таможенные пошлины,а оплачиваем мы фактурную стоимость. В общеи нужен весь процее прихода по ГТД в 1С. Прошу помогите!!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alexa198
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Янв 21, 2009 16:19:14 Сообщить модератору   

    У меня вопрос: Если товар пришел по импорту в ГТД и Инвойсе№1 указывалась сумма за товар, а в документах был еще один инвойс от компании - Инвойс №2 и там была выставлена этой же компанией сумма за транспортные расходы (которая в ГТД не указывалась). Т.е.в ГТД в строке 22.Вал.и общ.фак.ст-ть стоит сумма по инфойсу за товар без тр. расх.

    Вопрос: Нужно начислять КПН у ист.выпл. нерезидента и НДС за нерезидента (в этой ситуации) за транспортные расходы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязат
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +411 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Янв 21, 2009 20:15:22   

    Alexa198
    Какой базис поставки указан в ГТД и в контракте (по идее, должен соответствовать)? CIP, DAF, FCA или что-то другое? Транспортные расходы на какой маршрут, т.е. от какого пункта отправления и до какого пункта назначения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dobby007
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пт Апр 24, 2009 22:22:44 Сообщить модератору   

    Задавал подобный вопрос в разных местах, в том числе и на специализированных форумах, но полноценного ответа не получил. Возможно тут кто-нибудь разбирается? Суть в том что при оплате некоего условного товара(неважно какого, флешка, ручка, пара носок), его необходимо отправить посылкой в дальнее зарубежье. По идее отправвляет юридическое лицо, т.к. в случае каких-либо проблем, покупатель должен вступить в договорные отношения с интернет-магазином. Покупатель оплачивает товар посредством платежных систем через онлайн. Банк эквайер принимающий деньги в пользу интернет-магазина может находится далеко от Казахстана(так на деле и есть). В случае отправки МПО вроде все понятно, 31 кг. , 1000 долларов, один раз в месяц и.т.д. Но это все относится к физическому лицу. А здесь случай другой. Получается как, ИП, ТОО должно оформлять каждый рулон туалетной бумаги по общеустановленному режиму, включая оформление ГТД? При этом увеличивая себестоимость посылки в десятки раз? Неужели казахстанцы не имеют возможности торговать через интернет, хотя не удивлюсь если так оно и есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alyoshka
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Июл 08, 2010 14:04:06   

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: вместе со всеми документами с границы по импорту водитель привез квитанцию на оплату дезинфекции. Она выписана на его фамилию и рублях. Проводить ли мне ее? Если да то каким образом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    naomi
    Коллега
    Спасибки: +43 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Июл 08, 2010 14:08:23 Сказали Спасибо❤   

    Если хотите взять на вычет, то документ должен быть выписан на ваше ТОО. Я бы не провела.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alyoshka
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Авг 16, 2010 09:44:51   

    Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, нужно ли сейчас, после 1 июля, при импорте товара проходить дозконтроль в Центре санэпидэкспертизы. До ТС это было необходимо, и после этого мы проходили эти процедуры. Но так получилось, что один приход из России мы не возили на дозконтроль (радиологию еще называют).... Чем это может грозить? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пн Авг 16, 2010 09:56:19 Сообщить модератору   

    alyoshka
    всё что касается экспертиз и контроля санэпидэкспертизы - порядок сохранился. ТС касается порядка уплаты и оформления косвенных налогов, всё остальное осталось без изменения, т.е. санэпидемконтроль остался.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alyoshka
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пн Авг 16, 2010 10:28:51   

    Христина Ивановна Как теперь лучше поступить? И чем нам может это грозить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пн Авг 16, 2010 10:33:30 Сообщить модератору   

    alyoshka
    попытайтесь сейчас получить экспертизу, документ этот обязателен для вашего товара, просто дата у вас будет несколько позднее получения импорта, ну что ж теперь, главное что не радиоактивен был.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    алия1523
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Вт Авг 17, 2010 12:15:39 Сообщить модератору   

    ДОбрый день! Подскажите пожалуйста, предоплату за товар мы отправили инопартнеру 28 мая, а товар перешел границу Казахстана 09 июля. Я буду приходовать товар 9-м июля и курс соответственно на 9 июля ИЛИ по курсу предоплаты ??? Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    udessiani
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Вт Авг 17, 2010 12:26:56 Сказали Спасибо❤   

    По курсу предоплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    алия1523
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Вт Авг 17, 2010 12:43:03 Сообщить модератору   

    Спасибо, значит буду приходовать по дате перехода границы, а курс поставлю на дату предоплаты? (в соответствии с международными стандартами фин.отчетности ). Если можно вышлите ссылку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    udessiani
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Вт Авг 17, 2010 12:46:44   

    Вы должны оприходовать товар по дате выпуска в свободное обращение, указанной в ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Вт Авг 17, 2010 12:49:45 Сообщить модератору   

    алия1523 говорит:
    значит буду приходовать по дате перехода границы

    вы должны оприходовать по курсу предоплаты, а НОБ обсчитать по условиям поставки в контракте и курс соответственно взять на эту дату.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    алия1523
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Вт Авг 17, 2010 14:41:27 Сообщить модератору   

    что такое НОБ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Вт Авг 17, 2010 14:43:32 Сообщить модератору   

    алия1523 говорит:
    что такое НОБ

    налогооблагаемая база

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    алия1523
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Вт Авг 17, 2010 14:45:02 Сообщить модератору   

    Т.Е. для расчета и уплаты косвенных налогов, импорт приходую по курсу и на дату перехода границы РК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    udessiani
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Авг 17, 2010 14:48:06   

    Уточните, пожалуйста, из какой страны у Вас импорт - из страны-участницы таможенного союза или из третьих стран?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Вт Авг 17, 2010 14:53:09 Сообщить модератору   

    алия1523 говорит:
    импорт приходую по курсу
    прдоплаты.
    Для того, чтобы посчитать НОБ нужно знать условия поставки в контракте, какие?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    алия1523
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Вт Авг 17, 2010 14:53:45 Сообщить модератору   

    Т.Е. для расчета и уплаты косвенных налогов, импорт приходую по курсу и на дату перехода границы РК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Вт Авг 17, 2010 14:53:46 Сообщить модератору   

    прдоплаты=предоплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    алия1523
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Вт Авг 17, 2010 15:09:26 Сообщить модератору   

    Т.Е. для расчета и уплаты косвенных налогов, импорт приходую по курсу и на дату перехода границы РК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    udessiani
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Авг 17, 2010 15:15:06   

    Если импортируете из России или Белоруссии, то оприходуете товар на дату фактического поступления на склад по курсу предоплаты. В заявление для расчета косвенных налогов базу рассчитаете по курсу поступления товара на склад. Стоимость поступившего товара и облагаемая база совпадать не будут. Если импорт из другой страны - оприходуете по курсу предоплаты, дата поступления товара - дата выпуска в свободное обращение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    алия1523
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Ср Авг 18, 2010 17:56:43 Сообщить модератору   

    Добрый день ! В налогооблагаемую базу для исчисления НДС , будут ли входить такие доп.расходы как проведение испытании и сертификация ввозимого товара. Товар из РФ. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанибек
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Чт Сен 22, 2011 10:31:51   

    Добрый день. Как целесообразнее будет привезти груз из Китая? Как юр.лицо или как физ.? Может, кто-нибудь ответит на мой вопрос, хотя он и не в теме?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz